» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Без% займ от учредителя.Проводки. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Пн Мар 17, 2014 11:05:20 |
Заголовок сообщения: | Без% займ от учредителя.Проводки. |
Добрый день!подскажите пожалуйста верны ли проводки по без% займу от учредителя. Проводки в бух.учете 1010-3050 - получен займ 7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование 3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом 3050-1010 возврат займа. нужно ли их проводить в БУ?спасибо Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: или все же:Данные проводки делают если договор займа носит долгосрочный характер? |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #2  Пн Мар 17, 2014 11:22:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Эти проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Пн Мар 17, 2014 11:23:43 |
Заголовок сообщения: | |
Каимова Ольга, спасибо вам! Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Каимова Ольга, получается отражаем в .ф100 "прочие доходы" и все? Добавлено спустя 50 минут 55 секунд: подскажите пожалуйста,права я или нет? |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #4  Пн Мар 17, 2014 12:21:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да с расшифровкой в налогом регистре. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #5  Ср Мар 19, 2014 15:32:45 |
Заголовок сообщения: | |
Каимова Ольга, а какие-то проводки нужно делать?а то у меня идет разница в ОСВ и ф.100,на эту сумму % ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ |
Автор: | Каимова Ольга | ||||
Добавлено: | #6  Ср Мар 19, 2014 16:01:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #7  Ср Мар 19, 2014 16:35:49 |
Заголовок сообщения: | |
Каимова Ольга, спасибо.а ничего,что разница с ОСВ в БУ? |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #8  Ср Мар 19, 2014 23:41:38 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста,очень нужно.... |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #9  Чт Мар 20, 2014 09:51:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства. С ув. |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #10  Чт Мар 20, 2014 10:17:57 |
Заголовок сообщения: | |
NATA1686, добрый день,гляньте письмо в личке. Мой вопрос не по теме, поэтому туда написала. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #11  Чт Мар 20, 2014 10:25:40 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо,успокоили меня! |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #12  Чт Мар 20, 2014 10:37:46 |
Заголовок сообщения: | |
МАРИНА KV., сча в баню пойдете за письма в личке, если правила нарушили. |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #13  Чт Мар 20, 2014 10:43:13 |
Заголовок сообщения: | |
да я не нарушила вроде , спросила какой процент , да с праздником поздравила ! Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Вроде тему начинать из-за этого не надо , что зря эфир засорять , а тут побоялась именно из -за санкций писать свой вопрос. Ну простите ради бога . Порой трудно определить , чем нарушаешь , а чем нет . :unknown: |
Автор: | NATA1686 | ||
Добавлено: | #14  Пт Мар 21, 2014 14:44:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi, Добрый день!подскажите пожалуйста,
но у меня теперь не идет ф.100 и СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ?а ф.100 -1113164,а в приложении 100.07 как и в ОСВ.- 157 255.как быть?корректировать вручную приложение 100.07 |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #15  Вт Мар 03, 2015 09:59:24 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро!подскажите пожалуйста,займ от учредителя,договор например от 20.02.2014 по 20.02.2015,мы должны вернуть 20.02.2015 всю сумму,как быть если мы вернули не 20.02.2015,а 10.01.2015,т.е раньше....пересчитывать сумму вознаграждения или нет?спасибо |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #16  Вт Мар 03, 2015 10:57:25 |
Заголовок сообщения: | |
NATA1686, вознаграждение пересчитываете за фактическое количество дней пользования займом. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #17  Вт Мар 03, 2015 11:29:18 |
Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., спасибо,получается нужно и договор переделывать,т.к сумма поменяется, я имею ввиду сумма вознаграждения |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #18  Вт Мар 03, 2015 11:31:20 |
Заголовок сообщения: | |
NATA1686, зачем? тема - беспроцентный займ - это значит что в договоре нет о вознаграждении ни слова. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #19  Вт Мар 03, 2015 12:03:08 |
Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно? |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #20  Вт Мар 03, 2015 12:08:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NATA1686, этот расчет нужен только для Вашей формы 100.00 в виде налогового регистра.
нет необходимости. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #21  Вт Мар 03, 2015 12:18:34 |
Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., спасибо большое |
Автор: | lessika |
Добавлено: | #22  Вт Мар 31, 2015 14:53:23 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в любом случае - взнос денег (большой суммы) от учредителя (для покупки первой партии товара ) - будет доходом ТОО? или это можно еще как-то отразить, чтобы не платить КПН с этого дохода? спасибо! Добавлено спустя 59 секунд: п.с. вернуть в течение года не смогли |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #23  Вт Мар 31, 2015 14:55:15 |
Заголовок сообщения: | |
Если возвращать не будете, то конечно доход. А если будете возвращать, то обычный займ. |
Автор: | lessika |
Добавлено: | #24  Вт Мар 31, 2015 14:57:28 |
Заголовок сообщения: | |
Возвращать будем, конечно, в 2015 году. "Заняли" в 2014 году, но только в течение года не успели вернуть. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #25  Вт Мар 31, 2015 15:06:20 |
Заголовок сообщения: | |
А где написано, что обязательно в течение года надо вернуть? В договоре? |
Автор: | lessika |
Добавлено: | #26  Вт Мар 31, 2015 16:33:06 |
Заголовок сообщения: | |
Договор же можно сделать и на 3 года? Или есть нормы по срокам? т.е. ТОО открыли. Учредитель внес 10млн. Составили договор на 3 года на без%ый займ. 3 года еще не прошло. По налоговому учету мы должны признать % (которые мы не платим банку, т.к. займ от учредителя) - доходом? и с них оплатить 20% КПН? переговорила с несколькими бухгалтерами - мнения разделились: кто-то начисляет %, кто-то нет... а согласно законодательства? чтобы потом ни у кого не было претензий? как правильно сделать? Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: п.с. учредитель вносил несколько раз суммы. на первую партию, на вторую, т.к. за первую еще не рассчитались поставщики, на налоги... всего около 10ти раз за полтора года Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: учредитель является директором! |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #27  Вт Мар 31, 2015 18:38:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А чего бы не внести эти деньги как увеличение уставного капитала? И отдавать не надо, никаких проблем с займами, нет налогов. Эти вопрос сто раз уже обсуждались http://balans.kz/viewtopic.php?t=20491
Одно из последних обсуждений http://balans.kz/viewtopic.php?t=55211 И никто вам более конкретно не скажет по этому вопросу. Сами определяйтесь. |