» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перевыставление счетов фактур |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Галек |
Добавлено: | #1  Сб Июн 02, 2012 10:33:22 |
Заголовок сообщения: | Перевыставление счетов фактур |
Покупатель вовремя не забрал товар, занимая площадь склада-за доп.площадь нам пришлось платить арендодаелю склада Вид деятельности ТОО- торговля, импортируем и продаем товар. У меня нет опыта по выставлению претезии или перевыставлению счетов фактур. Подскажите пожалуйста как верно оформить. Импортировали товар дл покупателя, последний забрал товар с арендуемого нами склада только через 4 месяца. 1. Можем ли мы выставить счет фактуру Покупателю за время вынужденного хранения товара на складе? Если ответ на вопрос 1 ДА,тогда 2. Данный пункт должен быть обязательно прописан в договоре с Покупателем? 3. Нужны ли обоснования или доказательства того что товар был приобретен имено для этого Покупателя и вынужденно находился на терриории нашего склада? 4. В тексте счета фактуры можно написать-за хранение товара на складе? 5. Арендодатель выставляет нам за аренду склада (за 1 кв.) 450тенге, при выставлении счета Покупателю мы имеем право выставить (за 1м2) 700тг. или опять же этот пункт должен быть прописанизначально в договоре? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Сб Июн 02, 2012 13:43:07 |
Заголовок сообщения: | |
Галек, думаю, чтобы заставить покупателя платить за аренду склада, должны быть веские основания, по крайней мере, об этом должно быть сказано в договоре. Представьте, если бы вам ваши поставщики такое выкатили, как бы вы реагировали? Поэтому для такой претензии должны быть просто железные основания. И еще: вы назвали тему "перевыставление счетов-фактур", а сами собираетесь выставить бОльшую сумму, чем сами заплатили. Так что у вас чистой воды перепродажа услуг аренды, а не перевыставление. |
Автор: | Галек |
Добавлено: | #3  Сб Июн 02, 2012 15:06:34 |
Заголовок сообщения: | |
я для общего так сказать развития между прочим спросила. Вообще планируем хотя бы возместить себе расходы по излишне оплаченным суммам за аренду склада. Значит, если данный пункт прописан в договоре, тогда могу : 1. Выставить сч.ф. только на сумму фактически оплаченных сумм 2. могу выставить и на большую сумму..? |
Автор: | Aizhan |
Добавлено: | #4  Пт Июн 14, 2019 12:35:21 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, такой вопрос: в 2017,2018 году наше ТОО произвело определенные затраты по электроснабжению строительной площадки, но тк в данное время электроснабжением пользуется генподрядчик, решено перевыставить счета по эти затратам, как провести это по бух учёту- все затраты перечислены в одном счёте фактуре и выставили в июне 2019г. Правильно ли? Или надо делить по годам и задним числом выписывать счета? и подавать доп к 100ф за 2017,2018годы.??? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Пт Июн 14, 2019 12:46:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что это верное решение. С ув. |
Автор: | Aizhan |
Добавлено: | #6  Пт Июн 14, 2019 12:58:06 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое а еще из профи кто как считает? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #7  Вс Июн 16, 2019 19:24:02 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с esiphi. Но если вы отнесли эти суммы на вычеты в предыдущих налоговых периодах, то сейчас эти перевыставленные суммы, если ни будут оплачены другим лицом, вы должны признать доходом в соответствии со статьей 237 НК. |
Автор: | Dinaaxm |
Добавлено: | #8  Ср Фев 05, 2020 15:34:03 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Мы понесли расходы, поставщик не плательщик ндс, часть понесенных расходов перевыставляем другой компании, так как мы плательщики ндс , то я выставляю расходы+ндс сверху, сейчас возник спор, что я неправомерно начисляю ндс, но разве возмещение расходов не будет являться для меня облагаемым оборотом? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #9  Вс Фев 09, 2020 00:11:27 |
Заголовок сообщения: | |
Dinaaxm, для вас будет являться облагаемым оборотом. Т.к. вы плательщик НДС, то ваша любая реализация будет уже с НДСом. И не важно, что при приобретении этих расходов вы от поставщика НДС в зачет не брали. |