» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: alika_
Добавлено: #1  Вт Фев 26, 2013 00:25:20
Заголовок сообщения:

Огромное спасибо, помогли разобраться!


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пн Фев 25, 2013 20:26:28
Заголовок сообщения:

alika_ говорит:
В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?

Никак. Зачем это исправлять? Затраты накапливаются постатейно, а продукция (услуга) производится в рамках номенклатурной группы. Такова логика программы, да и вообще логика.



Автор: alika_
Добавлено: #3  Пн Фев 25, 2013 16:45:12
Заголовок сообщения:

Спасибо, еще вопрос. В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?


Автор: VFrol
Добавлено: #4  Пн Фев 25, 2013 16:32:08
Заголовок сообщения:

alika_ говорит:
пополняет счет по Дт 8310

Каков вопрос.
alika_ говорит:
А как быть с материалами?

Таков ответ :
Дт 8*** Кт 1310

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

alika_ говорит:
пополняет счет по Дт 8310

Каков вопрос.
alika_ говорит:
А как быть с материалами?

Таков ответ :
Дт 8*** Кт 1310



Автор: alika_
Добавлено: #5  Пн Фев 25, 2013 15:45:55
Заголовок сообщения:

Не поняла, этот документ пополняет счет по Дт 8310, а не списывает с него


Автор: VFrol
Добавлено: #6  Пн Фев 25, 2013 15:21:06
Заголовок сообщения:

alika_, Документ"Требование накладная" , обратить внимание на "Номенклатурную группу" и "Статью затрат"


Автор: alika_
Добавлено: #7  Пн Фев 25, 2013 15:12:38
Заголовок сообщения:

Хорошо, спасибо. А как быть с материалами?


Автор: VFrol
Добавлено: #8  Пн Фев 25, 2013 14:54:37
Заголовок сообщения:

Тогда используйте документы для 8310 в таком порядке :
1.Отчет производства за смену , закладка "Услуги" ,Счет БУ - 8110 , Номенклатурная группа "Трубы"
2.Закладка счета учета Счет затрат 8310 Номенклатурная группа "Услуги вспомогательного производства"

Добавлено спустя 53 секунды:

по 2 пункуту



Автор: alika_
Добавлено: #9  Пн Фев 25, 2013 14:43:51
Заголовок сообщения:

Вспомагательное производство - ремонтная мастерская, электоцех, основное - выпуск труб.


Автор: VFrol
Добавлено: #10  Пн Фев 25, 2013 14:26:38
Заголовок сообщения:

alika_, Если Вы поясните , что у Вас за "вспомогательное" производство , тогда я попробую Вам помочь .
Это услуги (электроцех или автогараж и т.п) или это полуфабрикаты собственного производства ?



Автор: alika_
Добавлено: #11  Пн Фев 25, 2013 14:18:26
Заголовок сообщения:

Спасибо, гл. бух. просит все вспомагательное производство в конце месяца перекидывать на основное. Значит не получится?


Автор: VFrol
Добавлено: #12  Пн Фев 25, 2013 13:40:38
Заголовок сообщения:

alika_, Нет , 8310 сам посебе , а 8110 сам по себе.
Например :
1.Выпуск вспомогательной продукции :
Дт 1320 Кт 8310
2.Списание на выпуск основной продукции :
Дт 8110 Кт 1320
3. Выпуск основной прдукции :
Дт 1320 Кт 8110

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

Это все документами "Отчет производства за смену" , "Требование накладная", Закрытие месяца".
Интересно , что за производство у Вас на 8310.



Автор: alika_
Добавлено: #13  Пн Фев 25, 2013 13:16:24
Заголовок сообщения:

Нужно 8310 перенести на 8110, а в закрытии месяца 8310 закрывается на 1320


Автор: VFrol
Добавлено: #14  Пн Фев 25, 2013 12:51:41
Заголовок сообщения:

Вот теперь светлее. В 1С 8 типовая "Бухгалтерия для Казахстана" автоматическое закрытие производственных счетов производится , при помощи документа "Закрытие месяца".
"Меню - Операции - Регламентные операции - Закрытие месяца".



Автор: alika_
Добавлено: #15  Пн Фев 25, 2013 12:50:11
Заголовок сообщения:

8100751121, версия 2.0.9.7, типовая Бухгалтерия для Казахстана, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)


Автор: VFrol
Добавлено: #16  Пн Фев 25, 2013 12:35:38
Заголовок сообщения:

alika_ говорит:
Т.е так настроить нельзя? Только вручную?

Да нет можно. Только Вы все данные о своей 1С сообщите (читаем правила форума) и Вам начнут помогать.



Автор: alika_
Добавлено: #17  Пн Фев 25, 2013 12:13:09
Заголовок сообщения:

Т.е так настроить нельзя? Только вручную?


Автор: VFrol
Добавлено: #18  Сб Фев 23, 2013 13:35:03
Заголовок сообщения:

alika_, А может у Вас такая специальная (неизвестная нам) настройка 1С , что вручную закрывать лучше!


Автор: alika_
Добавлено: #19  Сб Фев 23, 2013 13:14:26
Заголовок сообщения: Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110?

Добрый день! В конце каждого месяца требуется закрыть счет 8310 на 8110. Подскажите, пожалуйста как это можно автоматизировать, чтобы не закрывать каждый раз вручную?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ