» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Возврат ОПВ, так как у сотрудника нет пенсионного договора, что дальше с возвратом ОПВ делать?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: marina777
Добавлено: #1  Ср Фев 05, 2014 16:27:38
Заголовок сообщения: Возврат ОПВ, так как у сотрудника нет пенсионного договора, что дальше с возвратом ОПВ делать?

Добрый день! Подскажите проводки - перечислила ОПВ на сотрудника, у которого, как оказалось потом,- нет пенсионного договора. Пришел возврат. Делаю следующие проводки:
1. 3350- 3220 начисляю ОПВ сотруднику.
2. 3220-1030 - перечисляю ОПВ
3.1030-3220 -приходит возврат ОПВ.
4. 3220-3280 - ставлю эти ОПВ в доход, а неперечисленные ОПВ, недостающие - перечисляю на директора -
5. 3350-3220 начисляю директору
6. 3220-1030 перечисляю ОПВ за директора.
Сумма перечисленных ОПВ возрастает на сумму перечисленных вновь.. по моему мнению что-то здесь не так...



Автор: Звездочка
Добавлено: #2  Ср Фев 05, 2014 16:34:03
Заголовок сообщения:

У вашего сотрудника совсем не будет договора? Он пенсионер или имеет инвалидность 1,2 группы?


Автор: marina777
Добавлено: #3  Ср Фев 05, 2014 16:36:09
Заголовок сообщения:

У него не будет договора, он уволился. месяц отработал...
Звездочка говорит:
У вашего сотрудника совсем не будет договора? Он пенсионер или имеет инвалидность 1,2 группы?

:(



Автор: Звездочка
Добавлено: #4  Ср Фев 05, 2014 16:41:56
Заголовок сообщения:

Вам надо с ним связаться и убедить его заключить договор, а затем перечислить его ОПВ. Если вы начислили ему доход, то вы обязаны удержать ОПВ. Иначе это потом вылезет с последствиями. Либо совсем уберите его начисления.


Автор: marina777
Добавлено: #5  Ср Фев 05, 2014 16:49:34
Заголовок сообщения:

С данным сотрудником уже невозможно связаться, выехал из города. Так же как и отослать начисления- перечислены соц.отчисления, где также фигурирует его фамилия.
Звездочка говорит:
Вам надо с ним связаться и убедить его заключить договор, а затем перечислить его ОПВ. Если вы начислили ему доход, то вы обязаны удержать ОПВ. Иначе это потом вылезет с последствиями. Либо совсем уберите его начисления.


Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

А на счет последствий - я и сделала проводку- 3220-6280, и заплачу КПН потом. Тут я думаю подстрахована. Только вот начисления ОПВ что увеличиваются на эту сумму- думаю не совсем правильно...
Звездочка говорит:
Иначе это потом вылезет с последствиями.



Автор: Звездочка
Добавлено: #6  Ср Фев 05, 2014 17:06:27
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
Только вот начисления ОПВ что увеличиваются на эту сумму- думаю не совсем правильно...
Звездочка говорит:
Иначе это потом вылезет с последствиями.

Они не увеличиваются, ведь был возврат. Увеличиваются только обороты по счету, а по итогу сумма перечисленная в ПФ останется та же.
marina777 говорит:
А на счет последствий - я и сделала проводку- 3220-6280, и заплачу КПН потом. Тут я думаю подстрахована.


Я не думаю. Это не спасает от нарушения по ОПВ. Ведь вы его доход получается не обложили ОПВ.



Автор: marina777
Добавлено: #7  Ср Фев 05, 2014 17:11:05
Заголовок сообщения:

Возможно вы и правы, только другого выхода я не вижу. А по оборотам не совсем так.. перечислила я да , с возвратом одна сумма.. а на счете 3220 стоит увеличенная сумма. И в итоге - по году- суммма увеличена на перечисленную получается вдвойне.. хотя проводка 3220-6280 должна закрывать ее... и не могу разобраться в чем дело...
Звездочка говорит:
Это не спасает от нарушения по ОПВ.

:cry: :cry: :cry:



Автор: Звездочка
Добавлено: #8  Ср Фев 05, 2014 19:28:17
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
И в итоге - по году- суммма увеличена на перечисленную получается вдвойне..

Не на перечисленную, а на начисленную сумму будет увеличена.

А увеличена потому, что данную сумму вы должны не на доход предприятия взять, а вернуть в доход работника 3350- 3220 красным.Вот тогда она уберется с начисления. По сути у вас получилось так:
1. Удержали ОПВ 10 тенге. С директора 7 и с работника 3. Перечислили 10 , затем 3 вернулись. Итог: начислено 10, перечислено 7.

2. Затем вы доначисляете директору 3 и перечисляете их. Итог: начислено 13, перечислено 10.

Поэтому вам в любом случае надо уменьшать начисление , то есть либо вообще не начислять ОПВ работнику, либо возвращать ему в доход. А данное действие по цепочке тянет увеличение налогооблагаемого дохода работника. Соответственно увеличение ИПН, СО и СН, которые надо пересчитать и доплатить. Поэтому я и написала , что ваша идея в отнесением на прочий доход этих ОПВ со стороны налоговой будет смотреться не очень красиво.

P.S. От такого геморроя надо подстраховываться в обязательном случае. Хоть и по ТК не положено при поступлении требовать актуальный пенсионный договор, но мы этот пункт включили.



Автор: marina777
Добавлено: #9  Чт Фев 06, 2014 08:22:07
Заголовок сообщения:

Добрый день!! Именно так и вышло..
Звездочка говорит:
1. Удержали ОПВ 10 тенге. С директора 7 и с работника 3. Перечислили 10 , затем 3 вернулись. Итог: начислено 10, перечислено 7.

2. Затем вы доначисляете директору 3 и перечисляете их. Итог: начислено 13, перечислено 10.

Поэтому я и делаю проводку 3220-6280. Чтоб закрыть 3350-3220. Или правильнее сделать 3220-1030??



Автор: Звездочка
Добавлено: #10  Чт Фев 06, 2014 10:18:45
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
Поэтому я и делаю проводку 3220-6280. Чтоб закрыть 3350-3220.

Если вы сделаете проводку 3220-6280, то ситуация с начислением не изменится. Да и в таком виде вы не можете взять на доход эту сумму. Вам необходимо вернуть ее работнику, т.е. сделать проводку 3350- 3220 красным. Вот тогда она уберется с начисления. Не забудьте откорректировать ИПН, СО и СН.

Затем эту сумму, если у работника есть зарплатная карта перечисляете ему, если нету, то депонируете зарплату и только через три года, как сомнительные обязательства можете списать.

Но все время помнить, что при проверке могут вам вменить нарушение по удержанию и перечислению ОПВ.



Автор: marina777
Добавлено: #11  Чт Фев 06, 2014 10:24:18
Заголовок сообщения:

Не поняла... это как??
Звездочка говорит:
т.е. сделать проводку 3350- 3220 красным.

я изначально делала эту проводку, когда начисляла ему ОПВ - 3350-3220. Сейчас я сделала проводку 3320-3350 бух .справкой. и через расходник сделала выдачу 3350-1010. Так правильно?
а в данном случае - я что могу еще сделать? при проверке- так и буду объяснять,что работник отказался предоставлять пенсионный договор. Другого выхода у меня не было- как доначислить ему не выданную зп. Ну что я могу еще тут сделать?? :cry:

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

Звездочка говорит:
Вот тогда она уберется с начисления.

Такие проводки верными будут?
1) 3350-3220 - начислила ОПВ
2) 3220-1030 - оплатила
3) 1030-3220 - пришел возврат
4) 3220-3350 - начислила неоплаченные ОПВ сотрубнику
5) 3350-1010 - выдала ОПВ



Автор: Звездочка
Добавлено: #12  Чт Фев 06, 2014 11:48:08
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
Не поняла... это как??
Звездочка говорит:
т.е. сделать проводку 3350- 3220 красным.


"3350- 3220 красным и 3220-3350 - начислила неоплаченные ОПВ сотруднику "- смысл этих проводок один и тот же, но я бы использовала свой вариант, считаю, что кредитовать счет 3350 не совсем корректно.
marina777 говорит:
5) 3350-1010 - выдала ОПВ

Как вы их выдали из кассы , если вы пишите
marina777 говорит:
С данным сотрудником уже невозможно связаться, выехал из города.

Если он пришел в кассу для получения, то не правильнее ли было их не выдавать ему, а предложить заключить договор с ПФ и довести до правильного логического конца эту историю?



Автор: marina777
Добавлено: #13  Чт Фев 06, 2014 17:27:21
Заголовок сообщения:

Он отказался от заключения договора.
Звездочка говорит:
Если он пришел в кассу для получения, то не правильнее ли было их не выдавать ему



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ