» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по зачету НДС по остаткам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Сб Апр 28, 2007 12:20:26 |
Заголовок сообщения: | |
(8) не очень много...НДС - 40 000 тенге... всё продано.... |
Автор: | Tata |
Добавлено: | #2  Сб Апр 28, 2007 00:35:58 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите, пожалуйста, как оформлять постановку на НДС? у меня на фирме сейчас остатки товаров на сумму 930 000 тенге (2 наименования). приобретались с НДС в 2006 году. если будет хоть одна реализация, то у нас превышение 15000 МРП и надо вставать на учет. слышала, что надо какую-то ведомость составлять на зачет ранее приобретенных товаров. если кто делал, скиньте пример, плиз. и потом - надо ли мне будет что-то сдавать дополнительно за 2006 год: 100 или еще какую-нибудь форму? и еще в 2006 году НДС был 15%, сейчас 14%. как делать? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #3  Пт Апр 27, 2007 18:09:30 |
Заголовок сообщения: | |
Мда... А много остатков было? В смысле - большая номенклатура? А эти остатки товара в течении прошлого года все продали? Я просто думаю, как сделать, чтобы к сотой допик не подавать. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пт Апр 27, 2007 17:50:00 |
Заголовок сообщения: | |
прошлого...по декларациям нормально все...я надеюсь... я эту разницу везде учитывала...хочу, чтобы в программе нормально было.... |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #5  Пт Апр 27, 2007 17:47:07 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно поползет, вы же от товара отщипнули НДС, который в свое время не взяли в зачет, т.к. были неплательщиком, и взяли в зачет в момент, когда стали плательщиком. С января этого года или с января прошлого? Если этого - есть время пересчитать. Если прошлого... А где ж вы раньше были? по НДС дополнительную Декларацию подаете? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #6  Пт Апр 27, 2007 17:38:23 |
Заголовок сообщения: | |
по остаткам и счет остатков. Кто всех запутал? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #7  Пт Апр 27, 2007 17:30:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
встали на учет по НДС, нужно взять НДС в зачет по остаткам товара... вопрос в том, какими проводками правильно отразить? Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
значит, в прошлом году поползет себестоимость? встали с 1 января |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #8  Пт Апр 27, 2007 17:28:04 |
Заголовок сообщения: | |
Valeri, смотрите, у вас на момент постановки на учет по НДС товар числился по стоимости с НДС, правильно? Вы же приходовали его на счета Дт 222 Кт 671 полной суммой, включая НДС (если от плательщика). А теперь вам нужно только этот НДС в зачет взять. Значит учетная стоимость товара должна уменьшиться. Имхо, проводка такая: Дт 331 Кт 222 (по-номенклатурно) |
Автор: | NoName | ||||
Добавлено: | #9  Пт Апр 27, 2007 17:20:02 | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Проводки по зачету НДС по остаткам | ||||
Тогда уж проще: 633 - 00 5000. Только зачем???
Да нифига оно не понятно. Толком расскажите, что нужно сделать ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Пт Апр 27, 2007 17:05:29 |
Заголовок сообщения: | Проводки по зачету НДС по остаткам |
нужно произвести зачет по остаткам товара (начало года).. проводки есть такие: 331 00 - 5000 633 331 - 5000 чувствуется в этом какая-то недосказанность :) подсобите, люди добрые! оборотка не идет, да оно и понятно... :( |