» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

доход работника

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: zarina
Добавлено: #1  Пт Июн 22, 2007 13:44:07
Заголовок сообщения: доход работника

Отправили работника на курсы МСФО. Как правильно отразить в бух.учете
333,1-451
671,1-333,1
821,1-671,1 в этом случае доход работника не попадает 600 ф. и 201ф.



Автор: seer
Добавлено: #2  Пт Июн 22, 2007 14:52:47
Заголовок сообщения:

п. 3 статья 100 НК РК - вычет по КНП;
п. 25 статья 144 - вычет по ИПН.

Проводки верные, только списание произведете по факту окончания тренинга на основании СФ и акта выполненных работ.

Обратите внимание, что в ИТД с работником должны быть прописаны пункты по поводу возможности обучения, отработки по времени и возмещения им расходов на обучение в случае внезапного увольнения



Автор: zarina
Добавлено: #3  Пн Июн 25, 2007 11:30:36
Заголовок сообщения:

Оплата курсов является доходом работника который не облагается ни какими видами налога. Но мне нужно его как то привязать к заработной плате что-бы она отразилась в ф.201 (доход работника) ф.600.01 строка 600.01.026. Посоветуйте пожалуйста!


Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Пн Июн 25, 2007 12:17:32
Заголовок сообщения: Re: доход работника

zarina говорит:
821,1-671,1 в этом случае доход работника не попадает 600 ф. и 201ф.

681 - 671.1
821.1 - 681
Так лучше?



Автор: zarina
Добавлено: #5  Пн Июн 25, 2007 12:47:25
Заголовок сообщения:

Я ее начислю. Что делать с выплатой?


Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Пн Июн 25, 2007 12:56:25
Заголовок сообщения:

Так она уже выплачена:
Cleaner говорит:
681 - 671.1

zarina говорит:
333,1-451
671,1-333,1



Автор: seer
Добавлено: #7  Пн Июн 25, 2007 13:21:13
Заголовок сообщения:

Поправьте меня в случае неверного ответа.
Если повышение квалификации сотрудника вы признаете его доходом, то и налоги необходимо начислить, в данном случае по проводкам:
ПКО: Дт 333 Кт 451 - 20000
АО: Дт 671 Кт 333 - 20000
Бух. справка (списание услуг в 1С) Дт 681 Кт 671 - 20000;
Ведомость начислений:
Дт 821 Кт 681 - 50000 (МСФО + з/п);
Дт 681 Кт НПФ 10% - 5000
Дт 681 Кт ИПН - 3525
Дт 681 Кт 451 - 21475

Если компания не намерена занижать суммы выплаты работника за счет з/п, то сумму начисления по Дт821 Кт 681 необходимо увеличить (т.е. расчетом от обратного)



Автор: zarina
Добавлено: #8  Пн Июн 25, 2007 14:43:27
Заголовок сообщения:

При выплате зарплаты отминусуется ли доп.нач(курсы повыш.квалиф.)если я проведу так как советует Cleaner ?
Повышение квалификации является доходом работника,но не облагается НПФ,ИПН,СО,СН.



Автор: Tary
Добавлено: #9  Пн Июн 25, 2007 14:52:08
Заголовок сообщения:

Если в 1С впишете это как доп начисления и уберете галочки тех налогов которыми данное начисление не облагается то Ваше повышение квалификации не чем не обложится


Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Пн Июн 25, 2007 14:52:47
Заголовок сообщения:

Если сделаете как я сказал, задолженность по доп. начислению отминусуется проводкой 681-671.1


Автор: seer
Добавлено: #11  Пн Июн 25, 2007 14:59:52
Заголовок сообщения:

Честно, совсем не понимаю. Объясните, на пальцах, для чего Вы хотите данные расходы отразить по 681-му счету? Ведь командировочные в пределах норм, проходящие по тому же 333-му счету, Вы не ставите на 681-й.


Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Пн Июн 25, 2007 15:02:41
Заголовок сообщения:

seer говорит:
для чего Вы хотите данные расходы отразить по 681-му счету?

Чтобы попало в 201.00 и 600.00, имхо.
seer говорит:
Ведь командировочные в пределах норм, проходящие по тому же 333-му счету, Вы не ставите на 681-й.

Кто сказал?



Автор: zarina
Добавлено: #13  Пн Июн 25, 2007 15:06:11
Заголовок сообщения:

Всем спасибо.


Автор: seer
Добавлено: #14  Пн Июн 25, 2007 15:13:47
Заголовок сообщения:

А смысл? Все, что в пределах норм и не подлежит налогообложению напрямую отнести Дт 821 Кт 333 согласно АО; что сверх норм Дт 681 Кт 333. Для чего делать двойные проводки? При составлении деклараций всегда можно посмотреть субконто по затратам и паралельно проанализировать счета 681 и 333.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

я не говорю о том, что данные суммы не надо отражать в декларациях. Речь идет о проводках в бух. учете.



Автор: Cleaner
Добавлено: #15  Пн Июн 25, 2007 15:18:27
Заголовок сообщения:

А смысл "параллельно проанализировать счета 681 и 333"? Нехай программа сама заполняет...
А двойных проводок и так хватает... Одной больше, одной меньше...



Автор: seer
Добавлено: #16  Пн Июн 25, 2007 15:28:26
Заголовок сообщения:

а Вы Cleaner - шутник. Работёнки и так хватат %) , так, что как-нибудь без двойных проводок постараюсь обойтись :)


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ