Поступление ТМЗ,ОС и отражение в НУ в1с:8
|
|
#1 Вт Мар 04, 2014 16:18:02
|
|
|
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,верны ли мои действия при поступлении ТМЗ и ОС:делаю поступление,ставлю галочки в БУ,УУ,НУ.Вопрос:если приходуем ОС,нужно ставить в НУ?просто если не ставлю,то соответственно не начисляется амортизация.,но зато когда стоит галочка в НУ,тоя не могу выбрать вид учета(например ПР не связано с получением СГД)подскажите как правильно?заранее спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Мар 05, 2014 11:49:34
|
|
|
Чтобы начислялась амортизация на купленную ОС, нужно еще создать документ "Принятие к учету ОС". Только после этого по данное ОС будет амортизироваться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 05, 2014 11:53:27
|
|
|
Moslem, я сделала принятие к учету,но амортизация не начисляется,только когда ставлю галочку в НУ,то тогда начисляется,но зато когда стоит галочка в НУ,тоя не могу выбрать вид учета(например ПР не связано с получением СГД)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Мар 05, 2014 14:55:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Только что создал документ "Принятие к учету ОС" в видом учета "ПР не связано с получением СГД"
Все нормально.
Отметка о том, что ОС будет амортизироваться - стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
NATA1686 говорит: |
я сделала принятие к учету,но амортизация не начисляется |
А как вы поняли, что амортизация не начисляется?
Делали закрытие месяца?
А лучше покажите скринами свои документы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Мар 05, 2014 14:57:47
|
|
|
Moslem, жму спасибку вам,но у меня нет такого,может потому что у меня УТП.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
мой скрин,может я уже не вижу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Мар 05, 2014 15:19:05
|
|
|
Moslem, в моем скрине видно что нету Вид учета,не знаю почему закрытие месяца делаю,но амортиз.нет.Зато если в поступлении ТМЗ и услуг ставлю отражать в НУ,то тогда начисляется амортизация,но при этом если я ставлю галочку отражение в НУ,у меня исчезает в поступлении ВИД УЧЕТА,и соответственно я не могу выбрать:например ПР: не связано с получением СГД
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
мой скрин пост.ТМЗ
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
там видно,галочка стоит,но нет вид учета,а если уберу НУ,то тогда будет вид учета
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Мар 05, 2014 16:14:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Уберите галочку НУ, поставьте нужный вид расчета.
После проведения документа "Принятие к учету" посмотрите поводки. Интересуют записи в регистре сведений "Начисление амортизации ОС (БУ)". Если стоит галочка на против ОС "Начислять амортизаю", то все верно.
NATA1686 говорит: |
закрытие месяца делаю,но амортиз.нет |
Ну так в текущем месяце и не будет начислена амортизация.
Только со следующего.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Мар 06, 2014 12:54:34
|
|
|
Moslem, Добрый день!спасибо вам за помощь!убрала галочку НУ в поступл.ТМЗ,выбрала ПР:не связано с получением СГД,в Принятии к учету стоит гал.НУ,но амортизация не начисляется, в БУ,амортизация начисляется.Уже прям не знаю что делать с этим НУ .Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Мар 06, 2014 13:03:45
|
|
|
NATA1686 говорит: |
Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями. |
Точно. С пользователями. Точнее с одним.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Мар 06, 2014 16:54:33
|
|
|
NATA1686 говорит: |
Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями..... |
Он скорее всего имел настройки пользователя.
Сервис - Параметры пользователя. (см. рис.)
Но раз у вас в документе вообще доступна галочка "НУ", значит не вэтом причина.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
NATA1686 говорит: |
НУ,но амортизация не начисляется, в БУ,амортизация начисляется |
Так, стоп, что это значит?
При закрытии месяца проводки БУ по начислению амортизации есть, а по НУ нету? Я правильно понял?
Если да, то покажите скрин самого документа "Закрытие месяца" (плюсики все развернуть)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Мар 06, 2014 23:45:31
|
|
|
Moslem говорит: |
При закрытии месяца проводки БУ по начислению амортизации есть, а по НУ нету? Я правильно понял? |
Аллилуйя.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|