» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При постановке на учет по НДС как провести в зачет НДС по основным средствам и где отразить в 300ф? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гулжан |
Добавлено: | #1  Вт Май 08, 2012 18:15:04 |
Заголовок сообщения: | При постановке на учет по НДС как провести в зачет НДС по основным средствам и где отразить в 300ф? |
Здравствуйте, не могли бы помочь. В прошлом году были приобретены основные средства, но мы не были плательщиками НДС. С января 2012 года встали на учет по НДС и соответственно мы имеем право взять в зачет сумму НДС. Где и как это отразить в форме 300 за 2012г. Помогите пожалуйста. |
Автор: | MARKO | ||
Добавлено: | #2  Вт Май 08, 2012 21:55:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это за ОС, который Вы купили в прошлом году? Боюсь, что ничего не выйдет Вы можете брать в зачет, только в том налоговом периоде в котором событие произошло. Соответственно, если на момент приобретения Вы не являлись плательщиками НДС, то и брать в зачет нечего. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #3  Вт Май 08, 2012 23:29:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Для отнесения НДС в зачет в вашем случае предусмотрена только одна строка - 300.00.014. Отражаете остаточную стоимость ОС, приобретенных с НДС и НДС на эту остаточную стоимость. Ну и 300.08 заполняем.
Чёйта? Куда ст. 256 делась? |