» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По импорту из РФ, в договоре как указать НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гулдер-ай Тагыберген |
Добавлено: | #1  Вт Дек 03, 2013 13:50:04 |
Заголовок сообщения: | По импорту из РФ, в договоре как указать НДС? |
Доброе время суток. Подскажите пож-та, наша компания плательщик НДС, раньше мы работали странами не из ТС, в этот раз у нас идет импорт из РФ. как указать сумму в договоре НДС 0% или без НДС? какие еще суммы нам придется оплачивать при растаможивании? Транспортников мы хотим нанять из РК. Заранее благодарю всех за помощь. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #2  Вт Дек 03, 2013 15:35:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно
Кроме НДС ничего больше, потому как растаможки не будет. |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #3  Вт Дек 03, 2013 15:36:49 |
Заголовок сообщения: | |
отчетность по форме 328+320 представить не забудьте. |
Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
Добавлено: | #4  Вт Дек 03, 2013 18:28:56 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
П.3 статьи 276-20 Налогового кодекса http://kodeks.kz/index.php?st=276-20
|
Автор: | Гулдер-ай Тагыберген | ||
Добавлено: | #5  Ср Дек 18, 2013 12:19:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день!
мне оплачивать в НУ по месту регистрации ТОО, и на какой КБК НДС 105102? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #6  Ср Дек 18, 2013 12:25:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
РФ 105105 |
Автор: | Гулдер-ай Тагыберген |
Добавлено: | #7  Ср Дек 18, 2013 12:28:38 |
Заголовок сообщения: | |
спасибку отправила |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #8  Ср Дек 18, 2013 12:43:44 |
Заголовок сообщения: | |
Гулдер-ай Тагыберген, прошу прощения, код НДС по РФ 105109 |
Автор: | Гулдер-ай Тагыберген |
Добавлено: | #9  Ср Дек 18, 2013 12:47:58 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо. |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #10  Пн Дек 23, 2013 13:31:11 |
Заголовок сообщения: | |
А можно еще спросить, здравствуйте.. ТОО Закупило оборудование , в счет-фактуре указана ставка НДС0%.... При заполнении заявления (ф.328.0) я сама должна проставить 12%, так получается??? или что то неправильно я делаю |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #11  Пн Дек 23, 2013 13:33:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, для российского поставщика НДС 0%, для вас - 12%. |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #12  Пн Дек 23, 2013 13:35:41 |
Заголовок сообщения: | |
а тогда понятно.. спасибо. А еще вопрос, я составила ф.328 на дату поступления оборудования на фирму, а не на дату прохождения границы, там разница, 2 дня, соответственно курс рубля уже не тот. Что мне делать тепепрь и чем это грозит ... ТОО только открылось и отчет сдаем в первый раз. |
Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
Добавлено: | #13  Пн Дек 23, 2013 14:03:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В данном вопросе необходимо знать условия поставки (Incoterms 2010). П.2 ст.276-6 НК
|