Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие пенсионные накопления отчислять
    Освобождаются ли от НДС накопления ...
    Можно ли в 2016 году после выхода на пенсию забрать свои накопления?
    В каких случаях можно получить пенсио...
    Можно ли в журнале ставить сумму нако...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Регистр накопления по НДС     
    Туканов Г.Б.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Фев 09, 2014 17:47:23 Сообщить модератору   

    Здравствуйте . 1) Я вводил начальные остатки по НДС 3130 . У меня там переплата . При проверке Эксперсс выдает ошибку : Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно.
    Как и с каким документом добавить в регистр чтобы, не выдавала проверка ОШИБКУ?
    2)Согласно заявления была сделана переброска пени по НДС на основное начисление.Подскажите пожалуйста, какие проводки нужно сделать , чтобы провести эту операцию в программе 1С 8.2? Я сделала проводку Дт 3130 (пеня начислена/уплачена самостоятельно) Кт 000 сумма -21149,00
    Дт 3130(налог начислен/уплачен самостоятельно) Кт 000 сумма 21149,00
    В бух.балансе и лицевом счете получаются правильные суммы, а в экспресс проверке выдает ошибку : Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно.
    Как добавить ,и с каким документом в регистр накопления по НДС ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 10, 2014 08:08:50 Сказали Спасибо❤   

    Туканов Г.Б. говорит:
    Согласно заявления была сделана переброска пени по НДС на основное начисление

    Туканов Г.Б. говорит:
    какие проводки нужно сделать

    Предлагаю:
    Дт 3130(Основной долг)-Кт 3130(пеня).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Туканов Г.Б.
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Фев 10, 2014 11:06:22 Сообщить модератору   

    Сделал ,не получился ,опят ошибка выдает , а Кт 3130 пеня просто увеличится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 10, 2014 19:20:11   

    Есть такой документ для корректировки регистров:
    Операции- документы - в списке документ "Корректировка записей регистра". Создаете новый документ и по кнопке "настройка" открывается настройка состава регистров, на вкладке "накопления" выбираете нужный регистр.
    Я вам примерный документ загружу для образца, но только здесь ввод остатков по счету 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Туканов Г.Б.
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Фев 10, 2014 23:15:34 Сообщить модератору   

    Для сч 3130 тоже так надо заполнить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 11, 2014 08:57:31   

    Я попробовала воспроизвести ошибку...
    выбрала регистр накопления "налог на добавленную стоимость". Заполнила организацию, вид налога-ндс, ставку ндс и сумму с отрицательным знаком. Ошибка ушла, но вы еще с кем-нибудь проконсультируйтесь по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Туканов Г.Б.
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Фев 11, 2014 09:21:05 Сообщить модератору   

    выбрал регистр накопления "налог на добавленную стоимость", там выходит список ,нет возможность добавить новый документ. Или надо через операция>корректировка записей регистров надо заходить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 11, 2014 09:28:45   

    вот так
    Mukhamedjanova E. говорит:
    Есть такой документ для корректировки регистров:
    Операции- документы - в списке находите документ "Корректировка записей регистра". Создаете новый документ и по кнопке "настройка" открывается настройка состава регистров, на вкладке "накопления" выбираете нужный регистр.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz