» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет по НДС по импортному товару,полученному в 3квартале,при оформлении декларации1октября |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | valen_na |
Добавлено: | #1  Вт Окт 01, 2013 20:34:04 |
Заголовок сообщения: | Зачет по НДС по импортному товару,полученному в 3квартале,при оформлении декларации1октября |
Предприятие получает скоропортящийся товар по импорту в течение сентября месяца (до 28 сентября) и таможня выпускает его в свободное обращение.Товар реализован почти весь в сентябре.В конце месяца (27 сентября)предприятие оплачивает ,процедуру, импортную пошлину ,НДС по импорту,рассчитав предварительно вышеуказанные суммы налогов.30 сентября в понедельник с утра подает таможенную декларацию,но таможня присваивает № декларации только 1 октября. Разьясните пожалуйста -может ли предриятие взять в зачет НДС в 3 квартале по скоропортящемуся имортному товару полученному и почти полностью реализованному в сентябре ,но по таможенной декларации датированной 1 октября. Если нельзя взять в зачет в 3 квартале придется большую сумму НДС,невзятую в зачет по данной декларации ,уплатить еще и в налоговый комитет. |
Автор: | Мырзабаева Б.М. |
Добавлено: | #2  Пн Окт 07, 2013 15:27:14 |
Заголовок сообщения: | |
valen_na, уточните пожалуйста, откуда везете товар? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Пн Окт 07, 2013 15:42:56 |
Заголовок сообщения: | |
Странно, что можно продать "нерастаможенный" товар. |
Автор: | valen_na |
Добавлено: | #4  Вт Окт 08, 2013 19:57:07 |
Заголовок сообщения: | |
Контракт на поставку товара заключен с Германией. Скоропортящийся товар таможня выпускает согласно таможенного кодекса в сободное обращение в течение месяца на основании временной дикларации на товары и при наличии страхования гражданско правовой ответственности перед таможенными органами.По окончании месяца подается таможенная декларация на товар,полученный в течение предшествующего месяца. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Вт Окт 08, 2013 20:19:02 |
Заголовок сообщения: | |
Неприятная ситуация. Но на практике сталкивалась, что ГТД оформленная в конце м-ца, а выпуск стоит 1м числом след ме-ца, проверка выкинула в след. Квартал при проверке. Наверное надо, обратиться в налоговую писменно с конкретной вашей ситуацией. Как быть-то. Или сразу к возврату в след квартал ставить? |
Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
Добавлено: | #6  Вт Окт 08, 2013 22:02:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Согласно пп.3) п.1 ст.256 Налогового кодекса
Таким образом, плательщик НДС имеет право на зачет сумм НДС при выполнении одновременно двух условий, в Вашем случае эти условия выполняются 1 октября, соответственно, на зачет Вы имеете право только в 4 квартале. |
Автор: | valen_na |
Добавлено: | #7  Пт Окт 11, 2013 17:55:24 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем большое за участие в обсуждении.В прошлом году узнавала в налоговой насчет возврата НДС .Сказали ,что в случае импорта не делают возврат.Я думаю должны же наверное быть оговорены в кодексе такие ситуации,неправильно платить НДС дважды в налоговую и на таможню,где на это набраться денег. |