» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1С 7,7 отразить продажу легкового а/м с приростом стоимости? Расчет НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #1  Пн Июн 17, 2013 10:34:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю, выделить облагаемый оборот и необлагаемый, тогда все сядет ровно. |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #2  Пн Июн 17, 2013 10:30:29 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, действительно посмотрела, есть такой пункт. Прошу прощения у Такокс, так никто и не ответил что делать когда в анализе стоит неправильная в данном случае сумма НДС. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #3  Пт Июн 14, 2013 14:57:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это еще почему?
Какие вопросы, если НДС рассчитан верно? Ст 238
Ким Наташа, почему вы оглядываетесь на налоговую, а не на Налоговый кодекс? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #4  Пт Июн 14, 2013 13:28:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если легковой был ранее ОС, то по ст.238 п8
|
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Пт Июн 14, 2013 12:39:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласно ст.238 п.1 НК РК. С ув. |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #6  Пт Июн 14, 2013 12:15:58 |
Заголовок сообщения: | |
Я считаю что руками в данном случае Вам править ничего не надо было. Я когда реализовывала а\машину, то в накладной и в счф у меня стоял НДС, рассчитанный от продажной цены. Разница же между продажной ценой минус НДС минус остаточная стоимость будет ваш доход. Да и у налоговой будут к Вам вопросы почему при продажной цене 532000 тенге у вас НДС неправильно рассчитан. НДС нужно считать не от разницы между реализационной ценой и остаточной стоимостью, а от цены реализации. |
Автор: | Такокс |
Добавлено: | #7  Вт Мар 26, 2013 10:21:30 |
Заголовок сообщения: | Как в 1С 7,7 отразить продажу легкового а/м с приростом стоимости? Расчет НДС |
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе: 20.03.2013 реализован легковой а/м за 532 000 тенге. Остаточная стоимость на 01.03.2013 года составила 111 126 тенге, что НДС не облагается. Облагаемый оборот равен 420 874 тенге, отсюда НДС 50 505 тенге. В 1С оформила так: документ - реализация ФА в накладной 532 000 тенге (НДС 57 000 ставит автоматом), а СФ поставила руками 50 505, но в анализе счета 3130 НДС отражается в сумме 57 000. Подскажите как быть, чтобы НДС верно отражался на счетах БУ |