» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно заполнять форму 101.04? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #151  Чт Июл 19, 2012 18:01:25 |
Заголовок сообщения: | Как правильно заполнять форму 101.04? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=506765#506765 http://balans.kz/viewtopic.php?p=680971#680971 http://balans.kz/viewtopic.php?p=682260#682260 Добрый день! Подскажите пож.. в налоговой форме 101.04 за 2012г. есть два деления: 1.Сумма Начисленных и выплаченных доходов. 2.Сумма Начисленных, но не выплаченных доходов, отнесенных на вычеты. Что это означает, что если ТОО начислило и выплатило доход нерезиденту всё, значит ТОО не имеет паво брать на вычет по КПН суммы оприходования от нерезидента в конце года при формировании годового дохода? У нашего ТОО по факту Сумма Начисленных и выплаченных доходов. Так мы оплатили нерезиденту в этом отчетном периоде, за который сдается отчетность. При этом мы не оплачиваем КПН, так как применяем Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Получается какие строки формы 101.04 мы должны заполнять? Только где Сумма Начисленных и выплаченных доходов? А где сумма налога - вообще ничего не показываться, так как мы его не платим (Конвенция)? Заранее спасибо! |
Автор: | Eira | ||||||||
Добавлено: | #152  Пт Июл 20, 2012 14:16:55 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
mitsu, 101.04 - это форма для определения доходов нерезидента и подоходного налога с них, а не вычетов налогового агента.
Смотрим Правила заполнения:
Если Вы начислили и выплатили полностью доходы нерезидента, то заполнять надо только графу начислено и выплачено. Строки заполняются на основании Расчета к форме 101.04, поэтому опять же из Правил смотрим:
Если Конвенцией предусмотрено полное освобождение от подоходного у источника в Казахстане, то и заполняем 0 в строке суммы подоходного. |
Автор: | k.lorik |
Добавлено: | #153  Вт Июл 24, 2012 13:01:22 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо ли сдавать пустую форму 101.04, если объектов обложения нет. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #154  Вт Июл 24, 2012 13:21:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.ф.101.04 составляется налоговым агентом в соответствии со ст.196 НК РК. 2.Согласно ст.68 п.7 НК РК данная ст. не входит перечень налоговой отчетности ,которые надо представлять при отсутствии объектов налогообложения т.е в Вашем случаи не представляется. С ув. |
Автор: | mitsu | ||
Добавлено: | #155  Ср Июл 25, 2012 16:22:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Eira,
В нашем случае начислены доходы в мае -месяце (счета-фактыр и акты от нерезидента в мае), а оплатили мы ему в июне месяце. Форма 101.04 имеет 3 приложения (1, 2 ,3 месяцы). Какой из месяцев мне заполнять - май (то есть когда документы выставлены от нерезидента) или июнь (когда мы ему оплату произвели). Мне кажется что все-таки июль-месяц, так как согласно этих Правил заполнения формы 101.04, начисленные и выплаченные доходы по курсу когда на день оплаты. Мы так и работаем с нерезидентом - по факту (сначала работы потом оплата). Правильно ли я думаю? Или вообще нужно заполнять два приложения формы 101.04 и май и июнь месяцы. В мае показать начисленные доходы, а оплата была в июне - тогда где показывать оплату, если для отдельно выплаченных доходов нет столбца. спасибо заранее!!! |
Автор: | Sanny | ||
Добавлено: | #156  Чт Июл 26, 2012 10:12:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Заполняете только июнь, т.е. месяц выплаты, так как начисленные, но не выплаченные доходы показываем только по состоянию на 31 декабря, т.е. в конце года |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #157  Чт Июл 26, 2012 14:21:24 |
Заголовок сообщения: | |
В связи с тем, что мы применяем международный договор, то есть не платим налог. В форме 101.04 заполняем доходы нерезидента, далее ставку налога (у нас 15% так как роялти), сумму налога ставлю 0. При этом выходят ошибки валидации из-за того простой арифметики сумма дохода х на ставку налога 15% равно о ? Если поставлю ставку налога не 15%, а ноль - это будет ошибкой? |
Автор: | LyanVG |
Добавлено: | #158  Ср Окт 24, 2012 14:35:20 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите: пришло уведомление, что мы применили не верную ставку КПН у нерезидента, нужно было удержать 20%, а мы удержали 15%. Как отправить дополнительную, как по НДС, т. е. сначала сторнируем не верную строку, а затем добавляем последующую (в общем списки) или как то по другому? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #159  Ср Окт 24, 2012 14:46:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Заполняете только на разницу. |
Автор: | Аквамарин | ||
Добавлено: | #160  Ср Окт 24, 2012 16:27:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вот нам еще справку не предоставили. Ждем. И я в замешательстве, т.к. справку я должна предоставить в течение 3 календарных дней после сдачи отчета. Заполнить ли мне сейчас ф.101.04, я боюсь упустить срок. Подскажите. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #161  Ср Окт 24, 2012 16:38:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему? Обратите внимание на ст 212 п 3 НК |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #162  Ср Окт 24, 2012 17:04:52 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Вы меня спасли :Rose: Видимо, в отпуск пора... Перепутала со ст. 219 п. 4. |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #163  Пн Окт 29, 2012 12:23:13 |
Заголовок сообщения: | |
первый раз заполняю форму, прошу помощи :oops: Филиал иностранной компании (ЮК) получает услуги от нерезидента (ЮК) не на территории РК. Сертификат есть, подоходный налог не платим. В расчете строку 101.04.001 заполняю, в 101.04.002 проставляю нули. Вопрос по приложению. С графами A-J понятно, кроме вида дохода (графа F). указать 1020 - доходы от выполнения работ, оказания услуг в РК? Я заполняю H "сумма начисленных и выплаченных доходов". А в графе N "сумма начисленных(выплаченных) доходов, освобожденных от удержания налогов в соответствии с международным договором" выходит проставляю эту же сумму доходов? т.е. эта сумма уже будет справочная. вообще, строки N, O, P, Q (связано с международным договором) заполнять надо? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #164  Пн Окт 29, 2012 12:37:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если
То при чем здесь 101.04? Какого рода услуги? |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #165  Пн Окт 29, 2012 12:50:50 |
Заголовок сообщения: | |
может я что-то не так понимаю с территорией и не терр РК. в общем, услуги исполнитель-нерезидент, находящийся в юк, оказывает заказчику-филиалу иностр компании в РК. У исполнителя нет постоянного учреждения в рк. Услуги (различные расчеты) получаем по мейлам. По итогам месяца выставляется инвойс, подписывается акт, производится оплата. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #166  Пн Окт 29, 2012 13:47:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Следовательно услуги оказаны в РК? Не понятно кто оказывает услуги ФЛ или ЮЛ. Заказчик ЮЛ резидент РК? |
Автор: | Редиска | ||
Добавлено: | #167  Пн Окт 29, 2012 13:57:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
услуги оказывает юрлицо-нерезидент, заказчик - юрлицо филиал иностранной компании, нерезидент. услуги считаем оказанными в РК, т.к. получатель услуг в РК? тогда верно. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #168  Пн Окт 29, 2012 14:13:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не всегда. Обратите внимание на ст 192 п 1 пп 2 НК. Если вы пишите, что
|
Автор: | Редиска | ||
Добавлено: | #169  Пн Окт 29, 2012 14:27:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
перечитала договор "Приложение содержит ...местоположение Клиента, где должны быть оказаны Услуги". в приложении название Филиала и страна - КЗ. все-таки услуги на территории РК. налог не плачу, т.к. есть сертификат, но форму сдать надо. возвращаюсь снова к графам :oops: |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||||
Добавлено: | #170  Пн Окт 29, 2012 14:41:26 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Да
Да
Да
Да
Надо. |
Автор: | Редиска | ||
Добавлено: | #171  Пн Окт 29, 2012 15:10:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
код международного договора - 01? Хотя в правилах "Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал". Конвенция с ЮК называется "Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества". Или это код 22 иные международные договоры? тогда надо прописать название в графе P. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #172  Пн Окт 29, 2012 15:17:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я бы сделала так |
Автор: | Редиска | ||
Добавлено: | #173  Пн Окт 29, 2012 15:36:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я тоже больше склоняюсь к 22. посмотрю при заполнении формы влезет ли такое длинное название. постараюсь частично сократить. |
Автор: | Редиска | ||
Добавлено: | #174  Вт Ноя 06, 2012 11:05:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
т.е. хоть и сдаю отчет сейчас за 3кв2012, сертификат в НУ понесу 3 января 2013 года (при условии что раньше наступает 31 дек года, в котором была выплата)? |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #175  Вт Ноя 06, 2012 11:56:12 |
Заголовок сообщения: | |
А как же тогда Сатья 212 п.6 "...Копия такого документа представляется в течение трех календарных дней с даты представления налоговой отчетности, срок представления которой наступает после представления нерезидентом такого документа налоговому агенту..." Когда же все таки сдавать это сертификат? Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Я звонила в отдел аудита НУ, так там вообще сказали предоставлять сертификат не надо нам, храните у себя на случай проверки. Понятно, конечно, что телефонный разговор не пришьешь потом если что... |
Автор: | Редиска | ||
Добавлено: | #176  Вт Ноя 06, 2012 12:13:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
продолжение "...в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи". Т.е. идем читать п.3 и получается то о чем я спросила. хочу сходить в НУ на днях и уточнить. т.к. сдаю отчет 1й раз, хотела услышать ответы от тех, кто на практике уже сталкивался с этим. |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #177  Вт Ноя 06, 2012 15:58:22 |
Заголовок сообщения: | |
Отпишитесь пожалуйста, когда сходите в НУ. |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #178  Ср Ноя 07, 2012 11:55:56 |
Заголовок сообщения: | |
ksana, отписываюсь. сходила сегодня в наш НУ (Мед. р-н). В отделе по работе с налогоплательщиками сказали, что копию сертификата надо сдать в канцелярию в течение 3х дней после сдачи отчета. |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #179  Ср Ноя 07, 2012 14:17:01 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Редиска. А если его еще нет на руках, тогда как? Все таки я так и не поняла когда его сдавать и когда отчет сдавать... Голова не соображает совсем |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #180  Ср Ноя 07, 2012 15:48:28 |
Заголовок сообщения: | |
ksana, отчет вы сдаете за тот квартал, в котором была выплата дохода нерезиденту. мы, например, не платили пока не получили сертификат. так надежнее. как получили сертификат, оплатили нерезиденту и теперь очередь отчета. |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #181  Ср Ноя 07, 2012 19:11:12 |
Заголовок сообщения: | |
а сертификат представляется в течение трех календарных дней с даты представления налоговой отчетности. Так я понимаю. Но тогда мы попали! сертификата у нас еще пока и в ближайший месяц не будет. |
Автор: | al.aliya |
Добавлено: | #182  Чт Ноя 15, 2012 08:55:21 |
Заголовок сообщения: | |
в каких графах все таки заполнять начисленные доходы, но невыплаченные, в связи с применением конвенции Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: И я до конца не поняла, отчет сдается на момент оплаты нерезиденту или когда были оказаны услуги? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||||||||||
Добавлено: | #183  Чт Ноя 15, 2012 09:09:44 | ||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||
Я вам ответила вот здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=40106&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
А при чем здесь это. Или вы неправильно ставите вопрос.
Согласно ст 193 п 1 НК
Добавлено спустя 12 секунд:
Я вам ответила вот здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=40106&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
А при чем здесь это. Или вы неправильно ставите вопрос.
Согласно ст 193 п 1 НК
Добавлено спустя 43 секунды: Простите 2 раза отправилось |
Автор: | al.aliya |
Добавлено: | #184  Чт Ноя 15, 2012 09:12:14 |
Заголовок сообщения: | |
извините, признаю не правильно сформулировала вопрос мы оплатили нерезиденту за аренду вагонов, но по ним согласно конвенции не будет уплачивать КПН |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #185  Чт Ноя 15, 2012 09:19:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Когда оплатили и взяли на вычеты? |
Автор: | al.aliya |
Добавлено: | #186  Чт Ноя 15, 2012 09:20:21 |
Заголовок сообщения: | |
значит отчет сдается в том квартале когда была произведена оплата нерезиденту, в моем случае мы оплату производили несколькими платежами в теч. всего 3 квартала, сегодня я отправить 101.04? теперь можно справочно: 1. в графе 101.04.001 указываю суммы помесячно если были оплаты нерезидент. 2. в гр. 101,04,002 везде ставлю 0 (конвенция) 3. гр.101,04,003-101,04,004 оставляю не заполненными 4. в гр. 101,04,005 говорится об условном банк.счете? если мы не размещали эти вклады, да и нет у нас этого усл.банк.счета. не будет это нарушением. Добавлено спустя 39 минут 38 секунд: В приложении в строке D запрашивается номер налоговой регистрации юр.лица в стране резидентства. Оставить пустой строку? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||||
Добавлено: | #187  Чт Ноя 15, 2012 10:07:18 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Да
Да
Верно
Нет
Нет заполнить. В сертификате у вас есть эти сведения. |
Автор: | al.aliya | ||
Добавлено: | #188  Чт Ноя 15, 2012 10:12:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В справке которая у меня сейчас на руках, номера нет. Единственное справка выдана Минфин РФ налоговая служба Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных. (МИ ФНС России по ЦОД) |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #189  Чт Ноя 15, 2012 10:30:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Болжен быть. Смотрите тогда договор у Россиян вместо РНН ИНН |
Автор: | Star |
Добавлено: | #190  Вт Ноя 20, 2012 17:08:34 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Прочитала всю ветку, но так и не поняла: какой срок сдачи отчета 101.04? Выплату мы произвели в 4 квартале 2012 года. До какого числа мы должны сдать отчет? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #191  Ср Ноя 21, 2012 08:25:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласно ст 196 п 2 НК не позднее 31 марта 2013 г. Оплата не позднее 10 пареля 2013 г. |
Автор: | Star |
Добавлено: | #192  Ср Ноя 21, 2012 11:17:19 |
Заголовок сообщения: | |
У меня (к примеру) в 2011 году начислен доход нерезиденту и отнесен на вычеты в размере 100 000, его я ставлю в строку 101.04.003 в расчете за 4 кв. 2011 года. Потом в 2012 году я еще 100 000 начисляю, и выплачиваю все 200 000 нерезиденту. Как я должна заполнить расчет? Строка 101.01.001 = 200 000 (по выплате) или 100 000 (по начислению). |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #193  Ср Ноя 21, 2012 11:31:06 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Верно. Сдаете отчет до 15 февраля 2012 г. Оплачиваете не позднее 10 апреля 2012 .
Когда начисляете? Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Star, еще согласно правилам заполнения за 2011 г вы должны были эти самые 100000 отразить и в строке 101.04 4) строка 101.04.004 предназначена для отражения суммы подоходного налога с начисленных, но невыплаченных доходов, отнесенных налоговым агентом на вычеты, отраженных в строке 101.04.003, подлежащего перечислению в бюджет в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 195 Налогового кодекса, и заполняются на основании данных приложения к Расчету; Поэтому они уже в 2012 нигде не должны отражаться. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Не зависимо от даты выплаты этого дохода. И оплатить КПН вы должны были
|
Автор: | Star |
Добавлено: | #194  Ср Ноя 21, 2012 11:57:42 |
Заголовок сообщения: | |
Мы применяем Конвенцию об избежании двойного налогообложения, поэтому налога никакого нет... |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #195  Ср Ноя 21, 2012 12:06:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну вот и славненько. Тогда начисленные(отнесенные на вычеты в 4 кв) доходы за 2011 г и выплаченные в 2012 г
|
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #196  Чт Ноя 29, 2012 12:27:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: "29.11.2012 За какой квартал нужно сдать налоговый отчет 101.04 по данной сделке. За 3 квартал (когда нерезидент выставил акт выполненных работ) или за 4 квартал 2012 (то есть когда прошла оплата нерезиденту)? Ответ: Согласно п.п.1) п. 1 ст. 195 НК корпоративный подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет по начисленным и выплаченным суммам дохода, кроме случая, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором производилась выплата дохода, по рыночному курсу обмена валюты на дату его выплаты. Также по ст. 196 НК налоговый агент обязан представлять в налоговый орган по месту своего нахождения расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в следующие сроки: 1) за первый, второй и третий кварталы - не позднее 15 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором произведена выплата доходов нерезиденту; 2) за четвертый квартал - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, установленным статьей 148 настоящего Кодекса, в котором произведена выплата доходов нерезиденту и (или) за который начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты. ВЫВОД: В связи с чем, в Вашей ситуации по начисленному по акту выполненных работ и выплаченному доходу нерезиденту в 4 квартале 2012г., КПН уплачивается в бюджет не позднее 25.11.12г. после окончания месяца, в котором произведена выплата дохода. ТОО должно представить Расчет по КПН по форме 101.04 за 4 квартал 2012г., в котором будет отражено обязательство по начисленной сумме КПН по сроку уплаты 25.11.12г. Специалисты по налогообложению, НД г. Караганда ". С ув. |
Автор: | кимулька |
Добавлено: | #197  Чт Ноя 29, 2012 16:48:44 |
Заголовок сообщения: | |
ИП на ОУР заключил договор с рос.грузоперевозчиком, оплатил выставленную сч-ф. 15 ноября 2012г. В районной налоговой утверждают, что раз ИП , то форму 101.04 заполнять не имеет права, только 210(?). Вопрос - при оплате налога 5%(межд.перев. ст,194 п.5) из собственных средст как заполняется 101.04? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #198  Пт Ноя 30, 2012 08:18:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
кимулька, перевозчик ФЛ или ЮЛ?
Так же как если бы вы его удержали. |
Автор: | кимулька |
Добавлено: | #199  Пт Ноя 30, 2012 10:11:02 |
Заголовок сообщения: | |
Перевозчик ЮЛ Получается что строка начис.и выплач.доходы у меня равны сумме по сч-ф., и я заполняю только сам расчет, без приложений,т.к. у меня нет инф.по перевозчику(код нал.рег.и т.д.)? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #200  Пт Ноя 30, 2012 10:15:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да
Нет с приложениями, т.к. там идет расшифровка в какой месяц квартала выплачен доход. |
Автор: | кимулька |
Добавлено: | #201  Пт Ноя 30, 2012 10:30:15 |
Заголовок сообщения: | |
А приложения,заполненные не полностью, кстати, что за зверь такой Код налоговой регистрации - может это ИНН/КПП? Просто мне приходится самой все разбирать - в отделе конс.мне сказали 20% и 210 , поэтому надо все нюансы разобрать. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #202  Пт Ноя 30, 2012 10:50:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Какая графа? |
Автор: | кимулька |
Добавлено: | #203  Пт Ноя 30, 2012 10:58:47 |
Заголовок сообщения: | |
графа D. а еще графы Е,F. И еще у меня графы H и J будут равны? А все графы , начиная с гр.К я не заполняю - верно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
Добавлено: | #204  Пт Ноя 30, 2012 11:05:20 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
кимулька, согласно правилам.
"Е" не заполняете
Вот я вам прикрепляю правила заполнения |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #205  Пт Фев 01, 2013 14:23:23 |
Заголовок сообщения: | |
ф.101.04 за 3кв12 была сдана в срок, копию сертификата в НУ предоставляла. Сейчас собираюсь сдавать за 4кв12. Выплата в 4кв была тому же нерезиденту. Надо еще раз подавать копию сертификата в НУ? |
Автор: | Avail |
Добавлено: | #206  Пт Фев 01, 2013 18:24:50 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно Налоговому кодексу документ о резидентстве нерезидентов действует в течение периода, указанного в документе, а если период не указан, то в течение календарного года, в котором выдан. Если ваш отчет за 4 кв. укладывается в период действия представленного в НУ сертификата, то повторно его сдавать не надо. |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #207  Ср Апр 10, 2013 19:06:32 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго времени суток. У меня вопрос, если мы размещаем рекламу на сайтах России и согласно ст.193, п.5, пп.13) данный вид услуг нерезидента налогообложению КПН не подлежит, тогда нам надо заполнять форму 101.04 или в нашем случае нет объекта налогообложения, тогда сдавать не надо??? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #208  Чт Апр 11, 2013 08:10:05 |
Заголовок сообщения: | |
Sindirella, если вы размещаете рекламу на территории РФ и на их сайтах, то обязательства по КПн за нерезидента у вас не возникает. |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #209  Чт Апр 11, 2013 14:23:34 |
Заголовок сообщения: | |
И тогда форму 101.04 нам заполнять не нужно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #210  Чт Апр 11, 2013 14:45:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #211  Чт Апр 11, 2013 14:52:17 |
Заголовок сообщения: | |
Я тут подумала, а если рекламу размещаем на сайте Росии (поставщик российская компания), но видно эту рекламу будет только в Казахстане, тогда получается, что КПН с нерезидента все-таки надо начислять? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #212  Чт Апр 11, 2013 15:05:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И что? Если сайт является собственностью российской компании и находится на ее территории. Они на своей территории получают доходы, а не в РК. |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #213  Чт Апр 11, 2013 15:12:01 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #214  Чт Сен 05, 2013 15:30:02 |
Заголовок сообщения: | |
Как заполнять 101.04 в случае, если при возврате нам суммы в USD поставщик указал тип комиссии BEN, в итоге к нам пришла сумма за минусом комиссии 25 USD. С этой суммы я должна оплатить налог 20%? В свифте не указан, какой банк снял эту комиссию, но в контракте указан их банк-посредник Bank of New York. Где мне взять код налоговой регистрации этого банка для указания в 101.04? Наш банк говорит, для этих целей нужно производить расследование, которое будет длиться 1-2 недели и обойдется нам в 15000 тенге. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #215  Пт Сен 06, 2013 13:25:21 |
Заголовок сообщения: | |
Перерыла весь интернет, не нашла номер налоговой регистрации этого банка, если в 101.04 укажу только наименование банка без номера, ошибка будет критичной? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #216  Пт Сен 06, 2013 14:03:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я в таких случаях просто беру на расходы, потому как в вашем случае поставщик указал комиссию за счет вас и не сдаю 101.04 |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #217  Пт Сен 06, 2013 15:07:47 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, не поняла, почему не облагать? разве не попадает под п.3 ст.192? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #218  Пт Сен 06, 2013 15:14:09 |
Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, мое мнение, что в данном случае банк оказал не вам услугу, а вашему поставщику переведя его деньги, следовательно эта услуга оказана за пределами РК и не вам. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #219  Пт Сен 06, 2013 15:46:42 |
Заголовок сообщения: | |
Но получается, что эту услугу оплатили мы, т.к. недополучили возврат денег в полном объеме. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #220  Пт Сен 06, 2013 15:55:57 |
Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, я свое мнение высказала. Пусть еще кто-нибудь из форумчан скажет свое. |
Автор: | sanny_11 |
Добавлено: | #221  Вт Окт 22, 2013 18:25:44 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой код дохода должен соответствовать услугам по международной перевозке отказанных нерезидентом? В 2011 году отправляли отчеты по 101.04 и ставили код 1160, такой же код ставили и в 2012 году, в этом году пришло уведомление за 2012 год о том, что код дохода указан не правильно. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #222  Ср Окт 23, 2013 07:11:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: " Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» ноября 2012 года № 1518." Правила составления налоговой отчетности (расчета) по корпоративному подоходному налогу,удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента. (форма 101.04). 1.1160-Доходы от оказания транспортных услуг в международных перевозках. 2.1161-Доходы от оказания транспортных услуг внутри Республики Казахстан. С ув. |
Автор: | angol |
Добавлено: | #223  Пн Окт 28, 2013 15:30:33 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго дня! Перечитала ветку, подскажите, правильно ли рассуждаю? Первый раз получили груз из РФ доставленной российской транспортной компанией. Была предоплачена доставка. На руках договор с компанией, акты вып работ, счета фактуры. Сдаю отчет 101.04 за 4 квартал 2013 г не позднее 31 марта 2014. Налогом не облагаю согласно конвенции. Оплата и доставка все в октябре, выполнено в полном объеме. Какие доки нужно предоставить в НК? Что такое сертификат? Обращалась в НУ по г. Павлодару, уже дважды мягко попросили перезвонить позднее. Спасибо! |
Автор: | A.Vail | ||||||||||
Добавлено: | #224  Вт Окт 29, 2013 00:45:00 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Верно.
Верно, при наличии документа, подтверждающего резидентство поставщика.
Копию документа, подтверждающего резидентство поставщика.
Для поставщика из РФ это справка ФНС РФ о резидентстве. |
Автор: | angol |
Добавлено: | #225  Вт Окт 29, 2013 08:34:33 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое! :Rose: |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #226  Вт Ноя 05, 2013 13:35:30 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Была произведена оплата за экспедиторские услуги в Россию юр.лицу. Контракта или договора нет, сумма маленькая и была оплачена согласно счета. Вопрос(ы): 1.Как заполнить гр.G (101.04) "номер и дата контракта(договора)? 2.По гр.Е " номер налоговой рег." заполнить ИНН российской компании? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: 3.По гр. F "код вида дохода" я поставила 1020, т.к. экспедиторские услуги обложила 20%. Правильно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #227  Вт Ноя 05, 2013 13:44:53 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Оставьте пустой.
Верно.
Правильно. |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #228  Чт Ноя 14, 2013 16:08:58 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите порядок применения Конвенции. Мы получаем услуги от нерезидента (сопровождение сайта), из Белорусии. Справка о постоянном местопребывании у меня от них есть. Я должна начислять налоги, но не перечислять? Или перечислять, но потом писать о возврате? Как это на практике делается? |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #229  Чт Ноя 14, 2013 20:30:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Налог не удерживаете. Предоставляете в НУ копию документа о резидентсве поставщика. Сдаете отчет ф. 101.04, в которой показываете сумму выплаченного нерезиденту дохода и название международного договора, на основании которого не удерживали налог:
|
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #230  Пт Ноя 15, 2013 13:55:15 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: Документ "Справка о постоянном местопребывании" - это документ о резиденстве? или надо другой документ запросить? Нерезидент находится в Белорусии |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #231  Пт Ноя 15, 2013 20:48:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, если выдан налоговым органом. Других документов не надо. |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #232  Пн Ноя 18, 2013 11:22:59 |
Заголовок сообщения: | |
Если, до этого налог уплачивался в НУ, я могу его вернуть? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #233  Пн Ноя 18, 2013 20:33:16 |
Заголовок сообщения: | |
Sindirella, посмотрите ст. 599 НК и 602 НК. |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #234  Пт Ноя 29, 2013 09:37:03 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Какой вид дохода указать в форме 101.04 за 3 квартал 2013 г. - оказаны работы по ремонту на территории РК? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #235  Пт Ноя 29, 2013 09:43:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1020. С ув. |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #236  Пт Ноя 29, 2013 09:51:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Всегда его и указывал, сейчас заполняю в СОНО, в справочнике нет... Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Хотя согласно правил заполнения указанной формы есть... Поставить вручную? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #237  Пт Ноя 29, 2013 10:14:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1490 – другие доходы, не указанные в кодах 1010 – 1480. С ув. |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #238  Пт Ноя 29, 2013 10:48:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поставил вручную "1020" при заполнении в СОНО, посмотрел в Кабинете НП указанный код имеется в наличии. |
Автор: | Derbisova |
Добавлено: | #239  Вт Дек 10, 2013 11:48:16 |
Заголовок сообщения: | |
Д.день. Подскажите, пожалуйста, если учредитель ТОО нерезидент, находиться в Соединненом Королевстве Великобритании, мы отправляли ему дивиденды с декабря 2012 г. и в 2013 г., КПН не удерживали, т.к. применяли ст.193 п.5 пп.3. НО НЕ СДАВАЛИ ф.101.04. ЧТО ТЕПЕРЬ будет и как исправить ПОМОГИТЕ |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #240  Вт Дек 10, 2013 11:51:08 |
Заголовок сообщения: | |
Derbisova, предлагаю сдать отчеты. На первый раз штрафа не должно быть, а только предупреждение. |
Автор: | Derbisova |
Добавлено: | #241  Вт Дек 10, 2013 11:58:02 |
Заголовок сообщения: | |
мы же не сдавали с 2012 г., т.е. наверно 3-4 формы не сдали. Тогда все равно на первый раз будет предупреждение? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #242  Вт Дек 10, 2013 12:00:41 |
Заголовок сообщения: | |
Derbisova, а вы выходите с допкой за рамки 325000 МРП? |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #243  Вт Дек 10, 2013 13:32:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно. Когда правонарушение считается совершенным повторно и влечет штраф: http://www.salykvko.gov.kz/main/новости-вко/item/kogda-pravonarush-povtorno.html
|
Автор: | Derbisova |
Добавлено: | #244  Ср Дек 11, 2013 11:06:22 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за разъяснение моего вопроса. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: в ф.101.04 дивиденды я должна показать под каким годом, и при чем тут 325000МРП с допками, да выходим за рамки |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #245  Ср Фев 05, 2014 11:22:32 |
Заголовок сообщения: | |
Начислен доход от нерезидента за услуги в декабре 2013 года. Оплата произведена частично в 2013, последнюю часть оплатили я январе 2014 года. Налог =0, так как есть сертификат. Какие строки заполнять в 101.04: Н,J,N или K,M,N ? |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #246  Чт Фев 06, 2014 11:42:50 |
Заголовок сообщения: | |
Никто не сдает 101.04 ? :( |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #247  Чт Фев 06, 2014 13:45:32 |
Заголовок сообщения: | |
На сумму, оплаченную в 2013 г. "Н,J,N" На сумму доплаты, произведенной в январе 2014 г., "K,M,N" |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #248  Чт Фев 06, 2014 13:52:38 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, в 2014 году это не предоплата, а погашение Кт задолженности |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #249  Чт Фев 06, 2014 14:06:04 |
Заголовок сообщения: | |
Ну правильно, поэтому показываем его как "начисленные, но не выплаченные". А предоплаты без начислений вообще в расчет не попадают же. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #250  Чт Фев 06, 2014 14:09:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поэтому не зависимо от оплаты, в начисление садить надо. |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #251  Чт Фев 06, 2014 14:12:29 |
Заголовок сообщения: | |
так графы К, М это тоже начисление, только еще не оплаченных услуг. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #252  Чт Фев 06, 2014 14:16:51 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, прошу прощения! Что-то сегодня перегрелась. :oops: |
Автор: | Александра К. |
Добавлено: | #253  Пн Фев 10, 2014 15:40:46 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, мне надо заполнить доп декларацию 101.04. № строки в приложение мне нужно заполнить со следующей строки что в основной? В основной были 2 строки: 1 и 3месяц. А мне теперь надо 3 месяц частично отминусовать, а вместо него добавить 2й. Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: или все таки с №2 начинать? я что то в сомнениях. |
Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||
Добавлено: | #254  Пн Фев 10, 2014 18:26:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Продолжаете нумерацию строк, то есть в дополнительном приложении у вас нумерация будет начинаться с №3, полностью удаляете неверно указанную строку и строкой №4 вводите заново, но уже с верными данными. |
Автор: | Александра К. |
Добавлено: | #255  Пн Фев 10, 2014 21:42:38 |
Заголовок сообщения: | |
А если у меня за 3месяц в основной указано 10 000тг налога, а надо было 1000тг. То в этом случае полностью минусовать 10 000тг и в следующей ставить 1000тг. Или просто стр. №3 (-9 000тг). |
Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
Добавлено: | #256  Вт Фев 11, 2014 09:55:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В основной указываете разницу, то есть
В приложении к расчету вносите изменения методом удаления, то есть
|
Автор: | Lara04 |
Добавлено: | #257  Пн Мар 17, 2014 18:48:12 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Прошу, помогите пожалуйста разобраться. Первый раз сталкиваюсь с этой формой. И затрудняюсь с заполнением 101.04 за 4 квартал. 23.09.2013г. были оказаны услуги по Международной перевозке. Облагаются 5%. Налог уже уплачен в 2013г. 08.10.2013г. оплатили поставщику за доставку. Получается 101.04 сдаем за 4 квартал 2013г. Будьте добры, перечислите какие строки я должна заполнить. Какие обязательны к заполнению. Конвенция, не применяется. Я буду заполнять сумма начисленных и выплаченных или же сумма начисленных, но не выплаченных??? Графы K, L, M заполняются по начисленным, но не выплаченным суммам доходов нерезидентам при их отнесении на вычеты и только в расчете за IV квартал отчетного календарного года. Это получается, меня касается??? Буду очень благодарна в помощи))) :oops: |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #258  Пн Мар 17, 2014 20:09:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Так правильно, графы H, I, J и все перед ними. То, что после - не заполняете. "Начисленные, но не выплаченные" не про ваш случай. |
Автор: | Lara04 | ||
Добавлено: | #259  Вт Мар 18, 2014 16:15:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо огромное... Скажите пожалуйста, а в каких тогда случаях они заполняются??? Знать, чисто для себя))) И скажите пожалуйста, а в годовом в 220 форме этот КПН показываю где-то? |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #260  Вт Мар 18, 2014 16:36:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Услуги получены и отнесены на вычеты в одном году, а оплата будет произведена только в следующем. На практике, например, у нас есть долгосрочный договор с ежемесячными платежами нерезиденту по факту оказания услуг. Соответственно услуги за декабрь начисляем 31.12.2013, оплачиваем их в январе 2014 г. В расчете 101.04 за 4 кв. показываем как "начисленные, но не оплаченные". Налог удерживаем по курсу на 31.12.2013 г., по отчету он разносится на лицевой счет со сроком оплаты 10.04.2014 г. При оплате этих услуг в 1 кв. 2014 г. уже налог не удерживаем и в отчетах не отражаем.
Отдельно не показываете. Если налог удержан с выставленной нерезидентом суммы, то он войдет в вычеты в составе приобретенных услуг от нерезидента. Если налог уплачен "сверху" за счет собственных средств, то на вычеты он не относится и в годовой декларации не отражается. |
Автор: | Lara04 |
Добавлено: | #261  Вт Мар 18, 2014 17:01:49 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ за помощь!!! :Rose: :Rose: :Rose: |
Автор: | Натали С |
Добавлено: | #262  Пт Мар 28, 2014 18:39:18 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите верно ли я поняла заполнение ф 101.04 мы оплатили в начале ноября и в конце ноября нерезиденту..он выставил док ноябрем..конвенции нет кпн 5%..я заполняю в стр 101.04.001 месяц 2, стр 101.04.002 мес 2,стр 101.04.003-004-005 нули, в приложение 101.004.001 гр A B C D, это понятно а вот Е номер налог.регистрации юр лица в стране резиденства это типа наш РНН? F- код вида дохода транспортн услуги были это 1020? G- это наш договор с нерезидентом?! H,Iэто понятно сумма дохода и ставка налога 5% J-сумма налога К ничего не ставлю, L - опять ставлю ставку 5%? M,N.O, Р,Q, R,S- ничего не ставлю Добавлено спустя 54 секунды: оплатили кпн в декабре |
Автор: | lenochka |
Добавлено: | #263  Ср Апр 09, 2014 16:22:25 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго дня всем. Подскажите по заполнению формы 101,04- может кто-то сталкивался с данной ситуацией. В 4 квартале 2013 года получили заем от нерезидента и в декабре 2013 года оплатили ему начисленное вознаграждение за данный период. Соответственно составили и расчет по сумме начисленных и выплаченных доходови начислееному ПН, а так же отнесли данную сумму на вычеты в 2013году. Теперь в 1 квартале 2014 года мы начислили вознаграждение с отнесением на вычеты по данному заему, а выплатим данное вознаграждение (вместе с начисленным за 2 квартал) в июне 2014года. На данный момент стоит вопрос, нужно ли предоставлять форму 101,04 за 1 квартал, так как при попытке заполнить данные по суммам начисленным, но не выплаченным система при проверке показывает это как ошибку. Может быть тогда вообще не нужно предоставлять данную форму за 1 квартал? Спасибо. |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #264  Сб Апр 12, 2014 02:24:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не нужно, доход нерезидента отразится в отчете за 2 квартал, когда будет произведена выплата. А начисленные, но невыплаченные доходы нерезидентов, отнесенные на вычеты, отражаются только в 4-ом квартале по итогам года. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #265  Пн Май 12, 2014 11:52:14 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи ,подскажите плиз : Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента. Акт и начисление будет во 2 квартале. Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ? P/S Налог платить не будем,так как имеется сертификат. Добавлено спустя 5 секунд: Уважаемые профи ,подскажите плиз : Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента. Акт и начисление будет во 2 квартале. Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ? P/S Налог платить не будем,так как имеется сертификат. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #266  Пн Май 12, 2014 18:57:39 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер на 28.03.2014 г. была предоплата. Нужно ли мне сдавать отчет 101.04. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #267  Ср Май 14, 2014 13:46:41 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи ! Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента. Акт и начисление будет во 2 квартале. Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ? Или сдать пустографку за 1 квартал ,а во 2 квартале уже сумму начисленную ? подскажите плиз :( |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #268  Ср Май 14, 2014 14:25:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Заполняете только во 2 квартале, согласно ст 193 193 п 1 пп 1 НК по курсу на дату начисления дохода, т.е. на дату АВР. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #269  Ср Май 14, 2014 14:41:22 |
Заголовок сообщения: | |
Если сдам пустографку не будет нарушением ? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #270  Ср Май 14, 2014 14:52:03 |
Заголовок сообщения: | |
ясмин79, а зачем? Обратите внимание на ст 68 п 7 НК |
Автор: | Лина |
Добавлено: | #271  Пн Авг 04, 2014 23:32:48 |
Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста подскажите - 30 марта была выплачена предоплата, 20 апреля начислен доход. Следовательно не позднее 25 мая мы оплатили в бюджет по курсу начисления дохода. Отчет сдали во втором квартале. Правильно все? И еще какой месяц ставить в столбце месяц квартала? Вроде же выплатили доход в марте, но это первый квартал. Или все таки ставлю апрель, как дата выплаты дохода? Из правил: в графе В указывается месяц квартала в котором произведена выплата доходов нерезиденту. Пож-та подскажите |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #272  Вт Авг 05, 2014 07:52:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |
Автор: | Натали С |
Добавлено: | #273  Вт Авг 12, 2014 19:48:08 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите.. в июне оплатили предоплату..а сч.ф выставили июлем..во 2 квартале я сдаю 101.04..или надо в 3 кв..начислен и выплачен и там указать мес1 |
Автор: | Лина |
Добавлено: | #274  Вт Авг 12, 2014 21:31:41 |
Заголовок сообщения: | |
сдаете в третьем квартале по курсу начисления дохода и указываете июль - дата выплаты дохода, как у меня ситуация была, выше |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #275  Ср Авг 13, 2014 11:16:52 |
Заголовок сообщения: | |
Натали С, а выплачен доход когда? |
Автор: | Лина | ||
Добавлено: | #276  Ср Авг 13, 2014 11:22:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В июне оплатили предоплату |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #277  Ср Авг 13, 2014 11:34:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
С-ф
Следовательно на расходы вы взяли в июле, т.е. в 3-м квартале. Сдаете 101.04 за 3 квартал по курсу на наду начисления дохода нерезиденту, согласно ст 195 п 3 НК |
Автор: | Натали С |
Добавлено: | #278  Ср Авг 13, 2014 13:43:09 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, если я правильно поняла..в случае предоплаты..неважно когда она была.. декларацию сдаем отталкиваемся на дату полученной сч.ф и кпн платим исходя курса на дату сч.ф?! |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #279  Ср Авг 13, 2014 13:45:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На дату начисления дохода, согласно ст 195 п 3 НК. В случае у Лина, - это дата выписки с-ф. |
Автор: | Арна |
Добавлено: | #280  Ср Ноя 05, 2014 16:31:52 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, т.е. если предоплата за международные перевозки была в квартале, а АВР подписан в квартале, отчет до 31 марта след.года? Извините, просто я запуталась, отчет сдается по дате выплаты или по дате АВР. Добавлено спустя 44 секунды: оплата в 3 квартале, а АВР подписан в 4 квартале |
Автор: | Лина |
Добавлено: | #281  Ср Ноя 05, 2014 19:29:45 |
Заголовок сообщения: | |
пп.3п.1ст.195 Корпоративный подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет в случае выплаты предоплаты - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы выплаченной предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты на дату его начисления. П.2 ст.196 Налоговый агент обязан представлять в налоговый орган по месту своего нахождения расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в следующие сроки: за четвертый квартал - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, установленным статьей 148 настоящего Кодекса, в котором произведена выплата доходов нерезиденту и (или) за который начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты. Поскольку выплаченный вами доход в 3 квартале, начислен уже в 4 квартале, значит за 4 квартал вы представите расчет по форме 101.04 не позднее 31 марта. Вы не путайтесь, просто прочтите все подпункты пункта 1 ст.195, там перечислены 3 возможные варианта, иного не дано |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #282  Чт Ноя 06, 2014 09:07:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Арна,
Согласна. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #283  Чт Ноя 06, 2014 15:04:13 |
Заголовок сообщения: | |
КБК для оплаты по форме 101.04 КПН по доходу нерезидента 101104, а КНП 911, так? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #284  Чт Ноя 06, 2014 15:07:18 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, верно |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #285  Чт Ноя 06, 2014 15:07:58 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! |
Автор: | Арна |
Добавлено: | #286  Ср Ноя 12, 2014 13:54:37 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, подскажите пожалуйста. В графе "Сумма начисленных и выплаченных доходов:" указывать сумму действительно выплаченных и начисленных доходоВ? Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму. И если указать эту сумму, там отнюдь не 5%, мне потом налоговая не пришлет уведомление что расчет неверен? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #287  Ср Ноя 12, 2014 14:09:36 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да
Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией?
А сколько? Согласно ст 194 п 5 - 5%. |
Автор: | Данагуль |
Добавлено: | #288  Ср Ноя 12, 2014 16:27:17 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я в августе выплатила дивиденды нерезиденту, т.е 15.08.14г. - начислила дт 5520- кт 3030 = 1 000 000 дт 3030 - кт 3190 = 100 000 дт 3030 - кт 1030 = 900 000 оплата дивидендов учредителю ЮЛ 20.08.14 - оплата КПН дт 3190 - кт 1030 = 100 000 - оплата КПН за нерезидента 10%, применена конвенция В форме 101.04 в 3 кв.2014 в строке 100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000? или же 900 000? :sorry: Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: "Сумма начисленных и выплаченных доходов:" - само понятие начисленных и выплаченных вводит в сомнение |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #289  Ср Ноя 12, 2014 16:34:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно
Это выплачено за минусом КПН |
Автор: | Натали С |
Добавлено: | #290  Ср Ноя 12, 2014 16:45:03 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если международную перевозку(с Украины-Казахстан) оказал физ.лицо(Украина)-попадет эта услуга в ф 101.04 |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #291  Ср Ноя 12, 2014 16:45:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Отражаете в 210 форме. |
Автор: | Данагуль | ||
Добавлено: | #292  Ср Ноя 12, 2014 17:11:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно ли тогда я заполнила приложение 101.04.? мес. - указала 2 графа F = 2080, хотя в правилах код указан 1080? графа H = 1 000 000 / сумма начисл. и выплач.доходов графа I = 10 % / ставка налога графа J = 100 000/сумма налога с начисл и выплач. доходов графа N = 1 000 000/сумма начисл/выплач дох, освобожд от удерж. налогов в соот-вии с междунар.дог.??? графа O = 01/ конвенция с РФ |
Автор: | Натали С | ||
Добавлено: | #293  Ср Ноя 12, 2014 17:19:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спасибо
и платить ипн 10 %.а не 5%кпн по международной перевозке согл п.п. 16 п.1 ст.192 и п.п.5 ст.194 НК |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
Добавлено: | #294  Чт Ноя 13, 2014 08:18:42 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
С чего вдруг? Ст 201 НК
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Где вы взяли этот код?
Верно |
Автор: | Арна | ||||
Добавлено: | #295  Чт Ноя 13, 2014 13:59:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, за счет собственных средств
Я расчитала так: 1667,2 $ (цена перевозки) * 182 (курс)= 303 434 тенге 303 434 -это 95% 319 404 - это 100% из них 5% 15970 к уплате кпн. т.е. в строке " уплачено и начислено доходов" ставим 319 404 или 303 434 |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #296  Чт Ноя 13, 2014 14:02:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно |
Автор: | Данагуль | ||
Добавлено: | #297  Чт Ноя 13, 2014 14:29:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Данный код выдает в Соно |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #298  Чт Ноя 13, 2014 14:34:48 |
Заголовок сообщения: | |
Действительно и в КН тоже есть 1080 и 2080 доходы в форме дивидендов, поступающих от юридического лица-нерезидента. |
Автор: | Данагуль | ||
Добавлено: | #299  Чт Ноя 13, 2014 14:46:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В СОНО почему то только 2080 подкинул. Сейчас проверю. :Rose: Спасибо! |
Автор: | Арна | ||
Добавлено: | #300  Чт Ноя 13, 2014 15:56:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2,
тогда ведь от 303 434 тенге 5% будет 15 172 тенге а должно быть 15 970 тенге. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #301  Пт Ноя 14, 2014 08:50:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему вы так решили? По аналогии, если вы начислили з/п 10000, то должны были удержать 1000, а не от обратного. Просто в вашем случае вы оплачиваете КПН за свой счет вот и все. |
Автор: | Махаон |
Добавлено: | #302  Пт Ноя 14, 2014 15:23:52 |
Заголовок сообщения: | |
Второй день изучаю тему, но всё равно не ясно, как рассчитать КПН с нерезидента за услуги перевозки товара, помогите, пожалуйста. Ситуация касается аж 2012г. Дано: сумма договора 9 600, предоплата 4 800 произведена 03.09.2012, окончательный расчет 4 800 - 05.10.2012, дата инвойса - 11.09.2012. За какой квартал необходимо отправить расчет по ф.101.04? Заранее спасибо! |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #303  Пт Ноя 14, 2014 15:30:43 |
Заголовок сообщения: | |
Махаон, на расходы взяли по дате инвойса? |
Автор: | Махаон | ||
Добавлено: | #304  Пт Ноя 14, 2014 15:36:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
АВР турки не дают, взяли по дате растаможки в ГТД 27.09.2012, посчитав это датой фактического исполнения договора перевозки. Логично ведь, груз доставили до пункта назначения - обязательства выполнены. |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #305  Пт Ноя 14, 2014 15:59:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тоже этим моментом интересуюсь, мы тоже КПН накрутили сверху, может кто-нибудь прояснит, что ставить в строку 101.04.001, ведь выплачено то 95%? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #306  Пт Ноя 14, 2014 16:15:48 |
Заголовок сообщения: | |
Если налог уплачен за счет собственных средств, то выплачено не 95, а 100% от начисленных доходов, так как такой налог не является доходом нерезидента. Считаю, что от обратного считать не нужно в данном случае. Налог брать 10% от суммы счета и доход в отчетности указывать тот, который указан в счете без накрутки налога. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #307  Пт Ноя 14, 2014 16:20:39 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, спасибо, а то уже у меня метания начинаются, прочитала пост 145 и давай пересчитывать. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #308  Пт Ноя 14, 2014 16:36:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
anginaa, я согласна с A.Vail, и 10 раз об этом писала.
И не дадут, потому как у них основанием является инвойс. Поэтому считаю, что должны взять на расходы по дате инвойса. Но если взяли на расходы 27.09, то тогда сдаете отчет за 3 м-ц 3 квартала на сумму 4800, а за октябрь на сумму 4800. |
Автор: | Махаон | ||||
Добавлено: | #309  Пт Ноя 14, 2014 18:27:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
По курсу на дату оплаты? КПН начисляем за свой счет, 5% от дохода нерезидента и на вычеты не берем, так? |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #310  Пт Ноя 14, 2014 20:13:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
За сентябрь по курсу на дату начисления согл. п.п. 3 п. 1 ст. 195 НК, за октябрь по курсу на дату оплаты согл. п.п. 1 п. 1 ст. 195 НК.
Так. |
Автор: | Махаон | ||||
Добавлено: | #311  Пн Ноя 17, 2014 14:52:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
При заполнении расчета столкнулась вот с чем: начисление дохода производилось по средневзвешенному курсу. Задумалась, расчет КПН производить по такому же курсу или всё-таки по рыночному на дату начисления? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #312  Пн Ноя 17, 2014 14:54:37 |
Заголовок сообщения: | |
По курсу нац. банка, на дату начисления. |
Автор: | Махаон | ||
Добавлено: | #313  Пн Ноя 17, 2014 15:05:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, я так и сделала! А в графе J приложения надо указывать сумму налога, если применяется Конвенция? Я указала, а в 101.04.002 поставила нули, пишет, что расчет некорректный. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #314  Пн Ноя 17, 2014 15:09:48 |
Заголовок сообщения: | |
Если вы применяете конвенцию, то и в приложении не проставляете суммы. |
Автор: | Махаон | ||
Добавлено: | #315  Пн Ноя 17, 2014 15:31:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда пишет, что реквизит отсутствует, ставлю нули - расчет не корректен, не обращать внимание? И как быть с графой Е, если сертификат ещё не предоставлен, номера регистрации-то пока нет, потом допик расчета послать с номером? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #316  Пн Ноя 17, 2014 15:32:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
А вам его точно предоставят? |
Автор: | Махаон | ||||
Добавлено: | #317  Пн Ноя 17, 2014 15:37:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
:yes: Поклялись! Да и руководство с живых не слезет :x , пока документ не вытрясет, сумма не маленькая за этот год. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #318  Пн Ноя 17, 2014 15:44:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Пока не заполняете.
Не думаю, что это верно. Обратите внимание на ст 212 НК. |
Автор: | Махаон | ||||||
Добавлено: | #319  Пн Ноя 17, 2014 15:54:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я её в части сроков предоставления документа о резиденстве уже наизусть выучила, так понимаю, что графу Е можно и не заполнять, но ставит в тупик ваше "пока" и наличие самой графы. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #320  Пн Ноя 17, 2014 16:01:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ну коль у вас пока нет сертификата, я и написала "пока" |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #321  Ср Ноя 19, 2014 16:23:49 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите разобраться, нужно ли сдавать 101.04 в нашей ситуации. ТОО является посредником между российской компанией и компанией из Великобритании. Казахстанское ТОО оказывает агентские услуги по международным перевозкам российской компании. В свою очередь казахстанское ТОО заключило договор на транспортно-экспедиционное обслуживание с британской компанией, которая, также является агентом и продаёт нам авиперевозки от четвёртой компании, с которой у нас напрямую отношений нет. Денежные переводы мы осуществляем почти каждый день, поступления из Россиии, за вычетом нашего вознаграждения, отправляются в Британию. Все эти перевозки происходят за пределами РК, т.е. мы закупаем услуги за пределами РК и продаём свои агентские услуги, также за пределы РК. Возникает вопрос, нужно ли сдавать 101.04 за нерезидента? По идее услуги полученные за пределами РК налогообложению не подлежат. Но меня терзают сомнения по поводу того, что суммы большие и другой деятельности у ТОО нет, один покупатель и один поставщик. Оборот по реализации - только агентские без НДС. Вот думаю, может я что-то упустила? Как-то слишком просто получается, не подумают ли налоговики, что деньги выводятся из РФ через РК. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #322  Ср Ноя 19, 2014 16:28:25 |
Заголовок сообщения: | |
Полина(Polina), как я поняла, вы получаете вознаграждение по агентским договорам от нерезидента, а также оплачиваете такое же вознаграждение нерезиденту? |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #323  Ср Ноя 19, 2014 16:33:37 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, да мы оплачиваем им вознаграждение и услуги авиаперевозок, в инвойсе они указывают и то, и другое. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #324  Ср Ноя 19, 2014 16:34:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но на доходы и расходы вы берете только
? |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #325  Ср Ноя 19, 2014 16:39:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на доходы - только вознаграждение, на расходы - ничего, только свои администативные |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #326  Ср Ноя 19, 2014 16:41:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А в адм расходы входит оплата вознаграждения нерезиденту?
|
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #327  Ср Ноя 19, 2014 16:42:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет, не входит |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #328  Ср Ноя 19, 2014 16:43:26 |
Заголовок сообщения: | |
А куда вы их относите? Добавлено спустя 28 секунд: Или просто через вас проходят эти суммы? |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #329  Ср Ноя 19, 2014 16:44:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
верно |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #330  Ср Ноя 19, 2014 16:50:19 |
Заголовок сообщения: | |
Значит вы получаете вознаграждение только от россиян, а британцам вы ничего не платите за услуги? |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #331  Ср Ноя 19, 2014 16:51:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
платим, но российскими деньгами |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #332  Ср Ноя 19, 2014 16:55:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как это понимать? [/b] |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #333  Ср Ноя 19, 2014 17:09:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
немножко не правильно выразилась, за счёт заказчика российской компании, мы же действуем на основании агентского договора (договора комиссии) |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #334  Чт Ноя 20, 2014 09:07:26 |
Заголовок сообщения: | |
Полина(Polina), подведем итог. Вам платит российская компания вознаграждение, а вы в свою очередь оплачиваете вознаграждение британцам. Верно? Вопрос: а британцы кому оплачивают комиссионные? |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #335  Чт Ноя 20, 2014 09:53:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Британцы в инвойсе прописывают возмещение за перевозку и вознаграждение, они работают непосредственно с перевозчиком. Платят ли они кому-то комиссию, не знаю, нас в дальнейшие их отношения не посвещают. В договоре с ними на транспортно-экспедиционное обслуживание прописано, что они действуют от своего имени за счёт клиента, т.е. нас, а мы им за это платим вознаграждение. Скорей всего они являются агентом перевозчика и одновременно агентом заказчика. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #336  Чт Ноя 20, 2014 10:08:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот этого я долго и добивалась! У вас возникает КПН за нерезидента, согласно ст 192 п 10 НК! |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #337  Чт Ноя 20, 2014 10:24:49 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, а мы не подпадаем под пп.13 п.5 ст. 193? Налогообложению не подлежат: 13) доходы от выполнения работ, оказания услуг за пределами Республики Казахстан, за исключением доходов, указанных в подпунктах 3), 4) пункта 1 статьи 192 настоящего Кодекса; Предыдущие бухи руководствовались именно этим пунктом и 101.04 не сдавали. Хотя сертификат резидентства у Британии запросили и получили. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #338  Чт Ноя 20, 2014 10:29:48 |
Заголовок сообщения: | |
Полина(Polina), что-то я этот пункт упустила! Прошу прощения! Ваши бухи правы! |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #339  Чт Ноя 20, 2014 10:33:48 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, значит всё-таки нам не нужно 101.04 сдавать? а сертификат резидентства в налоговую нужно предоставить? или только если просить будут? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #340  Чт Ноя 20, 2014 10:35:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет.
А зачем? Вы же не пользуетесь конвенцией. |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #341  Чт Ноя 20, 2014 10:41:19 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, меня всё время смущал сами факт, того что сертификат зачем-то запрашивали. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #342  Чт Ноя 20, 2014 10:45:09 |
Заголовок сообщения: | |
Полина(Polina), ну наверное на всякий случай, что данная компания не находится в государстве со льготным налогообложением. Вот перечень таких государств http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080001318_ |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #343  Чт Ноя 20, 2014 10:45:26 |
Заголовок сообщения: | |
Получается, что можно спокойно заниматься посредническими услугами между нерезидентами, и т.к. все улуги оказываются за пределами РК, то налоговых обязательств возникает минимум. Только за свою реализацию. Спасибо,Трудоголик2 |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #344  Чт Ноя 20, 2014 10:47:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не совсем! Обратите внимание на ст 192 п 1 пп 4. И
|
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #345  Чт Ноя 20, 2014 10:55:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
про этот пункт я помню изначально, они отправляли деньги как раз туда, но когда узнали, что это офшор, все деньги вернули обратно. |
Автор: | Махаон |
Добавлено: | #346  Ср Ноя 26, 2014 13:17:54 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Сомневаюсь за какой квартал заполнять ф.101.04, подскажите пожалуйста. Оплата 100% - 25.09.13, начисление - 02.10.13. Т.к. была предоплата, то считаю по курсу на дату начисления дохода согласно ст.195 п. пп3, так? А вот за какой квартал? По ст.193 п.2 "Исчисление и удержание корпоративного подоходного налога по доходам, облагаемым у источника выплаты, производятся налоговым агентом: 1) не позднее дня выплаты доходов юридическому лицу-нерезиденту - по начисленным и выплаченным доходам;" Выходит заполняю 3-й квартал, 3-й месяц по курсу на дату начисления дохода? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #347  Ср Ноя 26, 2014 13:31:14 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: Согласно Пп.3) п.1 ст.195 НК - КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет: в случае выплаты предоплаты - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы выплаченной предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты на дату его начисления. С ув. |
Автор: | Махаон | ||
Добавлено: | #348  Ср Ноя 26, 2014 14:03:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е., КПН я исчислила верно, по курсу на дату начисления дохода, так? Отчет отправляю не за 3-й, как предполагала, а за 4-й квартал за октябрь, верно? Очень всё запутано! :palm: |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #349  Ср Ноя 26, 2014 14:06:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так.
Верно |
Автор: | Юля27 |
Добавлено: | #350  Чт Дек 04, 2014 21:40:10 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте !Посмотрите расчет, нам оказала транспортные услуги Украина, сертификата нет, инвойс 16 200$ * 152.81=2463297.2 *5% = 123165 КПН за нерезидента. Правильно? |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #351  Чт Дек 04, 2014 23:00:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Эти услуги соответствуют определению "международная перевозка" согласно НК?
=2475522 * 5% = 123776 Важный момент здесь - по какому курсу пересчитывать, и это зависит от того, когда подписан акт и произведена оплата. И видимо это давно было судя по вашему курсу... |
Автор: | Юля27 |
Добавлено: | #352  Вт Дек 23, 2014 20:46:47 |
Заголовок сообщения: | |
Да это было в 2013, устроилась в ТОО и обнаружила, оплата была 14.08.13 а АВР от 31.01.2013 - взяла по курсу подписания АВР (т.е 31.08.13). Подскажите пожалуйста: подписан АВР от 19.12.2013 (транспортные услуги) с российской компанией , но оплатили мы им только 22.12.2014, получается нужно было сдать 101.04 за 4 кв.2013 года? |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #353  Пт Июл 10, 2015 14:40:02 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Заполняем первый раз форму 101.04. Всё прочитала, но немного запуталась. Подскажите, пожалуйста: Международная перевозка из России в Казахстан, т.е. договор с Российской компанией на доставку груза из России в Казахстан. Тогда в строке D в приложении указываем код страны резиденства: 643 (Российская Федерация)? А в строке E я так поняла надо указывать ИНН российской компании, с которой заключен договор, верно? Ещё вопрос по строке Н: С/ф на перевозку от 07.04.2015 на сумму 30480,60 российских рублей. Оплата 09.04.2015 на сумму 30480,00. То есть мы забыли про 60 копеек, а оплатили их по счёту вместе со второй поставкой. Как тогда правильно подать расчёт: 1 месяц: 30480,00 * 3,46 (курс на дату оплаты) = 105 460,80. 2 месяц: 0,60 * 3,30 (курс на дату с/ф) = 1,98. 2 месяц: указываем вторую поставку. С/ф от 13.05.2015, оплата 19.05.2015. 47565 * 3,79 (курс на дату оплаты) = 180 271,35. Или объединить в одну строку суммы по этому второму месяцу? И последний вопрос: если мы применяем конвенцию значит в столбце J проставить нули или вообще не нужно их заполнять? Буду очень-очень благодарна за ответ!! Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: Ой, 0,60 копеек по курсу 3,79 ( по курсу оплаты) = 2,27. |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #354  Пт Июл 24, 2015 14:49:07 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, подскажите пожалуйста по моим вопросам. С 2 месяцам уже поняла, что объединяем в одну строку. Остальные вопросы остались. Буду очень благодарна за ответ! |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #355  Пт Июл 24, 2015 14:54:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Taiga, а какие-то остались?
Да |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #356  Пт Июл 24, 2015 21:34:45 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо! Вот вопросы: Тогда в строке D в приложении указываем код страны резиденства: 643 (Российская Федерация)? А в строке E я так поняла надо указывать ИНН российской компании, с которой заключен договор, верно? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #357  Пн Июл 27, 2015 08:36:46 |
Заголовок сообщения: | |
Да. |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #358  Пн Июл 27, 2015 09:12:30 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, огромное спасибо! Очень Вам благодарна!! "Спасибо" отправила. |
Автор: | Карина |
Добавлено: | #359  Вт Авг 04, 2015 21:08:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, помогите разобраться. Если у нас был импорт товара с Италии и других городов (не Евразэс) во втором квартале была и оплата и поставка. В инвойсе отдельной строкой выделено -"доставка товара" и сумма, но не расписано сколько до территории Казахстана, сколько после, просто одной строчкой. Нужно ли будет сдавать форму 101.04? :unknown: Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: Вот тут обсуждалось это, но все таки сомнения есть. http://balans.kz/viewtopic.php?t=54391&highlight=%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%EA%E0 |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #360  Ср Авг 05, 2015 10:38:34 |
Заголовок сообщения: | |
Карина, Нужно Вам в договоре между Поставщиком и покупателем товара посмотреть. Если в договоре указано что доставка товара включается в стоимость (себестоимость) товара, то не нужно сдавать 101.04. Если в договоре четко указано что доставка товара оплачивается отдельно и соответственно определена стоимость доставки, которая соответствует этой одной строке, отраженная в инвойсе, то нужно сдавать 101.04. Только здесь 1 момент, если все таки в договоре было бы расписано отдельно стоимость доставки товара до границы Казахстана, и после границы, то можно было бы инвойс переделать (разделить на 2 строчки), и заплатить налог как положено от стоимости доставки "от границы Казахстана до места назначения". Но, если все таки в договоре доставка товара отражена одной стоимостью и одно направление, договор то уже не переделаешь. Придется тогда от полной стоимости доставки рассчитать КПН по ставке 5%. |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #361  Пт Авг 07, 2015 18:20:46 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Мы сдаем ф.101.04 первый раз У меня такая ситуация: Заключен договор на услуги спец.техники с Оренбургом. Оплатили предоплату в апреле 15 числа. с/фактуру не выставляли сказали что такие работы с/ф не выставляются есть АВРот 31.05.2015г. По 2 АВР выписанной 30.06.2015г. оплату произвели в июле 2015 года. Помогите как заполнить приложение? 1.Код дохода указала -1020 правильно? Заполнила по 2 месяцу графы В,С,Д, Е-это ИНН да? Заполнила графу F.G.H.I.J А как заполнить по 3 месяцу? АВР есть, оплаты нет. Заполнить в графу K.L.M или эти же графы заполняются только в 4кв? Помогите пожалуйста разобраться. |
Автор: | JanaJana |
Добавлено: | #362  Пн Окт 05, 2015 16:35:35 |
Заголовок сообщения: | |
В графе O Приложения к расчету 101.04 нужно указать код вида международного договора. Код 01 – Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал указывать для всех таких конвенций или это какая-то определенная? Соглашение между Беларусью и Казахстаном относится к этому коду или выбрать код22? |
Автор: | al.aliya |
Добавлено: | #363  Вт Фев 09, 2016 13:10:25 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно заполнить приложение, по начисленным, но невыплаченным доходам. Вопрос в том, что у нас получены услуги аренды вагонов от одной компании, на которые предоставлены инвойсы за октябрь, ноябрь и декабрь, но по ним оплаты еще не было. По итогу 2015 года мы эти услуги принимаем в зачет, а оплачивать будем в 2016 году. Применяем Конвенцию, поэтому налог у нас 0-00. В основной форме в стр.101.04.003 показала всю сумму за 3 месяца по курсу на 31.12.15 года, а в приложении должна ли я делать разбивку по месяцам (1,2,3)? И по какому курсу прописать в графе К? 1 вариант: Разбивка по месяцам по курсу на 31.12.15 или можно одной строкой указать 3 месяц(декабрь) общую сумму (за 3 мес) по курсу на 31.12.15 2 вариант: Разбивка по месяцам по курсу выставленного инвойса? Но тогда строка 101.04.003 не будет соответствовать графе К в приложении |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #364  Вт Фев 09, 2016 14:21:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если эти услуги в рамках одного договора, то верный ответ:
|
Автор: | al.aliya | ||
Добавлено: | #365  Вт Фев 09, 2016 14:36:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не будет ошибкой, если я отправила с разбивкой по месяцам, но по курсу на 31.12.2015 года А то я поторопилась :oops: , сначала отправила, а потом подумала :D Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: И еще вопрос: Я сейчас эти услуги признала и отразила в стр.101.04.003, а как быть с оплатой, должны ли мы сдавать отчет в 1 квартале 2016 года, при выплате нерезидентам? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #366  Вт Фев 09, 2016 14:46:08 |
Заголовок сообщения: | |
Если налог посчитали правильно по курсу на 31.12.15 по всем месяцам, то думаю, что это не критично. Проверьте в уведомлении после разноски, чтобы вся сумма налога по начисленным, но невыплаченным доходам нерезидента была разнесена по сроку уплаты налога до 11.04.2016 г. |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #367  Чт Май 05, 2016 16:24:48 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - В правилах по заполнению ФНО 101.04 под понятием "Рыночный курс обмена валют" имеется ввиду курс Нацбанка на дату оплаты или рыночный курс банка в котором мы обслуживаемся и через который производим оплату? |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #368  Чт Май 12, 2016 15:43:16 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста, начиталась и запуталась вовсе. 1.ТОО 31.12.2015 делает предоплату китайскому перевозчику 4900 $ по инвойсу от 20.12.2015 2.Груз доставлен в РК 01.02.2016 г и растаможен 3.В инвойсе транспортные расходы указаны двумя строками до границы РК-3600$ и по Казахстану 1300 $ 4.Брокер включает транспортные расходы до границы 3600 $ в таможенную декларацию с уплатой НДС 12% 5.Сертификат резиденства от 09.02.16 на 2016 г транспортная компания предоставила. Я так поняла,что 5% платить не надо,воспользовавшись конвенцией А как правильно заполнить 101.04 за 1 кв. 16 не понятно. За 4 кв. 2016 г сдана пустышка. Надо ли сдать 101.04 за 4 кв-оплата прошла 31.12.2015? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #369  Чт Май 12, 2016 16:22:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
А на расходы когда взяли? |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #370  Чт Май 12, 2016 17:26:48 |
Заголовок сообщения: | |
На расходы в 2016 г |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #371  Чт Май 12, 2016 20:21:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Рыночный курс Нацбанка. Берется на сайте самого Нацбанка http://www.nationalbank.kz/?docid=178&switch=russian . Учетный курс вашего обслуживающего банка - это не то. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #372  Пт Май 13, 2016 08:38:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Следовательно в 1 кв 2016 г начисляете КПН в 101,04 и к оплате ставите 0, т.к. воспользуетесь
|
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #373  Пт Май 13, 2016 15:37:21 |
Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста поясните какую именно сумму в 101.04 указать,если по инвойсу 4900 $, а транспортные расходы указаны двумя строками до границы РК-3600$ и по Казахстану 1300 $ 1.мне в 101.04 по курсу Нацбанка-раз была предоплата,то на момент оплаты курс брать? 2.надо указать всю сумму по инвойсу 4900$ или только то что было по Казахстану 1300$,ведь 3600 $ включается в себестоимость товара,а 1300 идет на расходы |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #374  Пт Май 13, 2016 15:42:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
@Светланк@, у вас разделена сумма для исчисления НДС, а для КПН берете всю сумму.
Обратите внимание на ст 195 п 1 пп 3 НК на дату начисления, т.е. на дату когда взяли на расходы. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #375  Пт Май 13, 2016 16:13:32 |
Заголовок сообщения: | |
То есть в 101.04 отражается вся сумма по инвойсу 4900$ |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #376  Пт Май 13, 2016 16:31:35 |
Заголовок сообщения: | |
Да. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #377  Пт Май 13, 2016 16:53:23 |
Заголовок сообщения: | |
:) :) теперь ясно.Жму спасибку |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #378  Ср Июн 29, 2016 11:07:25 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, обоснованы ли требования налоговой. В 2015 году мы приобретали услуги, монтажные работы у нерезидента, (справка от них есть), но не сдавали форму 101.04, т.к. посчитали что нет объекта налогообложения, если нет налога к начислению. Справку в налоговый комитет за 2015 год тоже не предоставляли. Сейчас, после уведомления из налоговой, будем сдавать эту форму за 2015г. Проблема в том что налоговый инспектор настаивает чтобы мы поставили к начислению 20 % КПН за нерезидента, т.к. справка за 2015г. будет предоставлена несвоевременно и таким образом мы лишаемся возможности начислить КПН по нулевой ставке. С уважением. |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #379  Ср Июн 29, 2016 13:46:40 |
Заголовок сообщения: | |
Считаю, что налоговики в данном случае правы. Кроме того, если начисление налога покажите в очередном отчете, то еще и штраф начислят согласно ст. 279 КоАП (Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов). |
Автор: | Alieva Larisa |
Добавлено: | #380  Пт Дек 09, 2016 13:53:11 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, у нас есть долгосрочный займ от нерезидента, по условиям договора вознаграждение по займу выплачивается в конце срока (через 5 лет). В ноябре мы оплатили нерезиденту часть основного долга. Форму 101.04 сдавать в данном случае не надо? Сдать нужно будет только когда будет перечислено вознаграждение? |
Автор: | Alieva Larisa | ||
Добавлено: | #381  Вт Фев 14, 2017 12:17:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если начисленное вознаграждение на вычета не брали и оплатили только часть основного долга, то форму 101,04 сдавать не надо? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #382  Пт Мар 31, 2017 14:23:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что это верное решение т.к. в Вашем случаи это возврат основного долга. С ув. |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #383  Вс Авг 13, 2017 16:49:04 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста: 1. ТОО на упрощенке сдает ли 101.04, если есть объект обложения КПН за нерезидента? Если да, то: 2. Российская компания сделала оформление сертификата соответствия на наш товар (мы сами производим этот товар и в РК не получилось оформить СС), данная услуга попадает по ст 192 п1 пп3 ? 3. Сертификат резидентства партнеры обещают предоставить. Можно ли применить Конвенцию и не платить налог пока, а потом предоставим их в налоговую? 4. Оплата была в июне, а АВР предоставили в июле. Верно ли, сдаю за 3 квартал 101.04, а оплату налога (если не получится применить Конвенцию) надо произвести до 25.08.2017? Спасибо большое за потраченное на меня время! Добавлено спустя 10 секунд: Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста: 1. ТОО на упрощенке сдает ли 101.04, если есть объект обложения КПН за нерезидента? Если да, то: 2. Российская компания сделала оформление сертификата соответствия на наш товар (мы сами производим этот товар и в РК не получилось оформить СС), данная услуга попадает по ст 192 п1 пп3 ? 3. Сертификат резидентства партнеры обещают предоставить. Можно ли применить Конвенцию и не платить налог пока, а потом предоставим их в налоговую? 4. Оплата была в июне, а АВР предоставили в июле. Верно ли, сдаю за 3 квартал 101.04, а оплату налога (если не получится применить Конвенцию) надо произвести до 25.08.2017? Спасибо большое за потраченное на меня время! |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #384  Вс Авг 13, 2017 18:56:19 |
Заголовок сообщения: | |
ой, простите, как-то 2 раза отправилось... |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #385  Ср Мар 29, 2023 10:48:03 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, третий день читаю правила по заполнению 101.04, но так и не могу понять, надо ли заполнять мне графу V в приложении. У меня транспортно-экспедиторские услуги, которые разделены на 3 части: 1. до границы с ЕАЭС 2. до границы с РК 3. по территории РК В правилах написано: в графе V указывается сумма доходов из источников Республики Казахстан, не подлежащий налогообложению, в соответствии с пунктом 9 статьи 645 Налогового кодекса, за исключением дохода указанного в подпункте 1) пункта 9 статьи 645 В пп.1 п.9 ст.645: выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию Республики Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности, за исключением оказанных услуг, выполненных работ на территории Республики Казахстан, связанных с данной поставкой. Т.е. я не заполняю эту графу? Правильно? :%): |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #386  Ср Мар 29, 2023 12:35:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #387  Чт Июл 27, 2023 15:32:03 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите как заполняете форму 101.04, в случае если с суммы валютного перевода за товар от нашего покупателя была снята комиссия банком-нерезидентом посредником, где брать данные для заполнения приложения 1 к форме? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #388  Пт Сен 08, 2023 17:13:42 |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги, добрый день! Хотела бы оживить эту ветку )) Подскажите, пожалуйста, как правильно вносить изменения в 101.04, то есть как заполнить дополнительную форму 101.04.001? Например, я пересчитала сумму дохода и исчисленного КПН, так как курсы были указаны неверно в декларацию. Теперь хочу изменить строки определенные в 101.04.001, и думаю, как это сделать. По аналогии с 300.08, сминусовать основную строку полностью и внести новую с верными данными? Либо просто сразу внести корректировку в основную строку дополнительной суммой? Поделитесь мнением, пожалуйста. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #389  Сб Сен 09, 2023 00:03:39 |
Заголовок сообщения: | |
Nemo, не знаю изменилось ли что-то, я с 2014 года эту форму не заполняла, а в этой теме посмотрите посты 103-106 по допику. Ирыч, нашли решение? Была такая похожая тема, но не могу найти. В этой теме пост 64 и далее. И вот еще, но тут решения нет https://balans.kz/viewtopic.php?p=614343#614343 |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #390  Пн Сен 11, 2023 10:27:28 |
Заголовок сообщения: | |
NatalyaV, Спасибо, гляну. |