» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как правильно заполнить форму 300 на основании 320 и 328 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #1  Вт Апр 22, 2014 10:31:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да даю общую сумму , но к ответу прилагаю регистр - расшифровываю из чего сложилась сумма. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #2  Вт Апр 22, 2014 10:05:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зато легче расшифровывать по Вашим бух.справкам. А мы налоговикам не даем расшифровку по каждой поставке (а они и не требуют), просто указываем общей суммой. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #3  Вт Апр 22, 2014 10:01:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Svetlana.B, спасибо.
Это мне понятно. Просто лень писать каждый раз бух.справку к отчетности, а потом я каждый год пишу ответы на уведомления по расхождению данных 100 и 300 Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: A.Vail, Svetlana.B, Ольга А., Спасибо за обсуждение. |
Автор: | Ольга А. | ||
Добавлено: | #4  Вт Апр 22, 2014 10:01:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На практике делается именно так, сдаю 320 328 почти каждый месяц, за год 220 (почти тоже самое что 100, только для ИП), камералки по расхождениям не было. Курс для исчисления НДС и курс оприходования в бухучете в большинстве случаев не совпадает, так как это практически всегда разные даты. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #5  Вт Апр 22, 2014 09:56:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так и должно быть. Ведь оборот по 100 и 300 рассчитывается по разным правилам. Если налоговики хотят, чтобы эти суммы совпадали, пусть перепишут Налоговый кодекс. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 21, 2014 20:37:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И тогда будет расхождение между 300 и 100 на 11 430 тенге. И данные оборотки за 1кв. будут расходиться с оборотами в 300.00 Не хочется писать бух. справку к 1 кварталу... |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #7  Пн Апр 21, 2014 20:20:31 |
Заголовок сообщения: | |
Я сумму оборота указываю из ф. 328, т.е. здесь поставил бы 382 524, так как согласно Правилам в этой строке отражается "размер облагаемого импорта", а это налоговый термин и определяется по НК, а не по бух.учету. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #8  Пн Апр 21, 2014 20:13:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
A.Vail, Очень рада вашему участию.
Убедили. И еще дополнительный вопрос : Приход товара в бух.учете оприходован по курсу предоплаты = 393 954 А в 328.00 в целях налоговой базы для исчиления НДС стоимость товара определена по курсу на день прохождения границы и = 382 524. В строке 300.00.16 I (А) отражаю оборот = 393 954 - Верно? В стр. 300.00.016 I (В) – «45 903» НДС по форме 328.00 |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #9  Пн Апр 21, 2014 19:59:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Согласен.
Думаю, что НДС на импорт можно отражать вместе с приходом товаров, т. е. в данном случае в марте, аналогично операции реализации, когда НДС начисляется вместе с проведением акта выполненных работ, а не по дате сдачи ф. 300. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #10  Пн Апр 21, 2014 19:48:47 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга А., спасибо почитала. если я сделаю зачет НДС в 1кв. 2014 по оплате , то в в бух.учете в 1С 8.2 - зачет пройдет в апреле -2 кв. 2014 г., так как к зачету НДС проводится по сданной 328.00 в апреле. Получится расхождение в налоговом учете (ф.300) с бух.учетом (ф. 328) ???? |
Автор: | Ольга А. |
Добавлено: | #11  Пн Апр 21, 2014 14:55:13 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=52573&highlight= все цифры в первом квартале должны пройти - и налоговая база, и НДС, так как оплата прошла в марте. |
Автор: | angel051054 |
Добавлено: | #12  Пн Апр 21, 2014 12:55:32 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, я знаю, что именно вы мне ответите. :oops: |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #13  Сб Апр 19, 2014 18:23:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Всем добрый день! Импорт из России первый раз. Ситуация : 11.03.2014 - (Дт 1330 Кт 3310) Отражен приход товара из РФ по талону прохождения границы 31.03.2014 – (Дт 3130 Кт 1030) –Оплачен НДС. 10.04.2014 – (Дт 1630 Кт 3130) – Начислен НДС к оплате согласно сданной 320.0 и 328.00 за март 2014г. Получается , в бух.учете ,что приход товара и оплата НДС - в 1 кв. 2014, а само начисление НДС по импорту - во 2 кв. 2014 г. Как в данной ситуации заполнить строки. 300.00.16 I (А) и 300.00.016 I (В) ? Согласно правил :
1 кв. 2014 года заполняем стр. 300.00.16 I (А) – 382 524 , а стр. 300.00.016 I (В) – «0» 2 кв. 2014 года заполняем стр. 300.00.16 I (А) – «0» , а стр. 300.00.016 I (В) – 45 903 Верно я понимаю ? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #14  Сб Апр 19, 2014 17:30:14 |
Заголовок сообщения: | |
Номера строк зависят от отчетного года и ф. 300. В чем именно трудность? |
Автор: | Муратова Любовь |
Добавлено: | #15  Пн Апр 14, 2014 22:26:30 |
Заголовок сообщения: | как правильно заполнить форму 300 на основании 320 и 328 |
как правильно заполнить форму 300 на основании 320 и 328 |