» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразится при разноске сумма,указанная в графе 300.00.032?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: esiphi
Добавлено: #1  Вт Сен 18, 2012 15:38:43
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
не разнесется

С ув.



Автор: G_B
Добавлено: #2  Вт Сен 18, 2012 14:36:40
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Нет, не разнесется.

отразится ли тогда эта строка где-то еще? ведь ее включают в правило для заполнения



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Вт Сен 18, 2012 01:34:32
Заголовок сообщения:

tafel говорит:
При отправке декларации разнесется ли сумма из строки 300.00.032 как начисление по НДС?

Нет, не разнесется. В разноску идут строки 300.00.029 или 300.00.030. Приложение 5 в рамках данной темы не учитываем.

Добавлено спустя 47 секунд:

Извиняюсь, цитата G_B



Автор: G_B
Добавлено: #4  Пн Сен 17, 2012 23:32:51
Заголовок сообщения:

tafel говорит:
п. 2 ст. 25 Закона о введении

где можно посмотреть этот пункт?

Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:

tafel говорит:
п. 3 ст. 272 НК РК

под эту статью не подходим.Реализация на экспорт разовая.
G_B говорит:
При отправке декларации разнесется ли сумма из строки 300.00.032 как начисление по НДС?

мой вопрос остается в силе.



Автор: tafel
Добавлено: #5  Пн Сен 17, 2012 21:17:28
Заголовок сообщения: Re: Как отразится при разноске сумма,указанная в графе 300.00.032?

G_B говорит:
...Далее заполняем строку 300.01.008...


Обратите внимание, что Раздел "Сумма НДС, относимого в зачет и использованного для целей оборота, облагаемого по нулевой ставке" не заполняется плательщиками НДС, у которых выполняются условия предусмотренные п. 2 ст. 25 Закона о введении и п. 3 ст. 272 НК РК



Автор: G_B
Добавлено: #6  Пн Сен 17, 2012 18:10:31
Заголовок сообщения: Как отразится при разноске сумма,указанная в графе 300.00.032?

При заполнении приложения 1 к декларации по ф.300 заполняем строку 300.01.001 I.Далее заполняем строку 300.01.008.В правилах указано ,что в строке 300.01.014 указывается итоговая сумма налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет по товарам, работам, услугам, использованным для целей оборотов, облагаемых по нулевой ставке.Значит ли это ,что в эту строку включаются сумма НДС,ранее взятая в зачет,в том числе если товар приобретен по импорту ,уплачен в бюджет и отнесен в зачет? Эта же сумма отразится в строке 300.00.032.При отправке декларации разнесется ли сумма из строки 300.00.032 как начисление по НДС?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ