» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ТОО плательщик НДС продает автомобиль физ. лицу с НДС или без НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Интересная
Добавлено: #1  Чт Апр 24, 2014 10:05:10
Заголовок сообщения:

Хотелось утвердиться, что изменения именно с 01.01.14г. Спасибо.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Чт Апр 24, 2014 10:02:57
Заголовок сообщения:

Интересная, а в чем сомнения? Все ясно написано.


Автор: Интересная
Добавлено: #3  Чт Апр 24, 2014 09:54:49
Заголовок сообщения:

Уважаемые коллеги, какие будут мнения?


Автор: Интересная
Добавлено: #4  Ср Апр 23, 2014 13:41:51
Заголовок сообщения:

Всем доброго дня! Правильно ли я понимаю:
ТОО на ОУР приобрело легковой автомобиль у ФЛ за 700 000 тенге и продаёт его ФЛ за 800 000 тенге.(НДС в том числе).НДС начисляем на ст-ть продажи,т.е. 800 000 тенге.

с 01.01.14г. ст.238 п.9-1 : при реализации физическому лицу автомобилей,приобретенных юридическим лицом у ФЛ,оборот по реализации определяется как положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения автомобилей, т.е. НДС начисляем на сумму 100 000 ( 800 000-700 000).



Автор: Басалко Наталья Владимир.
Добавлено: #5  Пт Окт 04, 2013 11:44:55
Заголовок сообщения:

Правильно.


Автор: Айжамала Б
Добавлено: #6  Пт Окт 04, 2013 11:36:25
Заголовок сообщения:

тогда на основании решения и договора купли продажи ставлю на баланс правильно?


Автор: Басалко Наталья Владимир.
Добавлено: #7  Пт Окт 04, 2013 10:42:13
Заголовок сообщения:

Я думаю, для покупки ТС Вам необходимо решение учредителя о покупке ТС, в этом решении можно указать сумму покупки, еслм уж в договоре эта сумма не оговорена. Но в своей практике с такими договорами, без указания цены, я не сталкивалась.
Так же Вы платили же какую-то сумму продавцу, вот по этой цене можете поставить на баланс.



Автор: Айжамала Б
Добавлено: #8  Пт Окт 04, 2013 10:27:35
Заголовок сообщения:

у меня немного другой вопрос. если предприятие работающее с НДС покупает у физ.лица транспортное средство по договору купли продажи оформленный в гаи, а сумма там не указана написано -договорная, как правильно поставить на баланс предприятия и какие проводки будут правильные???? подскажите пожалуйста, мне никто правильно не может этого пояснить


Автор: Басалко Наталья Владимир.
Добавлено: #9  Чт Окт 03, 2013 13:59:20
Заголовок сообщения:

айсулу,
Вы сами-то прочитали, что написали?
айсулу говорит:
ТОО продает авто по остаточной стоимости физ.лицу

айсулу говорит:
или авто является имущественным доходом физ.лица .

Откуда у физ лица доход, если физ лицо Вам ПЛАТИТ за машину?



Автор: ElenaL
Добавлено: #10  Чт Окт 03, 2013 12:31:44
Заголовок сообщения:

ТОО ИПН не оплачивает


Автор: айсулу
Добавлено: #11  Пт Фев 15, 2013 20:06:42
Заголовок сообщения:

ТОО продает авто по остаточной стоимости физ.лицу. сог-но договора купли продажи оплатили на расчетный счет. Вопрос ИПН для физ.лица начисляется или авто является имущественным доходом физ.лица . ТОО ипн оплачивает или нет?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #12  Пн Фев 04, 2013 21:05:17
Заголовок сообщения:

Да, считаю, что надо начислять на всю стоимость реализации.


Автор: ТайнаTayna
Добавлено: #13  Пн Фев 04, 2013 19:37:10
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
А если ТОО, плательщик НДС, в 2011 г. приобрело легк. автомобиль у не плательщика НДС как основное средство, теперь хочет продать его выше балансовой стоимости.
НДС начислять на всю стоимость реализации?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #14  Чт Сен 13, 2012 12:43:34
Заголовок сообщения:

Правильно понимаете.


Автор: Лайм
Добавлено: #15  Чт Сен 13, 2012 12:30:54
Заголовок сообщения:

если оприходывали как товар, то НДС идет в зачет и при продаже - вся сумма является облагаемым оборотом? А если оприходывали как ОС, НДС на увел с/с согласно ст. 257, и при продаже как товар НДС не облагается если сумма реализации
Лайм говорит:
ниже балансовой ст-ти.
Я правильно понимаю?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #16  Чт Сен 13, 2012 12:04:22
Заголовок сообщения:

Лайм, если вы оприходовали как товар, то начисление НДС на общих основаниях.


Автор: Лайм
Добавлено: #17  Чт Сен 13, 2012 10:48:05
Заголовок сообщения:

помогите пожалуйста разобраться
Лайм говорит:
если этот автомобиль не как основное средство, а как товар, тогда как начисляем НДС?



Автор: Лайм
Добавлено: #18  Чт Сен 13, 2012 09:34:13
Заголовок сообщения:

а скажите есть разница, если этот автомобиль не как основное средство, а как товар, тогда как начисляем НДС?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #19  Ср Сен 12, 2012 16:19:33
Заголовок сообщения:

Нет не будет


Автор: Лайм
Добавлено: #20  Ср Сен 12, 2012 16:11:53
Заголовок сообщения:

извините за дотошность но согласно с.238 п.8 "НДС, указанный в с/ф", а в нашем случае НДС уплачен при ввозе (при растаможке). Не будет ли это потом проблемой перед налоговой?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #21  Ср Сен 12, 2012 16:07:10
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
а если бы являлось?

Тогда вы должны были бы скорректировать оборот до рыночной ст-ти и тогда бы у вас возник НДС.



Автор: Лайм
Добавлено: #22  Ср Сен 12, 2012 15:59:39
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
А ФЛ не является для вас взаимосвязанной стороной

а если бы являлось?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #23  Ср Сен 12, 2012 15:49:04
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
нет, не является

Ну тогда смело продавайте без НДС.



Автор: Лайм
Добавлено: #24  Ср Сен 12, 2012 15:45:27
Заголовок сообщения:

нет, не является

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

просто возникла не большая проблемка с автомобилем, поэтому приходиться продать его ниже балансовой ст-ти.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #25  Ср Сен 12, 2012 15:41:34
Заголовок сообщения:

А ФЛ не является для вас взаимосвязанной стороной?


Автор: Лайм
Добавлено: #26  Ср Сен 12, 2012 15:37:07
Заголовок сообщения:

а как определить рыночную стоимость? я думаю, что она однозначно выше, вообще автомобиль куплен с завода новый


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #27  Ср Сен 12, 2012 15:30:34
Заголовок сообщения:

Т.е. 2 000 000-52 500=1 947 500, а вы продаете за 1 800 000 ниже балансовой стоимости. А какова рыночная ст-ть этой а/машины?


Автор: Лайм
Добавлено: #28  Ср Сен 12, 2012 15:24:09
Заголовок сообщения:

сумма амортизации 52 500 тенге за период нахождения автомобиля на балансе


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #29  Ср Сен 12, 2012 15:09:18
Заголовок сообщения:

Лайм, а за это время вы начисляли амортизацию?Если да, то какая сумма?


Автор: Лайм
Добавлено: #30  Ср Сен 12, 2012 14:42:58
Заголовок сообщения:

при приобретении НДС в зачет мы не брали согласно ст. 257 п.1, НДС шел на увеличение с/с основного средства, балансовая стоимость получилась 2 000 000 тенге. Теперь мы продаем за 1 800 000 тенге. Поясните пожалуйста на примере, в моем случае какая сумма налога должна быть при продаже.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #31  Ср Сен 12, 2012 11:27:06
Заголовок сообщения:

Лайм, ст 238 НК
Цитата:
8. При реализации товаров, по которым налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выписанных при приобретении этих товаров, не подлежит отнесению в зачет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим на дату их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Цитата:
2. При безвозмездной передаче товаров, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер облагаемого оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости.
Для целей настоящего пункта балансовой стоимостью является стоимость товаров, отраженная в бухгалтерском учете, на дату их реализации.

Если вы продаете по балансовой(остаточной) ст-ти, то НДС у вас не возникает.



Автор: Лайм
Добавлено: #32  Ср Сен 12, 2012 11:02:59
Заголовок сообщения:

да


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #33  Ср Сен 12, 2012 10:43:49
Заголовок сообщения:

Лайм, автомобиль легковой?


Автор: Лайм
Добавлено: #34  Ср Сен 12, 2012 10:23:18
Заголовок сообщения: ТОО плательщик НДС продает автомобиль физ. лицу с НДС или без НДС?

ТОО приобрело автомобиль в июле 2012 года (из Америки), с учетом оплаты НДС, пошлин и таможенных расходов сумма автомобиля получилась 2 000 000 тенге, был поставлен на баланс. Сейчас ТОО продает этот автомобиль физ лицу по балансовой стоимость. Как выделить НДС?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ