» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Подскажите Заполнение строки 300.00.033 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 07, 2012 14:19:05 |
Заголовок сообщения: | |
Рита, Если у вас будут обороты по нулевой ставке. все статьи пишут заумно, несколько раз перечитав хоть и, но все ровно понять невозможно. [/b] |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 07, 2012 09:05:27 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Да, верный.
Да платить вам ничего не надо. Превышение зачетного НДС пойдет в счет предстоящих платежей за следующие периоды.
Если у вас будут обороты по нулевой ставке.
|
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 07, 2012 00:08:47 |
Заголовок сообщения: | |
Рита, Значит нам возврат по НДС не положен. А сам расчет составлен верный? но за 3 квартал к уплате НДСа у нас не будет. 1)реализация товара: без ндс 821429; ндс 98571 2)полученные услуги: без ндс 415179; ндс 49821 3)импорт товара из РФ: без ндс 2726088; ндс 327130 Итого превышение по НДС получилось: 98571 - (49821+327130) = 278380 Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: значит вернуть можем в том случае ндс если сложиться разница в декларации по превышению по реализации и приобретенным товарам, услугам в РК? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #4  Вс Ноя 04, 2012 20:20:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так что вам не положен возврат НДС. А вообще почитайте внимательно полностью всю статью 272. |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #5  Сб Ноя 03, 2012 01:34:38 |
Заголовок сообщения: | Подскажите Заполнение строки 300.00.033 |
ИП, упрещенный режим, на учете по НДС состоим. Мы сдаем первоначальную форму по НДС т.к. состоим на учете с 01.07.12г., в 3 квартале реалиция товара была с НДС, а также были получены услуги, и импорт товара. 1)реализация товара: без ндс 821429; ндс 98571 2)полученные услуги: без ндс 415179; ндс 49821 3)импорт товара из РФ: без ндс 2726088; ндс 327130 Итого превышение по НДС получилось: 98571 - (49821+327130) = 278380 Вопрос: Скажите пжл, заполнив строку 300.00.033 мы можем возврат сделать превышения по НДС? В строке 300.00.033 I - нужно ли поставить галочку? В строке 300.00.033 II - указывается период 3квартал 2012г.? |