» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Принимаем от фирмы сырье из нее мы сделаем ГП?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ??????
Добавлено: #1  Вт Фев 18, 2014 17:20:53
Заголовок сообщения: Принимаем от фирмы сырье из нее мы сделаем ГП?

клиент нам отдает сырье из нее мы сделаем ГП. ставим на забалансовый счет по деньгам никак не оприходуем? Мы им выставляем с/ф и акт. клиент нам дает накладную на переработку по давальческому сырью? и если разница в тн дают к примеру 1т, а заберут 0,8т. Это должно быть прописано в договоре обрезки.


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Вт Фев 18, 2014 19:42:48
Заголовок сообщения:

Как правильно поставить учёт в ТОО, передающее давальческое сырье в переработку (2010г.)?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31413

Переработка давальческого сырья
http://balans.kz/viewtopic.php?t=17065

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Снежик говорит:
клиент нам дает накладную на переработку по давальческому сырью?

Снежик, это ваш вопрос?



Автор: ??????
Добавлено: #3  Пн Фев 24, 2014 17:48:01
Заголовок сообщения:

Можно ли сделать так? (Версия 1с 7,7)
ДБ КР
003 3310,1 Приход от заказчика давальческого сырья ( только кол-во)
далее
Вбиваем калькуляцию по данному заказу, формируем заказ на пр-во.
8111,2 003 Перемещение (списание кол-во согласно калькуляции, сюда же отходы кол-во)
8010,2 8111,2 (Выполнения заказа( РН-производства за месяц все затраты в пр-ве)
1320 8010,2 ГП (Себестоимость данной услуги получается только затраты что мы затратили в пр-ве



Автор: ??????
Добавлено: #4  Вт Фев 25, 2014 12:56:35
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста , можно ли сделать так?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ