» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если НДС зачетный превысил НДС начисленный можно ли в следующем квартале взять на зачет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Renata.H |
Добавлено: | #1  Пн Май 07, 2012 21:52:50 |
Заголовок сообщения: | Если НДС зачетный превысил НДС начисленный можно ли в следующем квартале взять на зачет? |
Здравствуйте подскажите пожалуйста В ТОО НДС начисленный меньше чем НДС зачетный. Мы можем в следующем квартале как то это отразить взять на зачет или нет. Если да в какой графе 300 форме это отражать. Спасибо. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #2  Пн Май 07, 2012 22:14:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можете, ст. 273.
По идее - 300.00.031. Хотя если не заполните, на разноску на лицевые счета эта строка не влияет и вообще попахивает атавизмом. |
Автор: | TalginS | ||||
Добавлено: | #3  Чт Май 10, 2012 13:08:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можно подробнее? Т.е. если в прошлых налоговых периодах сумма НДС идущего в зачет превышала облагаемый НДС и в строке 300.00.031 мы ее отражали, тогда можем эту сумму отнести в зачет в будущем? Подскажите кто сталкивался с этим? И вообще стоит или нет связываться? У меня ситуация такая: за 2010 г сдали пустографки до меня, а в этом году шеф просит сдать за 2010 г все отчеты с цифрами. Получается что 1й квартал,3й и 4й кварталы 2010 г сумма НДС относимого в зачет превышает сумму облагаемого НДС. За 3 квартала около 20ти тысяч тенге получается,вот и думаю,что дальше делать? Кто сталкивался подскажите плиз. Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Если на лицевые счета эта строка не влияет,то какой смысл ее вообще заполнять? И что значит "попахивает атавизмом"? Расшифруйте пожалуйста. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #4  Чт Май 10, 2012 13:25:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в зачет не берете Например в 1 квартале вы укажете что у вас в зачет больше на 20000 тенге, то на лицевой упадет как (-20000), далее предоставляете отчет и сумма получается 30 000 к начислению НДС. То уже сейчас по лицевому отразится как 30 000. Тогда с учетом прошлых отчетов, у вас будет к оплате НДС 10 000 тенге (-20000+30000) |
Автор: | TalginS |
Добавлено: | #5  Чт Май 10, 2012 13:30:01 |
Заголовок сообщения: | |
Получается что в лицевом счету все отразится? Все минусы и плюсы по отчетности лягут на лицевой счет? Тогда понял все , спс. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||
Добавлено: | #6  Чт Май 10, 2012 23:12:29 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А кто бы ее знал. Как пришла эта строчка из "нулевых", так и болтается, никак не отпадет. Возможно, когда-то она и несла в себе какую-либо справочную информацию, но не более того. Так, для усложнения сознания. Но на лицевые никогда не влияла.
|