форма 300.00 отражение НДС подлежащий уплате методом зачета
|
Жанара Лелекова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Ноя 12, 2010 19:06:09
|
|
|
По импорту 300.00.016.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ОХ извиняюсь , старую форму открыл , надо 300.00.021
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанара Лелекова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Ноя 12, 2010 19:08:34
|
Сообщить модератору
|
|
Это же строка называется "товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен
Добавлено спустя 59 секунд:
а там в соответствии с условиями контракта на недропользование
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 12, 2010 19:11:09
|
|
|
И в
Жанара Лелекова говорит: |
300.00.012 |
Это будет верно.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Жанара Лелекова
К вечеру ослеп и оглох. Извиняюсь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанара Лелекова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Ноя 12, 2010 19:14:40
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol говорит: |
ОХ извиняюсь , старую форму открыл , надо 300.00.021 |
я сомневаюсь по поводу этой строки, там написано "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ"
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
VFrol говорит: |
К вечеру ослеп и оглох. Извиняюсь. |
Так какая строка? Подскажите пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Ноя 12, 2010 19:23:11
|
|
|
300.00.012 "НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета, за исключением
строки 300.00.011 (300.04.001B)"
Ваша строка .
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В строку 300.00.012 переносится значение из строки 300.04.001В формы 300.04 «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета».
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанара Лелекова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 12, 2010 19:25:12
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol говорит: |
300.00.012 "НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета, за исключением
строки 300.00.011 (300.04.001B)"
Ваша строка . |
Эта сумма должна отражаться как в насичлении так и в зачете. В начислении я поняла, а в зачете где?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
VFrol говорит: |
В строку 300.00.012 переносится значение из строки 300.04.001В формы 300.04 «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета». |
в зачетной стороне подскажите пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 12, 2010 19:29:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В зачете :
300.00.028 "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета
(300.04.001A, 300.04.001B)"
В строке 300.00.028A отображаются данные из строки 300.04.001А, в строке 300.00.028В отображаются данные из строки 300.04.001В приложения 300.04 «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета».
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пт Май 31, 2013 12:49:17
|
Сообщить модератору
|
|
Мы ввезли прицеп и тягач из Финляндии.Правильно ли при заполнении ф 300.00 я заполняю приложение 300.04, методом зачёта,и получается,что НДС уплачивать не нужно,он перекрывается? Что ещё я упустила,или я ошибаюсь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Май 31, 2013 13:23:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ОлькаЯ говорит: |
Правильно ли при заполнении ф 300.00 я заполняю приложение 300.04, методом зачёта,и получается,что НДС уплачивать не нужно,он перекрывается? |
Обратите внимание на ст.250 ЗРК О введение в действие Кодекса РК "О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" по состаянию на 1.01.2013 г.
Если Ваша фирма соответствует требованиям данной статьи,то НДС, при получения оборудования не оплачивается.
В ф.300.00 отражается в стр.300.00.11 и стр.300.00.026,которые по сумме НДС равны, на основании стр.300.04.001 I B,стр.300.04.001 А.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Июн 17, 2013 10:43:57
|
|
|
Здравстуйте, мы купили грузовое авто с Китая. Согласно контракта 100% предоплата, отразила в учете по курсу предоплаты 6044984 тенге . В ФНО 300 заполнила строку 300.00.012 (начисление НДС) указала сумму НДС согласно обязательства 907913 тенге и заполнила строку 300.00.028 В(зачет )- на сумму 907913 тенге и 300.00.028 А- на сумму 75665938 тенге(основа начисления по декларации). Верны ли мои действия? или строку 300.00.028 А вообще не заполняем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Июн 19, 2013 23:09:13
|
|
|
ИП на ОУР. покупает алкогольную продукцию у оптовиков с НДС с 1 января 2012 г., но само ИП плательщиком НДС становится с 1 июня 2012 г. этот накопленный НДС я могу взять в зачет после того как стал плательщиком НДС? или до 1 июня я должна заносить товар как без НДС? спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Июн 20, 2013 07:13:05
|
|
|
Dilshod говорит: |
накопленный НДС я могу взять в зачет после того как стал плательщиком НДС? |
1.До 1 июня
Dilshod говорит: |
должна заносить товар как без НДС |
.Верно.
2.Обратите внимание на ст.256 п.1пп.5 НК РК.Вы найдете ответ порядка отнесения суммы НДС в зачет , после постановки на регистрационный учет по НДС.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Июн 20, 2013 09:17:00
|
|
|
esiphi говорит: |
ст.256 п.1пп.5 НК РК |
получается если я с 1 июня плательщик НДС, то оставшийся товар я приходую в программу как с НДС-ом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Июн 20, 2013 09:27:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Dilshod говорит: |
то оставшийся товар я приходую в программу как с НДС-ом? |
.
Предлагаю:
1. Вы проводите инвентаризацию,составляете опись и на сумма остатка товара на 1.06 производите начисление и зачет НДС.
2.Дт 1420-Кт 1330.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|