» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС в зачёт по импорту в рамках ТС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Askarkyzy_D |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 05, 2013 20:59:43 |
Заголовок сообщения: | НДС в зачёт по импорту в рамках ТС |
Здравствуйте, подскажите я совсем запуталась, пришло оборудование с России, Поставщик НЕ плательщик НДС, но перечень оборудование входит в перечень согласно "ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 19.03.2003 N 269 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ УПЛАЧИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЗАЧЕТА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН " ну так вот , но согласно Ст256 п 2 НК я не имею права брать в зачёт НДС по товарам поставщик которого не является плательщиком НДС , что делать? как я поняла мне всё равно нужно с общей суммы оплатить НДС 12 % по импортированным товарам, но эту сумму в зачёт не беру?! или как? :crazy: |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 06, 2013 07:04:06 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic4980.html?print=yes С ув. |
Автор: | Askarkyzy_D |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 06, 2013 19:25:31 |
Заголовок сообщения: | |
Перечитала форум, но так и не нашла точного ответа на свой вопрос :read: :netema: |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #4  Ср Ноя 06, 2013 19:30:18 |
Заголовок сообщения: | |
Askarkyzy_D, вы берете НДС в зачет. Ваш поставщик не сможет вернуть себе НДС, т.к.неплательщик. Ваша задача отчитаться в установленном порядке - сдать 320.00 и 328.00 формы. И по периоду оплаты НДС за товары, ввозимые из РФ, возьмете его в зачет. |
Автор: | Askarkyzy_D | ||
Добавлено: | #5  Ср Ноя 06, 2013 19:35:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
О_О а как же Ст256 п 2? или то что уплачено то и есть мой зачёт? [/quote] |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #6  Ср Ноя 06, 2013 19:36:49 |
Заголовок сообщения: | |
Сумма НДС, уплаченная в бюджет - есть ваш зачет. Но в зачет вы ее можете взять в том налоговом периоде, когда произошла эта уплата. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ст.256 к таможенному союзу не относится |
Автор: | Askarkyzy_D |
Добавлено: | #7  Ср Ноя 06, 2013 19:39:08 |
Заголовок сообщения: | |
глупый вопрос, но всё таки есть законное обоснование этому ? меня смущает тот факт что наш поставщик не плательщик НДС *боюсь* |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #8  Ср Ноя 06, 2013 19:39:20 |
Заголовок сообщения: | |
изучите ст.176-16 Добавлено спустя 14 секунд: извините, 276-16 Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: А по поводу налогооблагаемой базы ст.276-4. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Вообще все ответы в ст.276-1 - 276-23, все что касается ТС |
Автор: | Askarkyzy_D | ||
Добавлено: | #9  Ср Ноя 06, 2013 19:49:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, теперь улавливаю А можно вопрос не по теме, по данному контракту у нас был заключён договор с компанией на доставку товара, они нам выставили счёт на 150 000 тг, а импорт 20 000 000 тенге , то есть правильно ли я сделала насчитав НДС на сумму 2 400 000 тенге ? ведь в связи с изменением в 2013 году, сумма транспортных налогов не относится к базе обложения НДС, хотя для меня это немного не логично, так как я отнесла эту сумму на стоимость оборудования при постановке на учёт :%): |