» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком периоде ставить НДС в зачем, уплаченный в рамках ТС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #1  Чт Окт 18, 2012 10:14:37 |
Заголовок сообщения: | В каком периоде ставить НДС в зачем, уплаченный в рамках ТС |
Всем добрый день! Подскажите, если мы получили скажем товар в сентябре с РФ, соответственно уплатили его в октябре. Зачет по данному НДС ставить в 4-ом квартале в форме 300? И как это будет выглядеть в 1С? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #2  Чт Окт 18, 2012 10:29:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно, согласно ст. 276-16 НК
Задайте вопрос в соответствующей ветке или поищите по форуму. Там есть ответ на ваш вопрос |