» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС в зачёт по импорту в рамках ТС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #1  Вт Ноя 05, 2013 20:59:43
Заголовок сообщения: НДС в зачёт по импорту в рамках ТС

Здравствуйте, подскажите я совсем запуталась, пришло оборудование с России, Поставщик НЕ плательщик НДС, но перечень оборудование входит в перечень согласно "ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 19.03.2003 N 269 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ УПЛАЧИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЗАЧЕТА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН " ну так вот , но согласно Ст256 п 2 НК я не имею права брать в зачёт НДС по товарам поставщик которого не является плательщиком НДС , что делать?
как я поняла мне всё равно нужно с общей суммы оплатить НДС 12 % по импортированным товарам, но эту сумму в зачёт не беру?! или как?
:crazy:



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Ноя 06, 2013 07:04:06
Заголовок сообщения:

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic4980.html?print=yes
С ув.



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #3  Ср Ноя 06, 2013 19:25:31
Заголовок сообщения:

Перечитала форум, но так и не нашла точного ответа на свой вопрос
:read:
:netema:



Автор: Lola
Добавлено: #4  Ср Ноя 06, 2013 19:30:18
Заголовок сообщения:

Askarkyzy_D, вы берете НДС в зачет. Ваш поставщик не сможет вернуть себе НДС, т.к.неплательщик. Ваша задача отчитаться в установленном порядке - сдать 320.00 и 328.00 формы. И по периоду оплаты НДС за товары, ввозимые из РФ, возьмете его в зачет.


Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #5  Ср Ноя 06, 2013 19:35:26
Заголовок сообщения:

Цитата:
по периоду оплаты НДС за товары, ввозимые из РФ, возьмете его в зачет.

О_О а как же Ст256 п 2? или то что уплачено то и есть мой зачёт? [/quote]



Автор: Lola
Добавлено: #6  Ср Ноя 06, 2013 19:36:49
Заголовок сообщения:

Сумма НДС, уплаченная в бюджет - есть ваш зачет. Но в зачет вы ее можете взять в том налоговом периоде, когда произошла эта уплата.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

ст.256 к таможенному союзу не относится



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #7  Ср Ноя 06, 2013 19:39:08
Заголовок сообщения:

глупый вопрос, но всё таки есть законное обоснование этому ? меня смущает тот факт что наш поставщик не плательщик НДС *боюсь*


Автор: Lola
Добавлено: #8  Ср Ноя 06, 2013 19:39:20
Заголовок сообщения:

изучите ст.176-16

Добавлено спустя 14 секунд:

извините, 276-16

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

А по поводу налогооблагаемой базы ст.276-4.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Вообще все ответы в ст.276-1 - 276-23, все что касается ТС



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #9  Ср Ноя 06, 2013 19:49:10
Заголовок сообщения:

Цитата:
извините, 276-16

Спасибо, теперь улавливаю

А можно вопрос не по теме, по данному контракту у нас был заключён договор с компанией на доставку товара, они нам выставили счёт на 150 000 тг, а импорт 20 000 000 тенге , то есть правильно ли я сделала насчитав НДС на сумму 2 400 000 тенге ? ведь в связи с изменением в 2013 году, сумма транспортных налогов не относится к базе обложения НДС, хотя для меня это немного не логично, так как я отнесла эту сумму на стоимость оборудования при постановке на учёт :%):



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ