» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Принимаем от фирмы сырье из нее мы сделаем ГП? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ?????? |
Добавлено: | #1  Вт Фев 18, 2014 17:20:53 |
Заголовок сообщения: | Принимаем от фирмы сырье из нее мы сделаем ГП? |
клиент нам отдает сырье из нее мы сделаем ГП. ставим на забалансовый счет по деньгам никак не оприходуем? Мы им выставляем с/ф и акт. клиент нам дает накладную на переработку по давальческому сырью? и если разница в тн дают к примеру 1т, а заберут 0,8т. Это должно быть прописано в договоре обрезки. |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #2  Вт Фев 18, 2014 19:42:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как правильно поставить учёт в ТОО, передающее давальческое сырье в переработку (2010г.)? http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31413 Переработка давальческого сырья http://balans.kz/viewtopic.php?t=17065 Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Снежик, это ваш вопрос? |
Автор: | ?????? |
Добавлено: | #3  Пн Фев 24, 2014 17:48:01 |
Заголовок сообщения: | |
Можно ли сделать так? (Версия 1с 7,7) ДБ КР 003 3310,1 Приход от заказчика давальческого сырья ( только кол-во) далее Вбиваем калькуляцию по данному заказу, формируем заказ на пр-во. 8111,2 003 Перемещение (списание кол-во согласно калькуляции, сюда же отходы кол-во) 8010,2 8111,2 (Выполнения заказа( РН-производства за месяц все затраты в пр-ве) 1320 8010,2 ГП (Себестоимость данной услуги получается только затраты что мы затратили в пр-ве |
Автор: | ?????? |
Добавлено: | #4  Вт Фев 25, 2014 12:56:35 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста , можно ли сделать так? |