» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет незавершенное производство. Помогите разобраться |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | lena-nik |
Добавлено: | #1  Пн Фев 03, 2014 14:20:55 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо за помощь! |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Пн Фев 03, 2014 14:19:22 |
Заголовок сообщения: | |
Верны |
Автор: | lena-nik | ||
Добавлено: | #3  Пн Фев 03, 2014 13:12:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: 1 год: Д/т 1310 (2410) К/т 3310 приобретены материалы, ОС Д/т 8112 К/т 1310 списаны материалы на производство Д/т 8115 К/т 3310 производств.услуги, амортиз. ОС Д/т 8113 К/т 3350 зарплата Д/т 8114 К/т 3210 СО, СН Д/т 8111 К/т 8112, 8113, 8114, 8115 Д/т 1341 К/т 8111 - в конце 1 года Д/т 8111 К/т 1341 - в начале 2 года Д/т 1320 К/т 8111 - при создании (сдаче) продукта Х Верны ли проводки? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Пн Фев 03, 2014 13:05:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На производственных, в конце 1-го года закроете на незавершонку, потом опять на производственных счетах, на 2-й год закроете на готовый НФА. |
Автор: | lena-nik | ||||||
Добавлено: | #5  Пн Фев 03, 2014 13:03:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
|
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Пн Фев 03, 2014 12:58:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Включаете в стоимость актива при его создании, остальные расходы списываете на расходы периода. В 1-й год и второй год капитализируете эти затраты, затем с незавершенки их спишите на готовый продукт. Доходом грант признаете в год признания НФА, т.е. в год окончания создания НФА. |
Автор: | lena-nik | ||
Добавлено: | #7  Пн Фев 03, 2014 12:49:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, простите, но я с трудом понимаю сухой язык "законов". Если Вам не трудно, можете объяснить своими словами? Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
я имела в виду, на каких счетах накапливать затраты в течение 2-х лет: на 8110 или на счетах незавершенного производства? Если копить все в течение 1-го года на счетах 8 раздела, то нужно ли в конце года перебрасывать все на счета незавершенного производства. А в начале следующего года с незавершенки опять на осн. производство? Или сразу на момент приобретения материалов, услуг учитывать их на сч. незаверш. производства? Или копить материалы на счете 1310 все 2 года, а при создании продукта Х списать все в осн. производство? П.с. как-то сумбурно получилось :oops: |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #8  Пн Фев 03, 2014 12:41:46 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Следовательно согласно МСФО для МСБ
|
Автор: | lena-nik | ||
Добавлено: | #9  Пн Фев 03, 2014 12:08:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #10  Пн Фев 03, 2014 08:38:03 |
Заголовок сообщения: | |
lena-nik, работаете по НСФО, МСФО для МСБ или НСФО? |
Автор: | lena-nik | ||
Добавлено: | #11  Вс Фев 02, 2014 18:30:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! Ситуация такая. ТОО на ОУР получило грант от Мин.образования на безвозмездной целевой основе для проведения научно-исследовательских работ. Грант выдан на 2 года. В итоге планируется получение конечного продукта Х, который будет запатентован и продан. Планируемые затраты: ОС, зарплата науч.сотрудников, расх.материалы, тренинги сотрудников, консультации сторонних специалистов, посещение междунар.выставок и конференций. Каким образом учитывать все затраты в течение этих 2-х лет (на каких счетах)? Как закрывать счета затрат в конце 1-го года? Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Не знаю, будет ли это незавершенное производство. Если нет, то перенесите мое сообщение в тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=14693&postdays=0&postorder=asc&start=80. Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
|
Автор: | Gulshara |
Добавлено: | #12  Вт Окт 29, 2013 11:13:47 |
Заголовок сообщения: | |
Aliya_19, Вам нужно ознакомиться с договорами подряда и исходя из прибыльности/убыточности вести бух учет. Слабо себе представляю, чтобы учет велся в отношении одной квартиры, формы 2, 3. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
Добавлено: | #13  Вт Окт 29, 2013 10:58:44 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Предлагаю рассчитать с/с 1 кв метра жилья.
Дт 2931 Кт 3310
Дт 1330 Кт 2931
Дт 1210 Кт 6010 (3130) Дт 7010 Кт 1330 |
Автор: | Aliya_19 |
Добавлено: | #14  Вс Окт 27, 2013 17:43:11 |
Заголовок сообщения: | Учет незавершенное производство. Помогите разобраться |
Всем привет! :hi: Можно вопрос к опытным бухгалтерам. Сама не бухгалтер, работаю в смежной отрасли, поэтому если что помидорами не закидывайте! :exclaim: Пример: Компания занимается строительством жилого комплекса ЖК (жилой дом на 500 квартир) В балансе все затраты на производство отражает в статье Незавершенное производство (НЗП счет 2930). Все это время компания в отчете о прибылях и убытках, расходов на строительство/себестоимости не отражает, т.к. еще не получает дохода от реализации. Т.к. объект строится для дальнейшей продажи, после того как дом будет достроен и введен в эксплуатацию, его переведут из НЗП в ТМЗ, допустим сумма будет 100 000 у.е. . Теперь вопрос: 1. Компания продает первую (одну) квартиру за 20 у.е. Какую сумму себестоимости она отразит в ОПиУ??? (если известна только ОБЩАЯ сумма затрат на строительство ВСЕГО жилого комплекса) 2. Можете помочь с проводками, какие проводки осуществляются в вышеприведенном примере, а именно: 1. (За все время строительства) компания оплачивает счета подрядчику на строительство ЖК и расходы идут в НЗП. Какие проводки? 2. После окончания строительства компания переводит ЖК из НЗП в категорию «ТМЗ». Какие проводки? 3. Компания продает одну квартиру из построенного ЖК и получает первый доход. Какие проводки? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за ответы!!! :yes: |