» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ндс в зачет брать с момента превышения или с момента получения свидетельства |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Gingger |
Добавлено: | #1  Чт Окт 29, 2009 12:36:10 |
Заголовок сообщения: | |
ст. 256, п. 1, пп.5 при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость. т.е. как написала Елена Т в посте 38 |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #2  Чт Окт 29, 2009 12:25:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, с даты постановки на учет. |
Автор: | Нурлан_Б | ||
Добавлено: | #3  Чт Окт 29, 2009 12:20:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
когда подали заявление ? Плательщиками становятся в первый день месяца, следующего за месяцем в котором подали заявление для постановки на рег. учет по ндс, так что будьте по внимательнее при выписке счет-фактур и припринятий в зачет |
Автор: | Gingger |
Добавлено: | #4  Чт Окт 29, 2009 12:15:01 |
Заголовок сообщения: | |
можете взять в зачет по остаткам товара. подробнее здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13426&start=0 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Чт Окт 29, 2009 12:12:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. Если есть товаро-матер.остатки на дату постановки на учет по НДС, то составить инвентариз.опись на дату постановки и по ним выделить НДС если по ним в счет-фактурах был выставлен НДС. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Madina еще почитайте эти 2 темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=259728#259728 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=267133#267133 |
Автор: | Madina |
Добавлено: | #6  Чт Окт 29, 2009 12:09:44 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день не могли бы мне помочь срочно. Я свидетельство по НДС получила 1 сентября 2009 года, а в зачет сета фактуры полученные за август месяц я могу взять в зачет в отчете за 3 квартал или только сентябрьские счета брать в зачет |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #7  Пт Апр 10, 2009 11:30:26 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибо большое за помощь, очень вам признательна, я недавно занимаюсь бухгалтерией и еще все тонкости не знаю, поэтому помощь так необходима. Только я не совсем поняла почему 13%, а не 12. Еще раз ЕленаТ большое спасибо. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #8  Пт Апр 10, 2009 11:26:09 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
В Вашем файле отчет по товару, а Вам надо основываться всегда на данные счетов бух.учета, сопоставлять и уже знать правильно этот отчет дает данные или нет. Добавлено спустя 4 минуты:
Делаете оборотно-сальдовую ведомость по счету 1330.1 за 01.01.09 и там видите остатки по товару на начало периода -количество и сумма, так вот сумма и есть та себестоимость
2009г -12%, извиняюсь. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #9  Пт Апр 10, 2009 11:17:45 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Тогда делаю так, если например какой-то товар стоит на 01.01.09 по цене 420 тенге: ДТ1420 КТ1330.1 Сумма 50.4 (420*12%) Верно? Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Елена Т Все теперь вижу как далеть, сейчас попробую Единственное можно еще вопрос почему НДС 13% ведь берем в зачет в этом году? Спасибо. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #10  Пт Апр 10, 2009 11:11:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот видите нету у Вас
Поэтому то и
Добавлено спустя 6 минут: 8848547 делится на 7830572,57 такая останется себестоимость на сч.1330.1 после проводки по выделению НДС 1017974,43 такая сумма НДС в зачет сядет у Вас на сч.1420 после проведения проводки по выделению НДС в зачет. Проводка Дт1420 Кт1330.1 на сумму 1017974,43 Повторяю - по каждому товару нужно делить себестоимость старая по товару "А" на 01.01.09 делите на /1,13 и умножаете на *0,13= НДС к выделению и так по каждому товару, в итоге должна быть сумма 1017974,43 Может на копейки не сходится, но правильнее будет как получилось по каждому товару. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #11  Пт Апр 10, 2009 11:05:08 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т по анализу счета 1330,1 стоит сумма 8848547 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #12  Чт Апр 09, 2009 19:36:31 |
Заголовок сообщения: | |
У вас на счете ТМЗ 1330.1 на 01.01.09г какая сумма 8848547 или 9909933.08 ? |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #13  Чт Апр 09, 2009 12:48:53 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т а как же мне быть если у меня уже все стоит с НДС, ничего не пойму я вложу фрагмент моего отчета по остаткам посмотрите плиз подскажите как правильно взять в зачет НДС, пожайлусто. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #14  Чт Апр 09, 2009 12:44:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Категорично "Нет", иначе себестоимость товара будет неверной. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #15  Чт Апр 09, 2009 12:39:19 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т при формировании отчета по остаткам товаров на 01.01.09 уже все остатки идут с начисленным НДС, могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар,ведь программа уже начислила НДС на каждый товар с 01.01.09? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #16  Вт Апр 07, 2009 17:04:58 |
Заголовок сообщения: | |
Именно так, ведь выделив НДС из стоимости ранее приобретенных товаров Вы изменяете их себестоимость, а это возможно только по конкретному товару. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #17  Вт Апр 07, 2009 17:00:46 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т тогда запрашивается наименование товара это по каждому товару забивать НДС? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #18  Вт Апр 07, 2009 16:57:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дт1420 Кт1310 на сумму НДС. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
1330 товары |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #19  Вт Апр 07, 2009 16:44:00 |
Заголовок сообщения: | |
Elis подскажите пожайлусто. я беру НДС в зачет по остаткам товаров на 01.01.09 (т.к. встали на учет по НДС 01.01.09) какая проводка составляется на эту операцию? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #20  Вт Май 15, 2007 02:34:24 |
Заголовок сообщения: | |
:netema: расценно модератором, как мародерство.Предупреждение: бан при повторе. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #21  Вт Май 15, 2007 02:02:45 |
Заголовок сообщения: | |
:read: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #22  Вт Май 15, 2007 01:56:50 |
Заголовок сообщения: | |
Вы все время прыгаете от одного к другому и причем тут легче или нет , надо же понять вас и разобраться что именно вы имеете ввиду |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #23  Вт Май 15, 2007 01:35:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Может хватит, а? Зачем вы это все... Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Легче стало? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #24  Вт Май 15, 2007 01:30:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
поясните фразу |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #25  Вт Май 15, 2007 00:34:19 |
Заголовок сообщения: | |
Правильно вам сказали. С этого года в Кодексе формулировку изменили. Вроде фраза чуть-чуть подправлена, а смысл изменился кардинально. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #26  Вт Май 15, 2007 00:30:40 |
Заголовок сообщения: | |
По поводу ежемесячной отчетности, после постановки на НДС, в налоговой мне сказали что сейчас отменили, только поквартально отчитываться, помесячно если только сумма не превышает 1000МРП. Добавлено спустя 50 секунд: в смысле если превышает 1000МРП, опечатался |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #27  Пн Май 14, 2007 10:28:55 |
Заголовок сообщения: | |
15) Ну замечательно, спустя 54 часа удосужились прочитать Кодекс... Можете, когда захотите... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #28  Пн Май 14, 2007 01:30:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ответ далеко не полный и не точный по ТМЗ и ОС вы имеете полное право брать НДС в ЗАЧЕТ на дату постановки на учет по данным учета и инвентаризации об этом нам говорит ст.208 п 9 , а требование по ст 246 п3 исключили в НК 2007 ,выбор за налогоплательщиком |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #29  Сб Май 12, 2007 13:02:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Помимо IP есть еще ваша уникальная способность расставлять знаки препинания.
Действительно, жаль... До свидания... п.п. 1, 3 Правил. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #30  Сб Май 12, 2007 11:39:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Элис аналогично и по моему не прилично ,а жаль ... |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #31  Сб Май 12, 2007 11:25:16 |
Заголовок сообщения: | |
Adel, не надо считать, что все вокруг глупее вас. Это не красиво. |
Автор: | Adel | ||
Добавлено: | #32  Сб Май 12, 2007 08:51:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не по теме - получается типа флейм ,но тем не менее ... В Luxor вы не сомневаетесь что он это он ,а не я ? Я проверила по запросу IP там есть выход на домен откуда мы говорим и входим в инет , вот по IP без хвоста по одному из телекомовских инетов из Алматы (последние цифры не совпадают,а остальные общие ) я наиболее часто совпадаю с Luxer . Алина , Акулина со вставками , и еще примерно 6 форумчан У телекома в Алматы есть у меня три входа через инет и с разной стоимостью и еще через провайдеров При входе IPвсегда уникальный по всем группам цифр ,но если убрать последние три ,то совпадений много Надеюсь вы не считаете .что мы одно лицо Просто наткнулась на вашу инфу и с утра попроверяла по IP как это выглядит ...у многих алматинцев при выходе через телеком айпи близкие по значению ,у себя насчитала много разных айпи... Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: Хотела даже распечатку запроса воткнуть сюда ,но не стала так как это информация конфиденциальная ,остановилась ... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #33  Пт Май 11, 2007 21:44:33 |
Заголовок сообщения: | |
уже поделился ...мерси |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #34  Пт Май 11, 2007 19:50:54 |
Заголовок сообщения: | |
Послушайте, Стас или Адель или как вас там еще. Я русским по белому сказал, учить раздел 8... Что вы почерпнули из ст. 246? Поделитесь знаниями... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #35  Пт Май 11, 2007 19:33:25 |
Заголовок сообщения: | |
и при понятии квартал можно и первым ограничется ,а потом поквартально или нет |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #36  Пт Май 11, 2007 19:32:04 |
Заголовок сообщения: | |
Ждемс ,поляна будет В кодексе говорится о квартале ,а в квартале 3 месяца ,а если растянуть удовольствие ,то получится 4 вот и беспокоюсь ,знаю одну тоо которая переусердствовала и выкатилась до конца года на помесячные |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #37  Пт Май 11, 2007 19:21:25 |
Заголовок сообщения: | |
Кодекс раздел 8 учить от сих до сих. Приеду - проверю. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #38  Пт Май 11, 2007 19:17:24 |
Заголовок сообщения: | |
А Кодекс почитать не судьба? |
Автор: | Стас!! |
Добавлено: | #39  Пт Май 11, 2007 19:11:54 |
Заголовок сообщения: | |
А не решат они, НК , что мы будем пожизненно отчитываться помесячно ,если лишние месяцы прихватим для помесячного отчета ? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #40  Пт Май 11, 2007 18:57:44 |
Заголовок сообщения: | |
С момента постановки на учет по НДС. На всякий случай за март и еще один квартал... |
Автор: | стас спрашивает |
Добавлено: | #41  Пт Май 11, 2007 18:54:56 |
Заголовок сообщения: | |
Кто чем может !!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #42  Пт Май 11, 2007 03:22:28 |
Заголовок сообщения: | ндс в зачет брать с момента превышения или с момента получения свидетельства |
Если предприятие работало на упрощенке и по требованию налоговой стало на учет по ндс и позже , чем превысили обьем и уплатило штрафы за превышение срока - можно сказать очистилось ,встало в последний месяц квартала , ндс в зачет имеет право брать с момента превышения или с момента получения свидетельства и помесячно надо отчитываться только за март или еще один квартал |