» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | в декабре был импорт из ТС, оплатили в декабре, отчитались по 328ф в январе, в 300.00ф включаю в |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #1  Чт Фев 27, 2014 16:32:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что не так. Отчетный период по ф. 328 - декабрь, и если эта форма сдана, пусть и в январе, но до представления ф. 300, а НДС уплачен в декабре, то и в зачет в ф. 300 его нужно брать в декабре. |
Автор: | Ольга А. | ||||
Добавлено: | #2  Чт Фев 27, 2014 15:37:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
A.Vail, 328 сдана в январе, и в 300 зачет должен войти в январе, не так разве? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #3  Ср Фев 26, 2014 19:58:37 |
Заголовок сообщения: | |
Согласен с xolms, что в зачет надо брать по дате оплаты независимо от даты сдачи отчетов, при условии что отчеты сданы на момент подачи ф. 300, в которой отражается этот зачет. При этом п.п. 3-1 п. 1 ст. 256 НК будет выполняться. А дата определяется все-таки по п. 3. Фраза "если иное не предусмотрено", думаю, все-таки относится к первому абзацу п. 3, а второй абзац этого пункта как раз уже является этим "иным". |
Автор: | Ольга А. | ||
Добавлено: | #4  Ср Фев 26, 2014 13:14:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
320 сдали в первом квартале 2012? |
Автор: | Дианочка |
Добавлено: | #5  Ср Фев 26, 2014 10:13:59 |
Заголовок сообщения: | |
В зачет НДС берем в том квартале, когда была оплата. Получается что надо было брать в зачет в 1кв 2012г. |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #6  Ср Фев 26, 2014 10:06:57 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! я взяла в зачет НДС по импорту в 4кв, потому что ко мне в 2013г приходила камералка, расхождение 300 и 320, было оплачено в 1кв 2012, а в 300 я взяла в зачет во 2кв 2012г :oops: , так как же все таки правильно? |
Автор: | Ольга А. | ||||
Добавлено: | #7  Вт Фев 25, 2014 18:10:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Настоящей статьей как раз предусмотрено иное, см. мой пост 3. Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Инкотермс это код условий доставки все-таки, то есть за чей счет будет производиться доставка, а не условия даты перехода права собственности. Этот пункт в договоре должен оговариваться отдельно |
Автор: | xolms | ||
Добавлено: | #8  Вт Фев 25, 2014 18:04:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вернее дата по условиям ИНКОТЕРМС , а курс по МСФО. |
Автор: | Ольга А. | ||
Добавлено: | #9  Вт Фев 25, 2014 17:59:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по дате талона товар ставится на приход только для целей налогообложения (для исчисления НДС, поэтому этот курс и ставится в 328). По бухучету товар ставится на приход по МСФО, то есть по условию даты перехода права собственности, указанному в контракте на поставку товара. |
Автор: | xolms | ||||
Добавлено: | #10  Вт Фев 25, 2014 17:58:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это было очень "раньше", а теперь есть ещё Статья 256. п. 3.
|
Автор: | Lola |
Добавлено: | #11  Вт Фев 25, 2014 17:49:55 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, невнимательно прочитала вопрос. Еще раз все с начала. 1. В бух.учете товар ставите на приход по дате талона о прохождении границы (в форме 328.00 это будет датой принятия на учет товара, курс берется так же на эту дату. 2. В форме 300.00 отражаем в 1 квартале, т.к согл.ст. 256 п.3-1 мы имеем право на зачет в случае одновременного выполнения следующих условий: выполнено обязательство по сдаче ф.320.00, 328.00 и выполнено обязательство по оплате НДС |
Автор: | Ольга А. |
Добавлено: | #12  Вт Фев 25, 2014 17:46:21 |
Заголовок сообщения: | |
Раньше НДС в зачет даже брали по дате отметки НК, теперь получается, что можно брать по дате представления отчетности, т.е. по штампу принятия 320.00 на бумажном носителе. |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #13  Вт Фев 25, 2014 17:36:23 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга А., да, про НДС |
Автор: | Ольга А. | ||
Добавлено: | #14  Вт Фев 25, 2014 17:35:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
- это вы про НДС? |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #15  Вт Фев 25, 2014 17:35:47 |
Заголовок сообщения: | |
Lola, если я вас правильно поняла, то в 1С документы заявление о ввозе и регистрация прочих операций по ндс я должна ввести концом декабря? |
Автор: | Ольга А. | ||
Добавлено: | #16  Вт Фев 25, 2014 17:33:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если 328.00 вы сдали в январе, то НДС в зачет вы сможете взять только в январе, несмотря на то, что вы оплатили его в декабре. Посмотрите ст. 256 НК п. 1 п.п. 3-1)
и в 300.00 эта сумма войдет только в январе. Поправьте, если неправа. |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #17  Вт Фев 25, 2014 17:32:02 |
Заголовок сообщения: | |
Если оплатили в декабре, то и на приход вам нужно поставить товар декабрем, и в зачет НДС возьмете а 4 квартале, отразите в 300.00 форме за 4 квартал |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #18  Вт Фев 25, 2014 17:10:19 |
Заголовок сообщения: | в декабре был импорт из ТС, оплатили в декабре, отчитались по 328ф в январе, в 300.00ф включаю в |
здравствуйте! у нас в декабре был импорт из ТС, оплатили в декабре, отчитались по 328ф в январе, в 300.00ф включаю в декабре, у меня возник вопрос как правильно все это провести в 1С: заявление я ввела январем, документ регистрация прочих операций тоже завела январем, или же мне нужно перебить эти документы на конец декабря? помогите разобраться, извините если не в тему |