» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: aigerim0907
Добавлено: #1  Пт Окт 19, 2012 12:43:20
Заголовок сообщения: Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке?

Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289),
Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17)



Автор: VFrol
Добавлено: #2  Пт Окт 19, 2012 12:51:20
Заголовок сообщения:

Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров".
Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога".

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога".

Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

aigerim0907 говорит:
признак фиксированных активов

Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС".
А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю!

Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:

Все разобрался !!!
Используем документ "Корректировка записей регистров".
Заполняем регистр "Фиксированные активы организации".
Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.
Все датой перехода на ОУР.



Автор: angel051054
Добавлено: #3  Пт Окт 19, 2012 13:25:58
Заголовок сообщения:

Интересно:
Что ТОО работало на упрощенном режиме и ОС не амортизировались?



Автор: aigerim0907
Добавлено: #4  Пт Окт 19, 2012 13:32:23
Заголовок сообщения:

Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива".
VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать!

Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:

VFrol говорит:
Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.


извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #5  Пт Окт 19, 2012 14:04:23
Заголовок сообщения:

VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.


Автор: angel051054
Добавлено: #6  Пт Окт 19, 2012 15:22:20
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

Я того же мнения.
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО



Автор: aigerim0907
Добавлено: #7  Пт Окт 19, 2012 15:25:23
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #8  Пт Окт 19, 2012 16:04:35
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
aigerim0907 говорит:
может я где-то в настройках неправильно сделала?

Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #9  Пт Окт 19, 2012 16:10:04
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода?



Автор: angel051054
Добавлено: #10  Пт Окт 19, 2012 16:14:54
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.

Ой.. действительно, я не о том подумала.
У меня мысль была , а как же налог на имущество?
Там ведь учитывается балансовая стоимость.
Извиняюсь.

Тогда в связи с этим:
если наоборот ТОО с ОУР переходит на УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?
Это я для общего своего развития ..



Автор: Ведмедь
Добавлено: #11  Пт Окт 19, 2012 16:28:13
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА,

Угу, т.к. вычетов нету на УД, все считается с по БУ.



Автор: angel051054
Добавлено: #12  Пт Окт 19, 2012 17:03:07
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?

Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать...
Я увлеклась.
В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает.
Все гениальное-просто.
СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае
angel051054 говорит:
ТОО с ОУР переходит на УР



Автор: aigerim0907
Добавлено: #13  Пт Окт 19, 2012 17:10:36
Заголовок сообщения:

я очень извиняюсь, но как мне поступить правильно?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #14  Пт Окт 19, 2012 17:16:26
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
но как мне поступить правильно?

Ведмедь говорит:
нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ



Автор: angel051054
Добавлено: #15  Пт Окт 19, 2012 17:28:03
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
но как мне поступить правильно?

Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

А признак в учетной политике "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам.
В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно?



Автор: VFrol
Добавлено: #16  Пт Окт 19, 2012 17:49:45
Заголовок сообщения:

angel051054, Специалисты есть , а на практике так не пробовали.
Щасс.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #17  Сб Окт 27, 2012 15:41:30
Заголовок сообщения:

Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем...


Автор: angel051054
Добавлено: #18  Сб Окт 27, 2012 16:38:48
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

С уважением



Автор: aigerim0907
Добавлено: #19  Пн Окт 29, 2012 09:51:10
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
angel051054 говорит:
войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

С уважением

но там нет такого признака...



Автор: Ведмедь
Добавлено: #20  Пн Окт 29, 2012 09:59:29
Заголовок сообщения:

aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР.


Автор: aigerim0907
Добавлено: #21  Пн Окт 29, 2012 10:00:55
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР.

а документ-основание тот же самый?



Автор: angel051054
Добавлено: #22  Пн Окт 29, 2012 10:08:30
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
но там нет такого признака...

есть
Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:



Автор: aigerim0907
Добавлено: #23  Пн Окт 29, 2012 10:11:24
Заголовок сообщения:

angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела.


Автор: angel051054
Добавлено: #24  Пн Окт 29, 2012 10:20:32
Заголовок сообщения:

Странно. У меня сейчас одна база работает на УР.
Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает.
Тогда , мне не понятно. Что у Вас.
Нужно постучаться в личку к Ромазанову С.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #25  Пн Окт 29, 2012 11:00:37
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово

Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе.

Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:

angel051054 говорит:
Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:

таки умею я пользоваться линейкой прокрутки



Автор: aigerim0907
Добавлено: #26  Пн Окт 29, 2012 11:46:43
Заголовок сообщения:

Все, разобралась, всем спасибо!


Автор: angel051054
Добавлено: #27  Пн Окт 29, 2012 12:44:52
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
таки умею я пользоваться линейкой прокрутки

В ваших способностях я не сомневаюсь.
Спасибо за хорошее настроение.

Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:

Ведмедь,
А можно скромный вопросик.
У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР.
В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА".
Ежемесячно начисляется амортизация по БУ.
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
Т.Е. все вроде бы нормально.
Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период.
Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
aigerim0907 говорит:
Все, разобралась, всем спасибо!

Поделитесь . Что предприняли?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #28  Пн Окт 29, 2012 13:54:36
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.

Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
angel051054 говорит:
база автоматом включит расчет НУ по ОС .?

Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #29  Пн Окт 29, 2012 15:04:32
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
Поделитесь . Что предприняли?


Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно.



Автор: angel051054
Добавлено: #30  Пн Окт 29, 2012 15:32:43
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:

angel051054 говорит:
По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.

Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
angel051054 говорит:
база автоматом включит расчет НУ по ОС .?

Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.


О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может
Ведмедь говорит:
При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).

Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию.
Тогда всвязи с этим.
В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?
Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала.
Мне в базе нужно что-то предпринять?

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:

я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...

Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:

angel051054 говорит:
я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...

Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым.
Следовательно так и нужно сделать в моем случае?
А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить
aigerim0907 говорит:
сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС


Правильно я рассуждаю?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #31  Пн Окт 29, 2012 15:57:12
Заголовок сообщения:

angel051054 говорит:
Правильно я рассуждаю?

Правильно.

Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:

angel051054 говорит:
В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?

вот так надо сделать
п.1 установить дату применения СНРа
п.2 убрать галочку плательщик КПНа



Автор: Shurik
Добавлено: #32  Пн Окт 29, 2012 16:36:33
Заголовок сообщения:

aigerim0907,

Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается.

1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).

Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #33  Пн Окт 29, 2012 17:05:11
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).

Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть.



Автор: Shurik
Добавлено: #34  Пн Окт 29, 2012 17:33:09
Заголовок сообщения:

Ведмедь,

ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету.
Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ.
Ведмедь говорит:
проще делать
- возможно.
НО - посмотрите ОСВ по 2410.

Добавлено спустя 44 секунды:

Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #35  Пн Окт 29, 2012 20:02:41
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
Как советовали

Я советовал? Где?
Shurik говорит:
НО - посмотрите ОСВ по 2410.

Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.

А если снять галочку "Отражать в бухучете"?



Автор: Shurik
Добавлено: #36  Вт Окт 30, 2012 11:31:12
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
А если снять галочку "Отражать в бухучете"?


А!!!! Точно!!!
Тоды, все замечательно ложиться.



Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #37  Пн Июн 29, 2015 15:47:29
Заголовок сообщения:

Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2


Автор: Laky
Добавлено: #38  Пн Июн 29, 2015 20:23:45
Заголовок сообщения:

Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили?



Автор: Мелена
Добавлено: #39  Вт Июн 30, 2015 08:33:20
Заголовок сообщения:

Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий?
Во-первых, проверьте
Laky говорит:
документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию

Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
так что проверяйте...
А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...



Автор: Laky
Добавлено: #40  Вт Июн 30, 2015 09:05:11
Заголовок сообщения:

Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно.


Автор: Мелена
Добавлено: #41  Вт Июн 30, 2015 09:22:55
Заголовок сообщения:

Laky, да?
у меня на прошлой работе, в базе все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь



Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #42  Вт Июн 30, 2015 11:44:59
Заголовок сообщения:

[quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote
в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать :oops: , спасибку гарантирую



Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #43  Вт Июн 30, 2015 15:25:52
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
так что проверяйте...
А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...

проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #44  Пт Июл 10, 2015 10:49:22
Заголовок сообщения:

Бану бухгалтер говорит:
может кто нибудь научит меня в Экселе это делать

Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?



Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #45  Пт Июл 10, 2015 11:34:40
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?

да стоит разобраться! :cry:



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #46  Пт Июл 10, 2015 11:59:41
Заголовок сообщения:

Вот вроде взрослый человек... Рег. номер где?


Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #47  Пт Июл 10, 2015 12:54:39
Заголовок сообщения:

1С предприятие 8,3 (8.3.5.1428) рег.номер 2008010262140


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #48  Пт Июл 10, 2015 12:58:09
Заголовок сообщения:

Бану бухгалтер говорит:
801026214

Нет ног - нет мультиков (с) бородатый анекдот



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ