» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | К какому отчётному периоду относить последний месяц квартала по ф.328.00и320.00 в ф.300.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | biruza3 |
Добавлено: | #1  Чт Окт 31, 2013 12:20:18 |
Заголовок сообщения: | К какому отчётному периоду относить последний месяц квартала по ф.328.00и320.00 в ф.300.00? |
ИП - общеустановленный режим, плательщик НДС. Просим вас, дать ответ на вопрос. Мы работаем по таможенному союзу, сдаём отчётность 328.00 и 320.00 За сентябрь месяц, мы получили ТМЗ - оплату НДС по коду 105109 сделали в сентябре. Отчётность ф.328.00 и 320.00, сдали за сентябрь в октябре ( октябрь относится к 4-му кварталу). Если отчётность ф.328.00 и 320.00 сдали в октябре за сентябрь, то к какому кварталу мы должны относить зачёт по НДС в ф.300.00 ? Для нас не принципиально к 3 или 4 кварталу относить, для нас важно как будет правильно, потому что мы хотим отразить в отчётности ф.300.00 всё верно. Что лично нас смущает, это то что инспектор НУ сказала относить к 4-му кварталу... вроде с этого года в таких случаях относим к 4-му кварталу. Если это действительно так, то хотелось бы найти основание-обоснование. С уважением, ИП |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #2  Чт Окт 31, 2013 18:54:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Статья 256 НК РК 3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи. В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
|