» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Без% займ от учредителя.Проводки.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Пн Мар 17, 2014 11:05:20
Заголовок сообщения: Без% займ от учредителя.Проводки.

Добрый день!подскажите пожалуйста верны ли проводки по без% займу от учредителя.

Проводки в бух.учете
1010-3050 - получен займ
7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом
3050-1010 возврат займа.
нужно ли их проводить в БУ?спасибо

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

или все же:Данные проводки делают если договор займа носит долгосрочный характер?



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Пн Мар 17, 2014 11:22:35
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом

Эти проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете.



Автор: NATA1686
Добавлено: #3  Пн Мар 17, 2014 11:23:43
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга, спасибо вам!

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Каимова Ольга, получается отражаем в .ф100 "прочие доходы" и все?

Добавлено спустя 50 минут 55 секунд:

подскажите пожалуйста,права я или нет?



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #4  Пн Мар 17, 2014 12:21:28
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
получается отражаем в .ф100 "прочие доходы" и все?

Да с расшифровкой в налогом регистре.



Автор: NATA1686
Добавлено: #5  Ср Мар 19, 2014 15:32:45
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга, а какие-то проводки нужно делать?а то у меня идет разница в ОСВ и ф.100,на эту сумму % ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #6  Ср Мар 19, 2014 16:01:57
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
Каимова Ольга, а какие-то проводки нужно делать?

Каимова Ольга говорит:
проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете.



Автор: NATA1686
Добавлено: #7  Ср Мар 19, 2014 16:35:49
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга, спасибо.а ничего,что разница с ОСВ в БУ?


Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Ср Мар 19, 2014 23:41:38
Заголовок сообщения:

подскажите пожалуйста,очень нужно....


Автор: esiphi
Добавлено: #9  Чт Мар 20, 2014 09:51:46
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
.а ничего,что разница с ОСВ в БУ?

Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства.
С ув.



Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #10  Чт Мар 20, 2014 10:17:57
Заголовок сообщения:

NATA1686, добрый день,гляньте письмо в личке. Мой вопрос не по теме, поэтому туда написала.


Автор: NATA1686
Добавлено: #11  Чт Мар 20, 2014 10:25:40
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо,успокоили меня!


Автор: Ведмедев
Добавлено: #12  Чт Мар 20, 2014 10:37:46
Заголовок сообщения:

МАРИНА KV., сча в баню пойдете за письма в личке, если правила нарушили.


Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #13  Чт Мар 20, 2014 10:43:13
Заголовок сообщения:

да я не нарушила вроде , спросила какой процент , да с праздником поздравила !

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Вроде тему начинать из-за этого не надо , что зря эфир засорять , а тут побоялась именно из -за санкций писать свой вопрос. Ну простите ради бога . Порой трудно определить , чем нарушаешь , а чем нет . :unknown:



Автор: NATA1686
Добавлено: #14  Пт Мар 21, 2014 14:44:18
Заголовок сообщения:

esiphi, Добрый день!подскажите пожалуйста,
esiphi говорит:

NATA1686 говорит:
.а ничего,что разница с ОСВ в БУ?

Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства.
С ув.

но у меня теперь не идет ф.100 и СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ?а ф.100 -1113164,а в приложении 100.07 как и в ОСВ.- 157 255.как быть?корректировать вручную приложение 100.07



Автор: NATA1686
Добавлено: #15  Вт Мар 03, 2015 09:59:24
Заголовок сообщения:

Доброе утро!подскажите пожалуйста,займ от учредителя,договор например от 20.02.2014 по 20.02.2015,мы должны вернуть 20.02.2015 всю сумму,как быть если мы вернули не 20.02.2015,а 10.01.2015,т.е раньше....пересчитывать сумму вознаграждения или нет?спасибо


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #16  Вт Мар 03, 2015 10:57:25
Заголовок сообщения:

NATA1686, вознаграждение пересчитываете за фактическое количество дней пользования займом.


Автор: NATA1686
Добавлено: #17  Вт Мар 03, 2015 11:29:18
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М., спасибо,получается нужно и договор переделывать,т.к сумма поменяется, я имею ввиду сумма вознаграждения


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #18  Вт Мар 03, 2015 11:31:20
Заголовок сообщения:

NATA1686, зачем?
тема - беспроцентный займ - это значит что в договоре нет о вознаграждении ни слова.



Автор: NATA1686
Добавлено: #19  Вт Мар 03, 2015 12:03:08
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М., просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно?


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #20  Вт Мар 03, 2015 12:08:45
Заголовок сообщения:

NATA1686, этот расчет нужен только для Вашей формы 100.00 в виде налогового регистра.
NATA1686 говорит:
просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно?

нет необходимости.



Автор: NATA1686
Добавлено: #21  Вт Мар 03, 2015 12:18:34
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М., спасибо большое


Автор: lessika
Добавлено: #22  Вт Мар 31, 2015 14:53:23
Заголовок сообщения:

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,

в любом случае - взнос денег (большой суммы) от учредителя (для покупки первой партии товара ) - будет доходом ТОО?
или это можно еще как-то отразить, чтобы не платить КПН с этого дохода?

спасибо!

Добавлено спустя 59 секунд:

п.с. вернуть в течение года не смогли



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #23  Вт Мар 31, 2015 14:55:15
Заголовок сообщения:

Если возвращать не будете, то конечно доход. А если будете возвращать, то обычный займ.


Автор: lessika
Добавлено: #24  Вт Мар 31, 2015 14:57:28
Заголовок сообщения:

Возвращать будем, конечно, в 2015 году.
"Заняли" в 2014 году, но только в течение года не успели вернуть.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #25  Вт Мар 31, 2015 15:06:20
Заголовок сообщения:

А где написано, что обязательно в течение года надо вернуть? В договоре?


Автор: lessika
Добавлено: #26  Вт Мар 31, 2015 16:33:06
Заголовок сообщения:

Договор же можно сделать и на 3 года?
Или есть нормы по срокам?

т.е. ТОО открыли. Учредитель внес 10млн. Составили договор на 3 года на без%ый займ. 3 года еще не прошло.
По налоговому учету мы должны признать % (которые мы не платим банку, т.к. займ от учредителя) - доходом? и с них оплатить 20% КПН?

переговорила с несколькими бухгалтерами - мнения разделились: кто-то начисляет %, кто-то нет...

а согласно законодательства? чтобы потом ни у кого не было претензий? как правильно сделать?

Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:

п.с. учредитель вносил несколько раз суммы.
на первую партию, на вторую, т.к. за первую еще не рассчитались поставщики, на налоги...
всего около 10ти раз за полтора года

Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:

учредитель является директором!



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #27  Вт Мар 31, 2015 18:38:45
Заголовок сообщения:

А чего бы не внести эти деньги как увеличение уставного капитала? И отдавать не надо, никаких проблем с займами, нет налогов.

Эти вопрос сто раз уже обсуждались http://balans.kz/viewtopic.php?t=20491
lessika говорит:
переговорила с несколькими бухгалтерами - мнения разделились: кто-то начисляет %, кто-то нет...

Одно из последних обсуждений http://balans.kz/viewtopic.php?t=55211
И никто вам более конкретно не скажет по этому вопросу. Сами определяйтесь.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ