» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #1  Пт Окт 19, 2012 12:43:20 |
Заголовок сообщения: | Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке? |
Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289), Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17) |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #2  Пт Окт 19, 2012 12:51:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров". Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога". Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога". Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС". А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю! Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: Все разобрался !!! Используем документ "Корректировка записей регистров". Заполняем регистр "Фиксированные активы организации". Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету. Все датой перехода на ОУР. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #3  Пт Окт 19, 2012 13:25:58 |
Заголовок сообщения: | |
Интересно: Что ТОО работало на упрощенном режиме и ОС не амортизировались? |
Автор: | aigerim0907 | ||
Добавлено: | #4  Пт Окт 19, 2012 13:32:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива". VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать! Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #5  Пт Окт 19, 2012 14:04:23 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #6  Пт Окт 19, 2012 15:22:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я того же мнения. Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО |
Автор: | aigerim0907 | ||
Добавлено: | #7  Пт Окт 19, 2012 15:25:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала? |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #8  Пт Окт 19, 2012 16:04:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи. |
Автор: | aigerim0907 | ||
Добавлено: | #9  Пт Окт 19, 2012 16:10:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода? |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #10  Пт Окт 19, 2012 16:14:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ой.. действительно, я не о том подумала. У меня мысль была , а как же налог на имущество? Там ведь учитывается балансовая стоимость. Извиняюсь. Тогда в связи с этим: если наоборот ТОО с ОУР переходит на УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету? Это я для общего своего развития .. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #11  Пт Окт 19, 2012 16:28:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Угу, т.к. вычетов нету на УД, все считается с по БУ. |
Автор: | angel051054 | ||||
Добавлено: | #12  Пт Окт 19, 2012 17:03:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать... Я увлеклась. В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает. Все гениальное-просто. СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае
|
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #13  Пт Окт 19, 2012 17:10:36 |
Заголовок сообщения: | |
я очень извиняюсь, но как мне поступить правильно? |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #14  Пт Окт 19, 2012 17:16:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #15  Пт Окт 19, 2012 17:28:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: А признак в учетной политике "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам. В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #16  Пт Окт 19, 2012 17:49:45 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, Специалисты есть , а на практике так не пробовали. Щасс. |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #17  Сб Окт 27, 2012 15:41:30 |
Заголовок сообщения: | |
Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем... |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #18  Сб Окт 27, 2012 16:38:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
С уважением |
Автор: | aigerim0907 | ||
Добавлено: | #19  Пн Окт 29, 2012 09:51:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
но там нет такого признака... |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #20  Пн Окт 29, 2012 09:59:29 |
Заголовок сообщения: | |
aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР. |
Автор: | aigerim0907 | ||
Добавлено: | #21  Пн Окт 29, 2012 10:00:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а документ-основание тот же самый? |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #22  Пн Окт 29, 2012 10:08:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
есть Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид: |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #23  Пн Окт 29, 2012 10:11:24 |
Заголовок сообщения: | |
angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #24  Пн Окт 29, 2012 10:20:32 |
Заголовок сообщения: | |
Странно. У меня сейчас одна база работает на УР. Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает. Тогда , мне не понятно. Что у Вас. Нужно постучаться в личку к Ромазанову С. |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #25  Пн Окт 29, 2012 11:00:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе. Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
таки умею я пользоваться линейкой прокрутки |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #26  Пн Окт 29, 2012 11:46:43 |
Заголовок сообщения: | |
Все, разобралась, всем спасибо! |
Автор: | angel051054 | ||||
Добавлено: | #27  Пн Окт 29, 2012 12:44:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В ваших способностях я не сомневаюсь. Спасибо за хорошее настроение. Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: Ведмедь, А можно скромный вопросик. У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР. В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА". Ежемесячно начисляется амортизация по БУ. По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС. Т.Е. все вроде бы нормально. Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период. Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .? В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
Поделитесь . Что предприняли? |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #28  Пн Окт 29, 2012 13:54:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ. |
Автор: | aigerim0907 | ||
Добавлено: | #29  Пн Окт 29, 2012 15:04:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно. |
Автор: | angel051054 | ||||||||
Добавлено: | #30  Пн Окт 29, 2012 15:32:43 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может
Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию. Тогда всвязи с этим. В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась? Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала. Мне в базе нужно что-то предпринять? Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?... Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым. Следовательно так и нужно сделать в моем случае? А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить
Правильно я рассуждаю? |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #31  Пн Окт 29, 2012 15:57:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Правильно. Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
вот так надо сделать п.1 установить дату применения СНРа п.2 убрать галочку плательщик КПНа |
Автор: | Shurik |
Добавлено: | #32  Пн Окт 29, 2012 16:36:33 |
Заголовок сообщения: | |
aigerim0907, Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается. 1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость); 2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация). Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #33  Пн Окт 29, 2012 17:05:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть. |
Автор: | Shurik | ||
Добавлено: | #34  Пн Окт 29, 2012 17:33:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведмедь, ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету. Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ.
НО - посмотрите ОСВ по 2410. Добавлено спустя 44 секунды: Первоначальная стоимость ОС - увеличивается. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #35  Пн Окт 29, 2012 20:02:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я советовал? Где?
А если снять галочку "Отражать в бухучете"? |
Автор: | Shurik | ||
Добавлено: | #36  Вт Окт 30, 2012 11:31:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А!!!! Точно!!! Тоды, все замечательно ложиться. |
Автор: | Бану бухгалтер |
Добавлено: | #37  Пн Июн 29, 2015 15:47:29 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2 |
Автор: | Laky |
Добавлено: | #38  Пн Июн 29, 2015 20:23:45 |
Заголовок сообщения: | |
Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили? |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #39  Вт Июн 30, 2015 08:33:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий? Во-первых, проверьте
Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ. так что проверяйте... А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому... |
Автор: | Laky |
Добавлено: | #40  Вт Июн 30, 2015 09:05:11 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #41  Вт Июн 30, 2015 09:22:55 |
Заголовок сообщения: | |
Laky, да? у меня на прошлой работе, в базе все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь |
Автор: | Бану бухгалтер |
Добавлено: | #42  Вт Июн 30, 2015 11:44:59 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать :oops: , спасибку гарантирую |
Автор: | Бану бухгалтер | ||
Добавлено: | #43  Вт Июн 30, 2015 15:25:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #44  Пт Июл 10, 2015 10:49:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Может стоит разобраться почему это в 1С не делается? |
Автор: | Бану бухгалтер | ||
Добавлено: | #45  Пт Июл 10, 2015 11:34:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да стоит разобраться! :cry: |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #46  Пт Июл 10, 2015 11:59:41 |
Заголовок сообщения: | |
Вот вроде взрослый человек... Рег. номер где? |
Автор: | Бану бухгалтер |
Добавлено: | #47  Пт Июл 10, 2015 12:54:39 |
Заголовок сообщения: | |
1С предприятие 8,3 (8.3.5.1428) рег.номер 2008010262140 |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #48  Пт Июл 10, 2015 12:58:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет ног - нет мультиков (с) бородатый анекдот |