Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Услуги субподрядчика в Декларации по КПН.
    Где необходимо указать услуги банка в декларации ф.300?
    Компьютерные услуги и СНР на основе упрощенной декларации
    консалтинговые услуги попадают ли на СНР на основе упрощенной декларации?
    ЮЛ-нерезидент оказал услуги ЮЛ-резиденту.Налоги,Декларации,сроки.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Услуги страхования в Декларации по НДС     
    YGT
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 30, 2009 15:43:55 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=229445#229445

    Уважаемые коллеги!
    Не знаю,отражать ли мне в Декларации по НДС в оборотах,не облагаемых НДС, списанные на расходы страхование ГПО работодателя.Например в начале года компания оплачивает страхование,потом ежемесячно через РБП списывает на расходы. В 100 форме в приложении 8 предсмотрена строка Расходы буд.периодов,где отражается годовой оборот по стрнахованию. А в Декларации по НДС должны ли вообще отражаться эти ежемесячно списанные на расходы суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Июл 31, 2009 14:04:25 Сообщить модератору   

    В декларации по НДС включаете в приложение 8 и в строку 300.00.12 всю сумму сразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YGT
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 31, 2009 14:32:55 Сообщить модератору   

    Kenga
    Всю сумму сразу-это значит оплаченную сумму?но ведь это оплата на год страхования,она например,может списыватья в этом году 7 месяцев, а в следующем году первые 5 месяцев. Или я не правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3521 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 31, 2009 14:40:35   

    YGT говорит:
    Всю сумму сразу-это значит оплаченную сумму

    Всю сумму указанную в счет-фактуре. Таковы правила по НДС.
    А вычеты это к налогообложению по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YGT
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июл 31, 2009 14:48:34 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Но страховые компании не дают Счет-фактуру (они не плательщики НДС),ДАЮТ только договор страхования ГПО работодателя,потом дают счет на оплату и когда мы подписываем договор и оплачиваем счет на оплуту,тогда вручают страховой полис, в октором указан вид страхования, страховая премия,срок страхования.
    И что мне теперь делать?
    а ПРО КПН Я УПОМЯНУЛА, ПОТОМУ ЧТО НАЛОГОВИКИ СВЕРЯЮТ ОБОРОТЫ ПО 8 ПРИЛОЖЕНИЮ И ОБОРОТЫ ПО ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
    Раньше честно говоря я никогда не отражала обороты по страхованию в декларации по НДС,но теперь задумалась надо ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Июл 31, 2009 14:49:22 Сообщить модератору   

    а на семинаре представитель с НК по НДС говорила, что нужно указывать ту сумму НДС которую берете за этот период в зачет (указываете сумму НДС общую счет-фактуры, а зачетную сумму за 3 месяца).

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    YGT
    налоговики сверяют сумму по 100 форме и строку 300.00.12 формы 300 по НДС, а
    YGT говорит:
    ОБОРОТЫ ПО 8 ПРИЛОЖЕНИЮ И ОБОРОТЫ ПО ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
    ранее уже говорилось что могут не равняться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3521 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 31, 2009 15:06:35   

    Айнука
    Так тут без НДС. Дело в "обороте".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Июл 31, 2009 15:11:01 Сообщить модератору   

    Елена Т
    упс, понятно. тогда
    Елена Т говорит:
    Всю сумму указанную в счет-фактуре

    Елена Т
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YGT
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Июл 31, 2009 15:18:00 Сообщить модератору   

    Айнука
    Причем здесь НДС? Страхование освобождается от НДС. Я спрашиваю уважаемых коллег: включаются ли обороты по страхованию в общий оборот по НДС,пусть даже не в облагаемый. Нужно ли вообще отражать эти обороты в Декларации по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Июл 31, 2009 15:20:06 Сообщить модератору   

    YGT
    я уже поняла что ошиблась
    YGT говорит:
    включаются ли обороты по страхованию в общий оборот по НДС,пусть даже не в облагаемый
    ДА

    YGT говорит:
    Нужно ли вообще отражать эти обороты в Декларации по НДС
    ДА

    т.к.
    Айнука говорит:
    налоговики сверяют сумму по 100 форме и строку 300.00.12 формы 300 по НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Песенка
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 08, 2012 18:06:45 Сообщить модератору   

    Добрый день! Всё таки не совсем понятно какую сумму включаем в стр.300.00.016?
    -Общую сумму по счету,
    -сумму РБП относящихся к данному кварталу
    -или сумму разрешенного зачета( МРП*численность) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 08, 2012 19:01:54   

    Песенка,
    Песенка говорит:
    включаем в стр.300.00.016?

    Песенка говорит:
    -Общую сумму по счету,


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Песенка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Авг 08, 2012 19:11:05 Сообщить модератору   

    Песенка говорит:

    -или сумму разрешенного зачета( МРП*численность) ?

    Извиняюсь, к вечеру совсем ум за разум заходит Embarassed Перепутала с членскими взносами

    Добавлено спустя 3 минуты:

    S76, спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz