» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по зачету НДС по остаткам

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Апр 27, 2007 17:05:29
Заголовок сообщения: Проводки по зачету НДС по остаткам

нужно произвести зачет по остаткам товара (начало года)..
проводки есть такие: 331 00 - 5000
633 331 - 5000
чувствуется в этом какая-то недосказанность :)
подсобите, люди добрые!
оборотка не идет, да оно и понятно... :(



Автор: NoName
Добавлено: #2  Пт Апр 27, 2007 17:20:02
Заголовок сообщения: Re: Проводки по зачету НДС по остаткам

Valeri говорит:
чувствуется в этом какая-то недосказанность :)


Тогда уж проще: 633 - 00 5000. Только зачем???

Valeri говорит:
оборотка не идет, да оно и понятно... :(

Да нифига оно не понятно. Толком расскажите, что нужно сделать ?



Автор: Elis
Добавлено: #3  Пт Апр 27, 2007 17:28:04
Заголовок сообщения:

Valeri, смотрите, у вас на момент постановки на учет по НДС товар числился по стоимости с НДС, правильно?
Вы же приходовали его на счета Дт 222 Кт 671 полной суммой, включая НДС (если от плательщика).

А теперь вам нужно только этот НДС в зачет взять. Значит учетная стоимость товара должна уменьшиться. Имхо, проводка такая:
Дт 331 Кт 222 (по-номенклатурно)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Апр 27, 2007 17:30:27
Заголовок сообщения:

встали на учет по НДС, нужно взять НДС в зачет по остаткам товара...
вопрос в том, какими проводками правильно отразить?

Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

Elis говорит:
А теперь вам нужно только этот НДС в зачет взять. Значит учетная стоимость товара должна уменьшиться. Имхо, проводка такая:
Дт 331 Кт 222 (по-номенклатурно)


значит, в прошлом году поползет себестоимость?
встали с 1 января



Автор: Технический
Добавлено: #5  Пт Апр 27, 2007 17:38:23
Заголовок сообщения:

по остаткам и счет остатков. Кто всех запутал?


Автор: Elis
Добавлено: #6  Пт Апр 27, 2007 17:47:07
Заголовок сообщения:

Конечно поползет, вы же от товара отщипнули НДС, который в свое время не взяли в зачет, т.к. были неплательщиком, и взяли в зачет в момент, когда стали плательщиком.

С января этого года или с января прошлого?
Если этого - есть время пересчитать.
Если прошлого... А где ж вы раньше были? по НДС дополнительную Декларацию подаете?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пт Апр 27, 2007 17:50:00
Заголовок сообщения:

прошлого...по декларациям нормально все...я надеюсь...
я эту разницу везде учитывала...хочу, чтобы в программе нормально было....



Автор: Elis
Добавлено: #8  Пт Апр 27, 2007 18:09:30
Заголовок сообщения:

Мда... А много остатков было? В смысле - большая номенклатура?
А эти остатки товара в течении прошлого года все продали?
Я просто думаю, как сделать, чтобы к сотой допик не подавать.



Автор: Tata
Добавлено: #9  Сб Апр 28, 2007 00:35:58
Заголовок сообщения:

подскажите, пожалуйста, как оформлять постановку на НДС? у меня на фирме сейчас остатки товаров на сумму 930 000 тенге (2 наименования). приобретались с НДС в 2006 году. если будет хоть одна реализация, то у нас превышение 15000 МРП и надо вставать на учет. слышала, что надо какую-то ведомость составлять на зачет ранее приобретенных товаров. если кто делал, скиньте пример, плиз. и потом - надо ли мне будет что-то сдавать дополнительно за 2006 год: 100 или еще какую-нибудь форму?
и еще в 2006 году НДС был 15%, сейчас 14%. как делать?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Сб Апр 28, 2007 12:20:26
Заголовок сообщения:

(8) не очень много...НДС - 40 000 тенге...
всё продано....



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ