» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Курсовая разница на конкретном примере

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #1  Вт Апр 30, 2013 18:12:56
Заголовок сообщения:

Возможно у вас не настроено программа.Это настройки в 1 С
Сервис-Параметры-Операции-Поставить галочку "рассчитывать сумму проводки по курсу". При этом правильно формировать справочники, в данном случае валюты. Дальше по каждому счету(валютному) проверьте настройки СССпособ признания курсовой разницы по счету". Конечно это работа програмиста, но надо знать и бухгалтеру как работает(настроена) твоя программа



Автор: Sunshine
Добавлено: #2  Вт Апр 30, 2013 17:55:16
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Может это не 1С , или не типовая версия ?

да нет, вроде 1С, а как узнать: типовая или нет?
извините, а что означает "типовая версия"?



Автор: VFrol
Добавлено: #3  Вт Апр 30, 2013 17:19:55
Заголовок сообщения:

Sunshine, Еще раз повторяю , в типовых настройках программы 1С версии 7.7 , при проведении документа
"Переоценка валюты" , на счете , где валютное сальдо за предыдущий период равно 0 , никаких операций не образуется.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

Может это не 1С , или не типовая версия ?



Автор: Sunshine
Добавлено: #4  Вт Апр 30, 2013 17:10:22
Заголовок сообщения:

VFrol,
проверила ОСВ за 2012 год, остатков не по 1022, не по 1021 нет.
В течение 2012 года были операции с использованием счета 1021 только по тенге (перегоняли деньги с кассы в банк)



Автор: VFrol
Добавлено: #5  Вт Апр 30, 2013 17:04:06
Заголовок сообщения:

Sunshine, Ну ОСВ по 1022 проверьте.
Переоценка на пустом счет никода не появится. Значит на нем есть остатки валюты. Может с прошлых лет.



Автор: Sunshine
Добавлено: #6  Вт Апр 30, 2013 16:59:40
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Тогда проверьте не висит ли на сч 1022 какой-нибудь суммы

нет, не висит
VFrol говорит:
Вообще то курсовой перекос в седьмой версии , отразился бы сразу при проведении выписки , где отражена покупка валюты, если бы автор использовал счет 1021 , а не 1022.

VFrol, а мы валюту не покупали в 2012 году вообще, почему он так делает? :(
VFrol говорит:

Конечно можно и так оставить , только курсовой перекос не должен отражаться на сч.7430. Это же не курсовая разница.

так оставить не могу, потому что не понятно откуда вышла это сумма, и еще сумма проводки для ТОО с небольшим оборотом большая



Автор: VFrol
Добавлено: #7  Вт Апр 30, 2013 16:53:29
Заголовок сообщения:

Вообще то курсовой перекос в седьмой версии , отразился бы сразу при проведении выписки , где отражена покупка валюты, если бы автор использовал счет 1021 , а не 1022.
Конечно можно и так оставить , только курсовой перекос не должен отражаться на сч.7430. Это же не курсовая разница.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Вт Апр 30, 2013 16:49:38
Заголовок сообщения:

Тогда проверьте не висит ли на сч 1022 какой-нибудь суммы


Автор: Sunshine
Добавлено: #9  Вт Апр 30, 2013 16:47:35
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Если на 10.01.12, то
Sunshine говорит:
Дт 7430 Кт 1022 -

это правильно, т.к. это курсрвой перекос при покупки валюты.

но мы валюту в 2012 не покупали



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Вт Апр 30, 2013 16:44:48
Заголовок сообщения:

Если на 10.01.12, то
Sunshine говорит:
Дт 7430 Кт 1022 -

это правильно, т.к. это курсрвой перекос при покупки валюты.



Автор: Sunshine
Добавлено: #11  Вт Апр 30, 2013 16:42:42
Заголовок сообщения:

на 10.01.2012 и на 31.12.2012


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Вт Апр 30, 2013 16:41:20
Заголовок сообщения:

На какое число?


Автор: Sunshine
Добавлено: #13  Вт Апр 30, 2013 16:40:14
Заголовок сообщения:

ой, сделала переоценку, появилась странная проводка О_О

Дт 7430 Кт 1022 - что это?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #14  Вт Апр 30, 2013 16:32:29
Заголовок сообщения:

Да


Автор: Sunshine
Добавлено: #15  Вт Апр 30, 2013 16:31:20
Заголовок сообщения:

если я сделаю переоценку на 31.12.2011, то я должна буду пересдавать отчетность за 2011 год, да?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #16  Вт Апр 30, 2013 16:27:40
Заголовок сообщения:

Sunshine говорит:
если честно, то я не хочу трогать 2011 год.

Ну можете и не трогать, но тогда в 2012 г отразиться не верная курсовая разница.



Автор: Sunshine
Добавлено: #17  Вт Апр 30, 2013 16:26:11
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, если честно, то я не хочу трогать 2011 год.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #18  Вт Апр 30, 2013 16:22:22
Заголовок сообщения:

Sunshine говорит:
я сделала переоценку на 10.01.2012 (день оплаты) и на 31.12.2012

Верно. Но для начала надо было сделать
Трудоголик2 говорит:
переоценку на 31.12.11

потому как
Sunshine говорит:
у меня на 01.01.12 по банку висит 1000 долларов сумма в тенге 148 040 (значит по курсу 148,04

А это курс на 30.12.11
А на 31.12.11
Galina Moisseyenko говорит:
На 31.12.2011 Курс=148,4



Автор: Sunshine
Добавлено: #19  Вт Апр 30, 2013 16:18:15
Заголовок сообщения:

Трудоголик2,
я сделала переоценку на 10.01.2012 (день оплаты) и на 31.12.2012
все правильно? :oops:



Автор: VFrol
Добавлено: #20  Вт Апр 30, 2013 16:01:28
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, Не в тему, но я знавал одного бухгалтера , который халовался на 1С (еще 7 версии), потому что та "не собирала ф300". Я был в шоке , когда я увидел , что вся реализация у него на ручных операциях!!


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #21  Вт Апр 30, 2013 16:01:00
Заголовок сообщения:

Sunshine говорит:
что делать с расчетами по поставщикам?

1 Сделать переоценку на 31.12.11
2 При проведении оплаты 10.01.12 тоже сделать переоценку
И тогда все сядет по поставщикам и вал. счету без хвостиков. Т.е. при проведении банковских операций программа сама сделает проводки по курсовым разницам.



Автор: Sunshine
Добавлено: #22  Вт Апр 30, 2013 15:57:19
Заголовок сообщения:

Спасибо всем большое!!! :Rose:

а что делать с расчетами по поставщикам? :oops:



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #23  Вт Апр 30, 2013 15:53:58
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Настоящий бухгалтер , должен руками проводки прописать

Настоящий бухгалтер не должен делать ручные проводки. А вот знать проводки и уметь без программы рассчитать - должен. :wink:



Автор: VFrol
Добавлено: #24  Вт Апр 30, 2013 15:51:25
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Но при проводках как по банку так и по поставщику, программа должна была сама сформировать провоки по курсовой разнице

Настоящий бухгалтер , должен руками проводки прописать , и на счетах вычислить сумму , дабы не забыть . :)



Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #25  Вт Апр 30, 2013 15:35:29
Заголовок сообщения:

148,04-Курс на 30.12.2011 года. На 31.12.2011 Курс=148,4. За 2011 год. Если хотите, чтобы все было корректно, нужно пересчитать курсовую разницу за 2011 год. Будет небольшой доход по валютному счету. И дальше старт от Курса 148,4. А так ход мысли верный


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #26  Вт Апр 30, 2013 15:02:52
Заголовок сообщения:

Sunshine говорит:
а у меня на начало в тенге 148 040, возникает разница 500 тенге, решила что это доход от курсовой разницы
и сделала проводку: Дт 1030 Кт 6250 сумма 500

Верно. Но при проводках как по банку так и по поставщику, программа должна была сама сформировать провоки по курсовой разнице.



Автор: Sunshine
Добавлено: #27  Вт Апр 30, 2013 14:42:26
Заголовок сообщения:

:oops:


Автор: Sunshine
Добавлено: #28  Вт Апр 30, 2013 12:04:14
Заголовок сообщения: Курсовая разница на конкретном примере

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=539407#539407

Здравствуйте,

уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста с курсовыми ризницами,

например:
Банк
вот у меня на 01.01.12 по банку висит 1000 долларов сумма в тенге 148 040 (значит по курсу 148,04 - откуда этот курс я не знаю)

10.01.2012 была отплата двум поставщикам:
1-му поставщику 700 долларов в тенге 103 978 (курс 148,54 - значит по курсу нац.банка на 10.01.2012)
2-му поставщику 300 долларов в тенге 44 562 (курс 148,54 - значит по курсу нац.банка на 10.01.2012)

итого 1000 в тенге 148 540

а у меня на начало в тенге 148 040, возникает разница 500 тенге, решила что это доход от курсовой разницы
и сделала проводку: Дт 1030 Кт 6250 сумма 500

я все правильно сделала? :oops:

теперь перейдем к счету по поставщикам

на 01.01.2012 числилась задолженность по двум поставщикам:
по 1-му поставщику 700 долларов в тенге 103 880 (курс 148,40 - значит по курсу нац.банка на 31.12.11)
по 2-му поставщику 650 долларов в тенге 96 460 (курс 148,40 - значит по курсу нац.банка на 31.12.11)

по 1-му поставщику после оплаты образовалась разница (-98) тенге (103 880-103 978)
по 2-му поставщику после оплаты осталась задолженность 350 долларов в тенге 51 898 (96 460-44 562)

вот теперь не знаю, какие проводки я должна сделать связанные с поставщиками :(



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ