» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком периоде ставить НДС в зачем, уплаченный в рамках ТС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kisanya
Добавлено: #1  Чт Окт 18, 2012 10:14:37
Заголовок сообщения: В каком периоде ставить НДС в зачем, уплаченный в рамках ТС

Всем добрый день! Подскажите, если мы получили скажем товар в сентябре с РФ, соответственно уплатили его в октябре. Зачет по данному НДС ставить в 4-ом квартале в форме 300? И как это будет выглядеть в 1С?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Чт Окт 18, 2012 10:29:38
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
Зачет по данному НДС ставить в 4-ом квартале в форме 300?

Верно, согласно ст. 276-16 НК
Kisanya говорит:
И как это будет выглядеть в 1С?

Задайте вопрос в соответствующей ветке или поищите по форуму. Там есть ответ на ваш вопрос



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ