» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #1  Сб Фев 23, 2013 13:14:26 |
Заголовок сообщения: | Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110? |
Добрый день! В конце каждого месяца требуется закрыть счет 8310 на 8110. Подскажите, пожалуйста как это можно автоматизировать, чтобы не закрывать каждый раз вручную? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #2  Сб Фев 23, 2013 13:35:03 |
Заголовок сообщения: | |
alika_, А может у Вас такая специальная (неизвестная нам) настройка 1С , что вручную закрывать лучше! |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #3  Пн Фев 25, 2013 12:13:09 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е так настроить нельзя? Только вручную? |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #4  Пн Фев 25, 2013 12:35:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да нет можно. Только Вы все данные о своей 1С сообщите (читаем правила форума) и Вам начнут помогать. |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #5  Пн Фев 25, 2013 12:50:11 |
Заголовок сообщения: | |
8100751121, версия 2.0.9.7, типовая Бухгалтерия для Казахстана, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #6  Пн Фев 25, 2013 12:51:41 |
Заголовок сообщения: | |
Вот теперь светлее. В 1С 8 типовая "Бухгалтерия для Казахстана" автоматическое закрытие производственных счетов производится , при помощи документа "Закрытие месяца". "Меню - Операции - Регламентные операции - Закрытие месяца". |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #7  Пн Фев 25, 2013 13:16:24 |
Заголовок сообщения: | |
Нужно 8310 перенести на 8110, а в закрытии месяца 8310 закрывается на 1320 |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #8  Пн Фев 25, 2013 13:40:38 |
Заголовок сообщения: | |
alika_, Нет , 8310 сам посебе , а 8110 сам по себе. Например : 1.Выпуск вспомогательной продукции : Дт 1320 Кт 8310 2.Списание на выпуск основной продукции : Дт 8110 Кт 1320 3. Выпуск основной прдукции : Дт 1320 Кт 8110 Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: Это все документами "Отчет производства за смену" , "Требование накладная", Закрытие месяца". Интересно , что за производство у Вас на 8310. |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #9  Пн Фев 25, 2013 14:18:26 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, гл. бух. просит все вспомагательное производство в конце месяца перекидывать на основное. Значит не получится? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #10  Пн Фев 25, 2013 14:26:38 |
Заголовок сообщения: | |
alika_, Если Вы поясните , что у Вас за "вспомогательное" производство , тогда я попробую Вам помочь . Это услуги (электроцех или автогараж и т.п) или это полуфабрикаты собственного производства ? |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #11  Пн Фев 25, 2013 14:43:51 |
Заголовок сообщения: | |
Вспомагательное производство - ремонтная мастерская, электоцех, основное - выпуск труб. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #12  Пн Фев 25, 2013 14:54:37 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда используйте документы для 8310 в таком порядке : 1.Отчет производства за смену , закладка "Услуги" ,Счет БУ - 8110 , Номенклатурная группа "Трубы" 2.Закладка счета учета Счет затрат 8310 Номенклатурная группа "Услуги вспомогательного производства" Добавлено спустя 53 секунды: по 2 пункуту |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #13  Пн Фев 25, 2013 15:12:38 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо, спасибо. А как быть с материалами? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #14  Пн Фев 25, 2013 15:21:06 |
Заголовок сообщения: | |
alika_, Документ"Требование накладная" , обратить внимание на "Номенклатурную группу" и "Статью затрат" |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #15  Пн Фев 25, 2013 15:45:55 |
Заголовок сообщения: | |
Не поняла, этот документ пополняет счет по Дт 8310, а не списывает с него |
Автор: | VFrol | ||||||||
Добавлено: | #16  Пн Фев 25, 2013 16:32:08 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Каков вопрос.
Таков ответ : Дт 8*** Кт 1310 Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Каков вопрос.
Таков ответ : Дт 8*** Кт 1310 |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #17  Пн Фев 25, 2013 16:45:12 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, еще вопрос. В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #18  Пн Фев 25, 2013 20:26:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Никак. Зачем это исправлять? Затраты накапливаются постатейно, а продукция (услуга) производится в рамках номенклатурной группы. Такова логика программы, да и вообще логика. |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #19  Вт Фев 26, 2013 00:25:20 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное спасибо, помогли разобраться! |