» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какую строку декларации по КПН 100.00 поставить доходы и расходы от выбытия ОС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #1  Ср Мар 16, 2016 13:59:37 |
Заголовок сообщения: | |
Нигде. Так же, как и доход 18 842 017 тенге. Снежка, доход и расход от реализации ссновных средств, отраженный по бухгалтерскому учету (т.е. на счетах 6210 и 7410) вообще никак не отражаются в Декларации по КПН ф100.00. В Декларации и доход от выбытия ОС, и вычеты при реализации ОС считаются по налоговому учету. Т.е. совсем по другому. Доход от выбытия - "Статья 92. Доход от выбытия фиксированных активов " Вычеты от выбытия - "Статья 119. Выбытие фиксированных активов" Почитайте, если что-то конкретно будет непонятно - спросите конкретно. В налоговом учете все считается исходя из стоимостного баланса группы. А у вас, думаю, ваше оборудование не единственное было, которое вы продали. Т.е. есть и другое оборудование, входящее во II налоговую группу фиксированных активов. |
Автор: | Снежка |
Добавлено: | #2  Ср Мар 16, 2016 13:46:01 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Мы продали оборудование по стоимости ниже остаточной. В бухгалтерии получилось так доход от реализации о.с. 18 842 017 тенге, его я ставлю в строку 100.00.004, а в расход по реализации о.с. была списана вся остаточная стоимость на сумму 27 167 421 тенге. Вопрос где отражается в 100.00 форме эта сумма по расходу по реализации о.с. на 27 167 421 тенге? |
Автор: | bagira |
Добавлено: | #3  Ср Фев 24, 2016 11:26:09 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! по НУ в 2014г взяли на вычеты всю сумму по ОС т.к меньше 300МРП, а 2015году продали ОС по БУ на сумму 15000, правильно ли я посадила по строкам? в приложении 100.02 по строкам : 100.02.003 в V группе 15000 100.02.005 в V группе -15000(со знаком минус) в основной 100ф по строке 100.00.004 прочие доходы 15000 |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #4  Чт Фев 26, 2015 10:36:39 |
Заголовок сообщения: | |
можно еще вопрос: при заполнении приложения 100.02 стоимостной баланс 3 группы заполняется -)100000, так и должно быть или мне нужно убрать эту сумму так как я переношу ее со знаком + 100000 в строку 100.00.004? |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #5  Чт Фев 26, 2015 10:30:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да. |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #6  Чт Фев 26, 2015 10:21:51 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте! в НУ ОС были списаны, а в бух учете числились, в 2014г руководство решили их продать (компьютеры), в НУ по 3 группе стоимость на начало года 0, поступило 0, выбыло 100000, значит я всю сумму в 100ф ставлю в строку 100.00.004, как доход от выбытия ФА в НУ? :oops: |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #7  Пт Фев 20, 2015 15:05:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
у вас вопрос скорее по 1С |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #8  Пт Фев 20, 2015 12:25:08 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, там форма за 2013год а в 2014 она немного отличается не только по форме но и по содержанию |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #9  Чт Фев 19, 2015 16:00:36 |
Заголовок сообщения: | |
Банер, думаю вам в эту тему http://balans.kz/post583582.html#583582 |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #10  Чт Фев 19, 2015 12:42:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[quote="Омарова Д.М."]
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: а в оборотке на счете все есть ( 6210, Доходы от выбытия активов) |
Автор: | Alina Radina | ||
Добавлено: | #11  Ср Фев 11, 2015 16:27:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
скажите, а в стоимости выбывших основных средств должна указываться сумма реализации без ндс, верно? не остаточная сумма? Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: все нашла ответ: п. 3 ст. 119 Статья 119. Выбытие фиксированных активов 3. При реализации фиксированных активов, в том числе по договору финансового лизинга, без их перевода в состав товарно-материальных запасов стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на стоимость реализации, за исключением налога на добавленную стоимость. |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #12  Ср Фев 11, 2015 14:05:31 |
Заголовок сообщения: | |
Да, все правильно. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #13  Ср Фев 11, 2015 12:48:04 |
Заголовок сообщения: | |
куляш1973, значит в моем случае в стр. 100.00.004 я ставлю 73 924? стоимость на начало - 1 403 757 стоимость поступивших - 60 625 стоимость выбывших - 1 538 306(сумма реализации без НДС) |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #14  Ср Фев 11, 2015 11:52:38 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 119. Выбытие фиксированных активов 3. При реализации фиксированных активов, в том числе по договору финансового лизинга, без их перевода в состав товарно-материальных запасов стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на стоимость реализации, за исключением налога на добавленную стоимость. Статья 92. Доход от выбытия фиксированных активов Если стоимость выбывших фиксированных активов...группы (по II, III и IV группам), определенная в соответствии со статьей 119 настоящего Кодекса, превышает стоимостный баланс ...группы (по II, III и IV группам) на начало налогового периода с учетом стоимости поступивших фиксированных активов в налоговом периоде, а также последующих расходов, произведенных в налоговом периоде и учитываемых в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса, величина превышения подлежит включению в совокупный годовой доход. Стоимостный баланс данной ...группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода становится равным нулю. Доход от выбытия фиксированных активов признается в налоговом периоде, в котором произошло выбытие таких активов в соответствии со статьей 119 настоящего Кодекса. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #15  Ср Фев 11, 2015 10:24:08 |
Заголовок сообщения: | |
куляш1973, Это не 1 группа, без НДС. Я глобально что-то не понимаю, вроде не первый год бухгалтер:). Реализовалась 4 группа. По налоговому учету у меня меньше стоимостной баланс, чем по бухгалтерскому. |
Автор: | куляш1973 | ||||
Добавлено: | #16  Ср Фев 11, 2015 09:46:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это с НДС или без? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #17  Вт Фев 10, 2015 17:51:05 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите по следующему вопросу: В 2014 году мы реализовали все ОС на сумму 1 538 306. По налоговому учету стоимостной баланс на начало 1 403 757 + поступившие 60 625=1 464 382. Никак не пойму как заполнить 100.02 в части выбывших (стр.100.02.003) и далее. Куда поставить сумму реализации по бух. учету. Если в стр.100.00.004, то где указать расход. |
Автор: | Елена Ивановна |
Добавлено: | #18  Вт Фев 10, 2015 13:47:02 |
Заголовок сообщения: | |
Списали ОС (по приказу) и продали ОС с убытком, как эти операции отразить в ф.100. Спасибо. |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #19  Вт Янв 20, 2015 14:30:19 |
Заголовок сообщения: | |
Стоимостные балансы соответствующих групп (2,3,4) уменьшаются на стоимость реализации за исключением НДС (п.3 ст.119). Я так поняла, что это все НЕ из 1 группы ФА. Если после этого стоимостные балансы групп каждый в отдельности составляют менее 300 МРП, то согласно п.4 ст.121 остаток можно отнести на вычеты и соответствующую группу обнулить. Из опыта могу сказать, что лучше не относить на вычеты (т.к. это право, а не обязанность). Потом могут возникнуть проблему с учетом кап.ремонтов, относящихся на увеличение стоимости ФА соответствующей группы. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Забыла написать. Если все-таки отнесете на вычеты, то укажете это в строке 100.02.009. оттуда она суммируется в строку 100.02.011 и стреляет в основную декларацию в строку100.00.017. |
Автор: | g5 |
Добавлено: | #20  Вт Янв 20, 2015 12:04:49 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО на ОУР переоценила свои основные средства (столы, стулья, оргтехника) . Реализовала по стоимости переоценке. В результате образовался убыток Дт 7410 Кт 2410. Идет ли на вычеты убыток по ОС. И как отразить в ф. 100? И в какой строке? |
Автор: | Мохнатко Виолетта |
Добавлено: | #21  Чт Фев 27, 2014 09:51:29 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Мохнатко Виолетта"]Мохнатко Виолетта, в ф.100 Вам надо показать выбытие этого тупика из ОС по всей группе (в связи с переводом в состав ТМЗ) по строке 100.02.003 Стоимость выбывших фиксированных активов. Здравствуйте, в стр 100.02.003 показываем по остаточной или балансовой ст-ти? |
Автор: | Мохнатко Виолетта | ||
Добавлено: | #22  Пт Фев 21, 2014 11:27:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мохнатко Виолетта, в ф.100 Вам надо показать выбытие этого тупика из ОС по всей группе (в связи с переводом в состав ТМЗ) по строке 100.02.003 Стоимость выбывших фиксированных активов.
Мы показали выбытие по стр 100.02.003. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Если этот актив числится в составе ОС амортизируемых, то неверно. Доход называется - доход от выбытия ФА, и в ф.100 отразится в строке Прочие доходы 100.00.004. И раз мы его списали он уже ведь не числится в составе ОС. Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд: И в стр 100.00.002 поставили доход руководствуясь НК-Статья 87. Доход от прироста стоимости 1. Доход от прироста стоимости образуется при:… 1) реализации активов, не подлежащих амортизации В целях настоящей статьи к активам, не подлежащим амортизации, относятся: 4) активы со сроком службы более одного года, не используемые в деятельности, направленной на получение дохода; |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||||
Добавлено: | #23  Чт Фев 20, 2014 14:04:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
одна тема = один вопрос. С этими вопросами создайте новую тему и там ждите ответов. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Если этот актив числится в составе ОС амортизируемых, то неверно. Доход называется - доход от выбытия ФА, и в ф.100 отразится в строке Прочие доходы 100.00.004. Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: Мохнатко Виолетта, в ф.100 Вам надо показать выбытие этого тупика из ОС по всей группе (в связи с переводом в состав ТМЗ) по строке 100.02.003 Стоимость выбывших фиксированных активов.
В ф.100 необходимо будет отразить поступление ТМЗ - от разобранных ОС. Сумма списанных ТМЗ в 2013 году сразу пойдет на вычеты. Сумма реализации отразится в строке 100.00.004 Прочие доходы. |
Автор: | Мохнатко Виолетта |
Добавлено: | #24  Ср Фев 19, 2014 13:56:05 |
Заголовок сообщения: | В какую строку декларации по КПН 100.00 поставить доходы и расходы от выбытия ОС? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=562582#562582 Мы-ТОО, списали ОС - железнодорожный путь в мае 2013, т.к. не используется, первон ст-ть- 14116071тнг, начислен амортиз на 01.05.13-3293750тнг. Путь разобрали и в августе продали шпалы и др. ТМЦ на сумму 17730000 тенге. По бух учету все понятно есть счета доходов и расходов по выбытию ОС. Были сделаны следующие проводки: Дт 2420 Кт 2410 -3293750, списана начисл амортиз, Дт 7410 Кт 2410-10822321, списана остаточн ст-ть ОС, Дт1310 Кт 6210- 11851089, оприходованы шпалы и ТМЦ, Дт 7010 Кт 1310- 11851089, списана с/сть шпал при продаже, Дт 1210 Кт 6010- 15830357, продали ТМЦ, Дт1210 Кт 3130 -1899643, начислен НДС. Правильно ли сделаны проводки? А то, что амортизация начислена не полностью- допускает списание? и/или есть какие-то особенности при списании? И как быть с НДС,ведь при покупке в 2011 г. он был взят в зачет-1693928тнг (12% от 14116071 тнг)? Ну и самый главный вопрос: В какие строки ф 100 ставить расходы-10822321 тенге? Доход -11851089 тнг мы поставили в стр 100.00.02 -доход от прироста стоимости, верно ли? |