» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В сентябре 2013 г. был импорт из РФ. НДС в бюджет оплатили в октябре 2013 г. Как отразить в ф.300?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Karrik
Добавлено: #1  Пт Ноя 15, 2013 09:42:47
Заголовок сообщения: В сентябре 2013 г. был импорт из РФ. НДС в бюджет оплатили в октябре 2013 г. Как отразить в ф.300?

Помогите, пожалуйста, разобраться:

В сентябре 2013 г. был импорт из РФ. НДС в бюджет оплатили в октябре 2013 г.

Вопрос:

1. Должен ли уплаченный в бюджет НДС отражаться в разделе "Начисление НДС" в форме 300.00?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Ноя 15, 2013 09:46:03
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Должен ли уплаченный в бюджет НДС отражаться в разделе "Начисление НДС" в форме 300.00?

Необходимо отразить в стр.300.00.016 I А,В.,ф.300.00.
С ув.



Автор: Tais
Добавлено: #3  Пт Ноя 15, 2013 09:59:04
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:

Необходимо отразить в стр.300.00.016 I А,В.,ф.300.00.

В 4 кв. 2013г.?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Ноя 15, 2013 10:17:04
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
В 4 кв. 2013г.?

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic31760.html?print=yes
С ув.



Автор: Karrik
Добавлено: #5  Пт Ноя 15, 2013 10:56:09
Заголовок сообщения:

esiphi, Tais,

Я тоже так считаю
esiphi говорит:
Необходимо отразить в стр.300.00.016 I А,В.,ф.300.00.


А задаю этот вопрос, потому что в "1С-ке 8.2 Бухгалтерия для Казахстана" при автозаполнении ф. 300.00 за 3 кв. 2013 г. у меня НДС подлежащий уплате в бюджет попадает в раздел "Начисление НДС".

Вопрос:

1. Не должен ведь?



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Пт Ноя 15, 2013 10:59:48
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Не должен ведь?

Совершенно верно.
С ув.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #7  Пт Ноя 15, 2013 11:00:33
Заголовок сообщения:

Задавать нужно в подфоруме про 1С и тему называть более понятно.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ