» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Зачет по НДС по импортному товару,полученному в 3квартале,при оформлении декларации1октября

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: valen_na
Добавлено: #1  Вт Окт 01, 2013 20:34:04
Заголовок сообщения: Зачет по НДС по импортному товару,полученному в 3квартале,при оформлении декларации1октября

Предприятие получает скоропортящийся товар по импорту в течение сентября месяца (до 28 сентября) и таможня выпускает его в свободное обращение.Товар реализован почти весь в сентябре.В конце месяца (27 сентября)предприятие оплачивает ,процедуру, импортную пошлину ,НДС по импорту,рассчитав предварительно вышеуказанные суммы налогов.30 сентября в понедельник с утра подает таможенную декларацию,но таможня присваивает № декларации только 1 октября.
Разьясните пожалуйста -может ли предриятие взять в зачет НДС в 3 квартале по скоропортящемуся имортному товару полученному и почти полностью реализованному в сентябре ,но по таможенной декларации датированной 1 октября.
Если нельзя взять в зачет в 3 квартале придется большую сумму НДС,невзятую в зачет по данной декларации ,уплатить еще и в налоговый комитет.



Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #2  Пн Окт 07, 2013 15:27:14
Заголовок сообщения:

valen_na, уточните пожалуйста, откуда везете товар?


Автор: Мара
Добавлено: #3  Пн Окт 07, 2013 15:42:56
Заголовок сообщения:

Странно, что можно продать "нерастаможенный" товар.


Автор: valen_na
Добавлено: #4  Вт Окт 08, 2013 19:57:07
Заголовок сообщения:

Контракт на поставку товара заключен с Германией.
Скоропортящийся товар таможня выпускает согласно таможенного кодекса в сободное обращение в течение месяца на основании временной дикларации на товары и при наличии страхования гражданско правовой ответственности перед таможенными органами.По окончании месяца подается таможенная декларация на товар,полученный в течение предшествующего месяца.



Автор: Мара
Добавлено: #5  Вт Окт 08, 2013 20:19:02
Заголовок сообщения:

Неприятная ситуация. Но на практике сталкивалась, что ГТД оформленная в конце м-ца, а выпуск стоит 1м числом след ме-ца, проверка выкинула в след. Квартал при проверке. Наверное надо, обратиться в налоговую писменно с конкретной вашей ситуацией. Как быть-то. Или сразу к возврату в след квартал ставить?


Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #6  Вт Окт 08, 2013 22:02:33
Заголовок сообщения:

valen_na говорит:
Разьясните пожалуйста -может ли предриятие взять в зачет НДС в 3 квартале по скоропортящемуся имортному товару полученному и почти полностью реализованному в сентябре ,но по таможенной декларации датированной 1 октября.

Согласно пп.3) п.1 ст.256 Налогового кодекса
Цитата:
Плательщиком НДС имеет право на зачет сумм НДС, если выполняются следующие условия:
3) в случае импорта товаров с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза:
произведено таможенное оформление в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством РК;
НДС уплачен в бюджет и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;

Таким образом, плательщик НДС имеет право на зачет сумм НДС при выполнении одновременно двух условий, в Вашем случае эти условия выполняются 1 октября, соответственно, на зачет Вы имеете право только в 4 квартале.



Автор: valen_na
Добавлено: #7  Пт Окт 11, 2013 17:55:24
Заголовок сообщения:

Спасибо всем большое за участие в обсуждении.В прошлом году узнавала в налоговой насчет возврата НДС .Сказали ,что в случае импорта не делают возврат.Я думаю должны же наверное быть оговорены в кодексе такие ситуации,неправильно платить НДС дважды в налоговую и на таможню,где на это набраться денег.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ