» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по счетам 1610, 3510. В каких случаях я должен использовать счета 1610 и 3510? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Рауан | ||
Добавлено: | #1  Сб Июл 21, 2012 11:35:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
когда проводим закрытие периода все автоматически само по себе закрывается?))))))) |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||
Добавлено: | #2  Пт Июл 20, 2012 21:55:14 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это хорошо. Правда лишний напряг для мозга, отслеживать "надо" и "не надо".
Это если валютных поставок нет.
1284? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #3  Пт Июл 20, 2012 18:33:00 |
Заголовок сообщения: | |
В нашей компании, если оплата и поступление проходят в одном месяце, счета авансов в первичке не проставляются. Если же оплата прошла в одном месяце, а поступление в следующем - то проставляем в первичк е счета авансов и и все закрывается автоматически. На коней месяца по обороткам 1610, 3310, 1210, 3510 не должно быть красноты. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Автоматическое проставление счетов авансов у себя я отключила и ставлю их сама, когда мне надо. Для этого есть еще одна причина. Мы работаем с подрядчиками.Согласно подрядных договоров промежуточные акты выполненных работ должны закрываться пропорционально к общему объему работ с удержанием процентов для гарантии качества. Т.е. мне не надо закрывать по 3310 полностью сумму, а надо чтобы там зависала задолженность в сумме этих процентов. |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #4  Пт Июл 20, 2012 16:36:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
верно. |
Автор: | Рауан | ||
Добавлено: | #5  Пт Июл 20, 2012 16:06:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
tanya01, Встречный вопрос: а если случай будет иной, например компания оказала услуги и выдали 29.06.2012 счет-фактуру на сумму 50000 тенге, а оплата прошла 02.07.2012 на сумму 50000 тг. В данном случае счет 3510 использовать не нужно? Правильна ли проводка в таком виде? Дт 1210 Кт 6010 Сумма 50000 Дт 1210 Кт 3130 Сумма 5357,14 Дт 7010 Кт 6010 Сумма 42000 Дт 1030 кт 1210 Сумма 50000
на эту ошибку внимания не обращайте |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #6  Пт Июл 20, 2012 15:59:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы все сделали совершенно верно. Счета авансов нужно использовать постоянно, чтобы небыло красноты в ОСВ |
Автор: | Рауан |
Добавлено: | #7  Пт Июл 20, 2012 15:52:07 |
Заголовок сообщения: | |
Прочитал Правила ведения бух.учета и начинаю использовать счета 1610, 3510. Теперь хочу проверить свои знания. Правильны ли следующие проводки? Компания выставила счет на оплату 28.06.2012 на сумму 50 000 тенге, 29.06.2012 поступила оплата в размере 50000 тенге. 02.07.2012 выставили счет-фактуру на сумму 50000. Значит Дт 1030 Кт 3510 Сумма 50000 Дт 1210 Кт 6010 Сумма 50000 Дт 1210 Кт 3130 Сумма 5357,14 Дт 1330 Кт 7010 Сумма 42000 Или в такой ситуации незачем использовать счет 3510? Мне кажется в данной ситуации незачем использовать счет авансов? И как потом закрыть счета 3510, 1210 нужно следующей проводкой? Дт 3510 Кт 1210 Сумма 50000? Если сможете покажите конкретный случай где нужно использовать эти счета? У меня голова лопнет сейчас. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #8  Ср Июл 18, 2012 18:35:41 |
Заголовок сообщения: | |
Рауан, еще вот здесь обсуждали вопросы, имеющие отношение к вашему http://balans.kz/viewtopic.php?p=452768#452768 и дальше на следующей странице. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #9  Ср Июл 18, 2012 17:20:08 |
Заголовок сообщения: | |
Рауан, по 1С-8 тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=34812 |
Автор: | Рауан |
Добавлено: | #10  Ср Июл 18, 2012 17:13:58 |
Заголовок сообщения: | |
Теперь все понятно. Придется теперь за этот год смотреть и проверять все документы по 1210 и 3310. Я так понял что необходимо использовать счета 1610 и 3510. Но изначально подробнее прочитаю МСФО. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #11  Ср Июл 18, 2012 16:54:41 |
Заголовок сообщения: | |
Рауан, В системе 1С версии 8.2 кроме суммового учета (синтетика), активно используется аналитический учет, поэтому счет авансов и счета расчетов с контрагентами (1610,3150 и 1210,3310) имеют аналитику контрагент и договор контрагента. Для правильного отражения сумм на этих счетах необходимо анализировать каждого контрагента и его договора. Если Вы просто избавитесь от авансовых счетов , Ваша оборотка засветится красными цифрами , что недопустимо по правилам ведения бух. учета. |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #12  Ср Июл 18, 2012 16:52:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте перепровести все документы и все закроется. ну если нет разных договоров и прочих нюансов. |
Автор: | Рауан |
Добавлено: | #13  Ср Июл 18, 2012 16:48:06 |
Заголовок сообщения: | |
Самое интересное что бухгалтер до меня которая работала она в некоторых документах убирала а в некоторых оставляла. Дело в том что сейчас висит остаток на счете 3510. Остаток вышел примерно из такой проводки Дт 1030 Кт 1210 Сумма 120000 Дт 1030 Кт 3510 Сумма 120000 (т.е. бухгалтер с платежного поручения она не убрала счет авансов) но при реализации она убрала счет авансов и счет 3510 не закрылась.получилось Дт 1210 Кт 6010 Сумма 120000 Дт 1330 Кт 7010 Сумма 100000 получилось так что счет 3510 теперь висит с остатком и таких остатков очень много. Я думал может быть убрать все проводки по счету 3510 так как бухгалтер говорит что она не работала со счетом 3510 и начисления на этот счет поступили не намеренно а только из за того что она не убирала с документов счет авансов. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Айнука, короче в течении двух недель буду изучать МСФО и закроюсь дома)))))))))))))) А то чувствую я что навыков у меня очень мало. |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #14  Ср Июл 18, 2012 16:42:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Странно. Неужели у вас дебиторка и кредиторка на конец года идеально закрыта - нет ни авансов полученных ни выданных? И как без этих счетов отслеживать сомнительные требования и обязательства - причем по НДС ежеквартально нужно это делать. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #15  Ср Июл 18, 2012 16:36:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не стал бы я делать так. Тут все зависит от того какой документ первым вводится. Если допустим сначала разносится банк, то программа не видит реализации и вполне законно полагает что это полученный аванс. Если же сначала делается реализация, то банк как и положено закрывает дебиторку проводкой 1030-1210. |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #16  Ср Июл 18, 2012 16:09:14 |
Заголовок сообщения: | |
Рауан, можете убирать, если вам не нужно вести счета авансов. |
Автор: | Рауан |
Добавлено: | #17  Ср Июл 18, 2012 16:05:54 |
Заголовок сообщения: | |
Полина(Polina), честно говоря я никогда за свои 3 года работы бухгалтером с этими счетами не сталкивался. Но так как у меня 1С 8,2 когда делаю приходный кассовый ордер, или же поступление денег в банк то там в разделе "счет бухгалтерского учета" то там есть счет расчетов и счет авансов где автоматически выходит счет расчетов 1210, а в счете авансов 3510. Я думал может быть в документе "счет авансов" убирать. |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #18  Ср Июл 18, 2012 15:29:32 |
Заголовок сообщения: | |
Рауан, эти счета имеют большое занчение если вам часто нужно представлять финансовую отчётность, например в банк. Когда используются счета авансов ничего не висит красным и баланс заполняется автоматически. Но при этом всё время нужно следить чтобы дебиторская и кредиторская задолженности закрывались правильно и вовремя и обороты не накладывались, иначе не будет никакой пользы от использования счетов авансов, а один только вред. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #19  Ср Июл 18, 2012 15:02:31 |
Заголовок сообщения: | |
"Если звезды зажигают , значит это кому-нибудь нужно...." Читаем "Правила ведения бух.учета"(активные , пассивные счета), изучаем МСФО. |
Автор: | Рауан |
Добавлено: | #20  Ср Июл 18, 2012 14:50:59 |
Заголовок сообщения: | Проводки по счетам 1610, 3510. В каких случаях я должен использовать счета 1610 и 3510? |
Возможно отсутствие опыта либо из-за пропусков в колледже семинаров по бухгалтерскому учету не полностью понимаю корреспонденцию по счетам 1610 и 3510. Так как у меня на работе в 1С 8,2 когда проводим оплату или же приходую какую-либо продукцию автоматически проводиться проводка: Дт 1610 Кт 1030 Дт 3310 Кт 1610 Так же при продаже товаров и услуг Дт 3510 Кт 1210 Дт 1030 Кт 3510 Хочу узнать для чего нужный эти проводки. Если их автоматически 1С проводит то для чего то они нужны? Проконсультируйте пожалуйста? Для меня казалось что следущей проводки по продаже товаров вполне достаточно? Дт 1030 Кт 1210 Дт 1210 Кт 6010 Дт 7010 Кт 1330 Так зачем здесь еще нужна проводка? Дт 3510 Кт 1210 Дт 1030 Кт 3510 Спасибо заранее!!! P.S. Конечно стыдно задавать глупые вопросы, но думаю лучше задать вопрос и знать больше, нежели своим незнанием причинить вред учету компании. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: 1610 – «Краткосрочные авансы выданные», где учитываются авансы, выданные под поставку активов, а также по оплате продукции, услуг, принятых от заказчиков по частичной готовности, в течение отчетного периода, и прочие краткосрочные авансы выданные 3510 – «Краткосрочные авансы полученные», где учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие краткосрочные авансы полученные Если услуги оказываются полностью и оплата происходит на полную сумму то значит эти счета не нужно использовать? Или я что то не понимаю и не знаю? |