» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Если импорт был в июне, а отчитались мы за него в июле, то за какой квартал мы берем сумму уплаченно

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Aem_buh
Добавлено: #1  Ср Июл 25, 2012 09:47:34
Заголовок сообщения: Если импорт был в июне, а отчитались мы за него в июле, то за какой квартал мы берем сумму уплаченно

Если импорт был в июне, а отчитались мы за него в июле, то за какой квартал мы берем сумму уплаченного налога в зачет?


Автор: Lola
Добавлено: #2  Ср Июл 25, 2012 09:51:14
Заголовок сообщения:

Обратите внимание на ст.256 п.3


Автор: Jolly
Добавлено: #3  Ср Июл 25, 2012 16:45:29
Заголовок сообщения:

Если товар поступил в июне, а отчитываетесь по нему в июле, то и в зачет будете брать сумму в 3 квартале.


Автор: Aem_buh
Добавлено: #4  Ср Июл 25, 2012 16:53:37
Заголовок сообщения:

Jolly, да спасибо, я уже просчитала в кодексе


Автор: mitsu
Добавлено: #5  Ср Июл 25, 2012 16:59:22
Заголовок сообщения:

Пункт 3 Статьи 256 НК РК - "В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии состатьями 241 и276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость".
Получается что в 3 квартале можно брать в зачет НДС, уплаченный по импорту.



Автор: Aem_buh
Добавлено: #6  Ср Июл 25, 2012 17:01:04
Заголовок сообщения:

mitsu, а как отразить счет фактуру в 300.08, если она идет от 2-го квартала?


Автор: Lola
Добавлено: #7  Ср Июл 25, 2012 17:20:08
Заголовок сообщения:

в реестре ф.300.08 с/фактуры по импорту не отражают. Импорт отражается общей суммой в приложении 300.05


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ