» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Идет ли на вычет по 100.00 декларации НДС на товары таможенного союза,не взятый в зачет по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ustkuznesova
Добавлено: #1  Пн Апр 15, 2013 17:45:00
Заголовок сообщения: Идет ли на вычет по 100.00 декларации НДС на товары таможенного союза,не взятый в зачет по НДС?

Здравствуйте,фирма ТОО на ОУР не плательщик НДС (работа с медикаментами,аптеки).С 2012 года стали работать с Россией и оплачивать НДС при импорте на товары таможенного союза. Могу ли я взять данную начисленную и оплаченную сумму на вычеты по КПН и по какой строке? Заранее спасибо.


Автор: Мара
Добавлено: #2  Пн Апр 15, 2013 17:53:18
Заголовок сообщения:

Ну то что это вычет - это факт. По любой этот НДС будет "сидеть" в себестоимости товара.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Похоже через себестоимость в вычет.



Автор: ustkuznesova
Добавлено: #3  Вт Апр 16, 2013 09:31:27
Заголовок сообщения:

Обяъясните пожалуйста,а как посадить НДС в себестоимость товара,если его нам продают без НДС.мы проплатили поставщикам 1 млн. тенге,нам поставили товар на 1 млн. тенге,который мы оприходовали и заплатили НДС 120 000тенге.Получается приход надо делать на 1 120 000 тенге,тогда 120 000 зависают как долг поставщику?


Автор: TATUSA
Добавлено: #4  Вт Апр 16, 2013 10:31:16
Заголовок сообщения:

ustkuznesova говорит:
Обяъясните пожалуйста,а как посадить НДС в себестоимость товара,если его нам продают без НДС.мы проплатили поставщикам 1 млн. тенге,нам поставили товар на 1 млн. тенге,который мы оприходовали и заплатили НДС 120 000тенге.Получается приход надо делать на 1 120 000 тенге,тогда 120 000 зависают как долг поставщику?

Я думаю, НДС проводить как доп. расходы



Автор: ustkuznesova
Добавлено: #5  Вт Апр 16, 2013 10:55:49
Заголовок сообщения:

У нас приход идет в старой программе(только торговля,), а потом я в 1С бухгалтерии разношу бух.спракой начисление НДС по импорту.Как все теперь сделать правильно и куда включить НДС(там у нас аж 500тыс.тенге) в декларации по КПН?


Автор: ustkuznesova
Добавлено: #6  Вт Апр 16, 2013 12:14:47
Заголовок сообщения:

Если НДС входит в себестоимость то я на эту сумму увеличиваю строку 100.00.018 III A, и в приложении формы 100.02 Расходы налогоплательщиков по реализованным товарам пишу ГУ Налоговое управление 500 000 тенге.Правильно??? Пожалуйста подскажите.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ