» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими будут проводки по оплате покупателя? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Lana-ozen |
Добавлено: | #1  Вт Окт 09, 2012 11:48:56 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем! |
Автор: | Ведмедь | ||||||||||
Добавлено: | #2  Вт Окт 09, 2012 09:45:35 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Lana-ozen, много вопросов в одной теме, нарушаете правила форума.
Ошибаетесь, есть НСФО №1 по которому они ОБЯЗАНЫ вести бухгалтерский учет
Обязаны.
|
Автор: | Lana-ozen |
Добавлено: | #3  Вт Окт 09, 2012 09:30:21 |
Заголовок сообщения: | |
Покупатели в осн. ИП (магазины) они просто по накладной принимают товар и все, им ни чек,ни с/фактура не нужна. Они же сдают только 910ф. по св.реализациям, по поступлениям ни перед кем не отчитываются,поэтому им нужна с/фак. А мы плат.НДС, ОУР обяз.должны выписывать с/фак. для ИП ? (наличный расчет) и еще по ККМ-- можно пробить операцию до какого времени (час) |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
Добавлено: | #4  Пн Окт 08, 2012 23:45:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Вы совершенно правы.
Ну если они так делали, то это не значит, что все так делают. Если не выписывать накладные, то может и можно один чек на всю сумму пробивать, а так... А что же покупатели: накладные требовали, а чеки нет?!
По поводу этих нарушений написать докладную директору и постараться взять его визу, что ознакомлен. Чтобы снять с себя ответственность за действия предыдущего бухгалтера. Дальше вести учет, как положено. |
Автор: | Lana-ozen |
Добавлено: | #5  Пн Окт 08, 2012 23:30:34 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Рита. Проводки по реализации Д-т 1210 К-т 6010, 3130 на сумму реализации Д-т 7010 К-т 1330 списаны товары по себестоимости, так и делаю, а почему в сообщении по другому указала сама в шоке, скорее всего старею. Просто сейчас впервые в перехожу в сферу торговли, по ККМ никогда не работала. Не велась у них учет в 1С, сама теперь собираюсь ввести данные и дальше вести обязательно. Значит, одна касса подойдет. Просто торговые представители сами собирали наличные и вечером сдавали в кассу, а чек выписывали на общую сумму и в книге общая сумма. накладные, например на 40 разных контрагентов, а оплату одним чеком Я говорю, 1 накл.=1контр.=1 чек Мне говорят,всегда так делали и все так делают. Незнаю что делать. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #6  Пн Окт 08, 2012 20:44:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Д-т 1210 К-т 6010, 3130 на сумму реализации Д-т 7010 К-т 1330 списаны товары по себестоимости
По основной кассе: Д-т 1251 К-т 1210 - получено кассиром от покупателя Д-т 1010 К-т 1251 - сдана кассиром вся выручка за день в основную кассу. По ККМ предлагаю отдельную кассу не заводить, считаю, что достаточно отражения движения денег по ККМ в книге учета наличных денег ККМ. Lana-ozen, вы учет не в 1С ведете? |
Автор: | Lana-ozen |
Добавлено: | #7  Пн Окт 08, 2012 20:27:49 |
Заголовок сообщения: | Какими будут проводки по оплате покупателя? |
Добрый вечер! Поступление ТМЦ: 1330-3310 Реализация ТМЦ: 1210-1330 Оплата покупателя наличный расчет в кассу по ККМ (выдается фис.чек и ПКО) Расходный по ККМ : ? -1010 Приходный касса предприятии: 1010-? А как тогда закрывается: 1210 |