» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт в 1С 8.2. Таможенные сборы, пошлины и НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #1  Ср Июл 25, 2012 18:03:25 |
Заголовок сообщения: | Импорт в 1С 8.2. Таможенные сборы, пошлины и НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=494502#494502 Какие счета лучше использовать для учёта таможенных сборов и пошлин, в 1 с 8.2, чтобы всё закрывалось правильно и красиво? У нас используется 3190, но мне как-то не очень нравится, когда оно всё висит красным, так как постоянно платятся суммы больше, чем по ГТД. Какие есть варианты именно в 8.2, так как, то, что хорошо было в 7.7 также, не подходит? Также 3190 у нас используется и для учёта КПН и НДС за нерезидента, НДС по импорту. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #2  Ср Июл 25, 2012 20:02:58 |
Заголовок сообщения: | |
Полина(Polina), а зачем вы используете этот счет, нужно как бы счета прочей кредиторской задолженности применять. |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #3  Ср Июл 25, 2012 21:04:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я его не использую, его использовали задолго до меня в этой компании, хочу исправить |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #4  Чт Июл 26, 2012 09:54:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот так наверна можна. |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #5  Чт Июл 26, 2012 20:14:51 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! очень наглядно, в 7.7 я так и делала, но не очень нравится когда на 3397 остаётся красное сальдо, из-за того, что обычно сумма больше уплачивается.... может быть можно активный счёт использовать? например 1430 |
Автор: | Ёжик |
Добавлено: | #6  Пт Июл 27, 2012 11:37:12 |
Заголовок сообщения: | |
Мы при оплате больше суммы, указанной в ГТД, используем счет 1610. Потом как зачет авансов делаем документом Корректировка долга. В этом случае красным на 3397 не висит. |
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #7  Пт Июл 19, 2013 16:21:30 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) (2.0.11.8) как в этой программе сделать распределение затрат таможенных сборов, пошлин и НДС не с количества товара, а с цены? Распределение затрат делаю через документ ГТД по импорту и получается к примеру, что сумма пошлины в 10% делится на общее количество товара, а не исчисляется от таможенной стоимости, как было в 8,1. Из-за этого себестоимость товара сильно отличается при одной отгрузочной цене. |
Автор: | BalabassII |
Добавлено: | #8  Вт Июл 23, 2013 17:32:16 |
Заголовок сообщения: | |
Цитата из справки: "По кнопке "Распределить" введенная информация о таможенной пошлине, сборах и НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости товаров." Подробнее не могу - Вы не указали регистрационный номер. |
Автор: | nazym |
Добавлено: | #9  Вт Авг 20, 2013 09:32:10 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! У меня лежит декларация на товары на двух листах. Приход товаров тоже небольшой. В подробности подсчета НДС меньше чем сложилось по строкам 47. Что за беда? Как быть? |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #10  Чт Сен 12, 2013 09:28:59 |
Заголовок сообщения: | как правильно заполнить вкладку "цены и валюты" при импорте товара в 1С |
Все добрый день! Получили товар в рамках ТС, просмотрите пожалуйста скрин вкладки цены и валюты, верно ли стоят галочки и валюта и вес прочее. Заранее благодарю. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #11  Чт Сен 12, 2013 09:58:19 |
Заголовок сообщения: | |
Kisanya, мое мнение: 1 Почему вы решили включать НДС в ст-ть товара? 2 Курс прихода? (все зависит от того была предоплата или нет) |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #12  Чт Сен 12, 2013 10:14:19 |
Заголовок сообщения: | "Импорт в 1С 8.2. Таможенные сборы, пошлины и НДС" |
Курс ставим по курсу предоплаты, а галочку откровенно говоря я и не трогала, она так и стояла. Но на сколько я понимаю она ставится в том случае, если бы мы получали товар с НДС, а сами не стояли бы на учете по НДС...Если я не права, прошу разъясните, буду признательна. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #13  Чт Сен 12, 2013 10:15:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно
Надо снять |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #14  Чт Сен 12, 2013 12:15:07 |
Заголовок сообщения: | |
А разве документ импорт заполняется? не Заявление о ввозе? Раз ТС? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #15  Чт Сен 12, 2013 12:17:46 |
Заголовок сообщения: | |
Из поступления импорт заполняется заявления на ввоз вместо ГТД |
Автор: | Гульнура |
Добавлено: | #16  Ср Окт 09, 2013 15:18:10 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня импорт с Узбекистана, курс валюты беру на дату оплаты или на дату полученного ГТД? и в какой статье написано в НК? Прошу ответить, заранее благодарю! Каким числом оприходовать товар? У меня предоплата была 17.07.2013году, а ГТД оформлена 03.10.2013г. каким числом из них оприходовать и взять курс валюты? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #17  Ср Окт 09, 2013 15:22:34 |
Заголовок сообщения: | |
Гульнура, для учета по БУ берете по курсу предоплаты (если была таковая) либо согласно договора о переходе права собственности на товар, если постоплата. Для целей таможенных платежей (НДС, таможенная пошлина, сбор) берется курс на дату заполнения ГТД |
Автор: | Гульнура |
Добавлено: | #18  Ср Окт 09, 2013 15:25:17 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо большое |
Автор: | Ermanova D. | ||
Добавлено: | #19  Ср Окт 09, 2013 21:32:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1 с 8, когда оприходуешь товар в валюте, курс НБРК берется автоматически на дату каким числом оприходуется товар. Как Вы себе представляете - как пересчитать по курсу предоплаты, вручную? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #20  Чт Окт 10, 2013 00:42:29 |
Заголовок сообщения: | |
Есть там настройка - приходовать по курсу платежа, завтра посмотрю где она. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #21  Чт Окт 10, 2013 08:22:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. В закладке "цены и валюта" установить курс предоплаты. И будет вам счастье. |
Автор: | Гульнура |
Добавлено: | #22  Чт Окт 10, 2013 09:07:01 |
Заголовок сообщения: | |
да есть цены и валюты сверху или операции -справочники-валюты можно изменить |
Автор: | Miercoles | ||
Добавлено: | #23  Сб Окт 12, 2013 10:24:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уже отвечал на подобный вопрос: http://balans.kz/topic41698.html?print=yes |
Автор: | Смешинка* |
Добавлено: | #24  Пт Окт 25, 2013 11:56:02 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите, если кто разбирается в тонкостях программы 1С 8.2 бухгалтерия для Казахстана, по какой причине не попадает в регистр накопления сумма НДС при импорте товара не ТС, а следовательно и в регистрах стр.300.16 не заполняется. Проблема появилась после использования создания и использования виртуального склада "товары в пути". Создала склад, оприходовала туда товар по инвойсу, а также транспортные расходы, т.к. акт/р и сч/ф транспортники выдали до выпуска товара ( до даты ГТД), что само по себе логично, они и услугу оказали ранее оформления ГТД. После оформления ГТД, всех пошлин процедур и доп расходов и перемещения товара на основной склад, не видит программа НДС при импорте, указанный в ГТД, ни зачета, ни в регистрах нет :unknown: Все перепроверила, перепровела 10 раз. Может ли это быть связано именно с этим складом " товары в пути", т.к другие ГТД, оприходованные сразу на основной склад прекрасно везде отражают НДС :unknown: |
Автор: | Miercoles |
Добавлено: | #25  Пт Окт 25, 2013 13:47:38 |
Заголовок сообщения: | |
Для Смешинка*, 1) Со складом это не может быть связано. 2) В какие даты проводились операции? 3) Какие проводки формируются при проведении документа "ГТД"? |
Автор: | Смешинка* |
Добавлено: | #26  Пт Окт 25, 2013 15:33:13 |
Заголовок сообщения: | |
Приход товара по инвойсу - 01.01.13, транспорт туда же 24.01.13, ГТД - 28.01.13, доп расходы от 28.01.13, перемещение товара на основной склад 28.01.13. Строка в ГТД вид НДС НДС; вид оборота - общий; вид поступления - Импорт товара с уплатой НДС при таможенном декларировании не ТС... В печатной форме все правильно разнесла программа, нет только в регистрах Со складом это не связано точно, т.к при таком алгоритме работы в феврале все "сидит на местах" и НДС везде учтен. Такое чувство, что данный документ только глюк поймал |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #27  Пт Окт 25, 2013 15:35:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Такое у меня бывает. Тогда удаляю этот док и все, что связаны с ним и вбиваю новый. |
Автор: | Смешинка* | ||||||
Добавлено: | #28  Пт Окт 25, 2013 15:53:30 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Благодарю за внимание. Удалила этот документ, создала заново ГТД и кто Вы думаете :tormoz: ? Выходит, что я :D так как программа отлично работает, все рассадила куда нужно гг Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да-да, все так и вышло :D |
Автор: | Miercoles |
Добавлено: | #29  Пт Окт 25, 2013 16:10:42 |
Заголовок сообщения: | |
Если проводки по документу "ГТД" отражены верно в регистре накопления "НДС к возмещению", то в отчетах (в т.ч. и в универсальном НР) всё должно быть правильно. На счет глюка - ?????? В общем, нужно смотреть, слишком много вопросов. |
Автор: | Смешинка* | ||
Добавлено: | #30  Пт Окт 25, 2013 16:36:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В том и дело, что не было в регистре накопления именно НДс по импорту этого месяца, все остальное - доп.расходы, прочие услуги - было. Отмена проведения, перепроводка и все потуги до удаления документа результатов не давали. Перерождение документа - вот первое дейтсво великого бухгалтера :krutoi: Ну заработало же, вот что главное |
Автор: | Miercoles | ||
Добавлено: | #31  Пт Окт 25, 2013 16:46:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По-моему мы так и не поняли друг друга, но это уже и не важно :) Всё хорошо, что хорошо кончается. |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #32  Пт Дек 20, 2013 16:08:42 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите, вот я впервый раз занимаюсь всем этим. наше ТОО получило товар из России... По ставке 0% НДС. что и куда я должна оплатить кроме ф.328, 320 и оплатить налог??? что то еще нужно куда -нибудь оплачивать и в какие сроки?? спасибо заранее |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #33  Пт Дек 20, 2013 16:16:12 |
Заголовок сообщения: | |
Хункаева Фатима, здесь вопросы по отражению в 1-С. Вам вот сюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=29833&start=100 |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #34  Пт Дек 20, 2013 16:22:44 |
Заголовок сообщения: | |
нет мне не нужно по отражению в 1С. У меня вопрос, что кроме НДС на импорт я должна оплатить и куда Добавлено спустя 18 секунд: а все извините |