» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Неправильно указан БИН покупателя в налоговой декларации, как исправить?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Рыскулова
Добавлено: #1  Ср Окт 15, 2014 08:42:37
Заголовок сообщения: Неправильно указан БИН покупателя в налоговой декларации, как исправить?

Всем доброе утро! С апреля месяца этого года работаем с одной организацией, заключили договор, а в договоре изначально неправильно указан БИН покупателя, теперь с апреля месяца уже выписаны 5 счет-фактур, и по 2 счет-фактурам уже сдана декларация по НДС, как отозвать или сдать дополнительную форму чтоб исправить?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Окт 15, 2014 08:54:49
Заголовок сообщения:

Рыскулова говорит:
неправильно указан БИН покупателя

Обратите внимание на ст.263 п.14 НК РК.
С ув.



Автор: Рыскулова
Добавлено: #3  Ср Окт 15, 2014 09:04:02
Заголовок сообщения:

нет мне это не подходит, там написано не влекущих замену поставщика, а у меня получается в договоре они указали вообще не свой бин, взяли типовой договор в другой организации и забыли бин перепечатать, и получается там другая организация.


Автор: ОльгаА
Добавлено: #4  Ср Окт 15, 2014 09:09:31
Заголовок сообщения:

Рыскулова,подайте дополнительную декларацию. В приложение строки с неправильным БИНом цифры проставьте со знаком "-". А ниже поставьте строки заполните с правильным БИНом. Например строка 003 неправильная с суммой 56 000.Вы строку 003 ставите с тем же не правильным БИНом,но сумма уже будет - 56 000. Далее,например у Вас в основной декларации 078 строк,то Вы ставите строку 079 прописываете правильный БИН и сумму 56 000. У Вас в итоге сумма не поменяется, не правильный БИН уйдёт с минусом,а правильный станет на своё место.С/у.


Автор: Рыскулова
Добавлено: #5  Ср Окт 15, 2014 09:18:54
Заголовок сообщения:

а номер счет фактуры и дата ту же оставлять??? и в остальных строках декларации больше ничего не заполняю? :oops:


Автор: ОльгаА
Добавлено: #6  Ср Окт 15, 2014 09:21:34
Заголовок сообщения:

Рыскулова, да,номер с/ф и даты оставляете те же,если они у Вас не изменились. С/у.


Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #7  Ср Окт 15, 2014 09:41:44
Заголовок сообщения:

Рыскулова, ОльгаА, обратите внимание на Правила составления налоговой отчетности по НДС
, п. 41
41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами



Автор: ландыш
Добавлено: #8  Ср Окт 15, 2014 09:45:36
Заголовок сообщения:

ОльгаА говорит:
Например строка 003 неправильная с суммой 56 000.Вы строку 003 ставите с тем же не правильным БИНом,но сумма уже будет - 56 000. Далее,например у Вас в основной декларации 078 строк,то Вы ставите строку 079 прописываете правильный БИН и сумму 56 000. У Вас в итоге сумма не поменяется, не правильный БИН уйдёт с минусом,а правильный станет на своё место.
Не согласна. Если делаете измениения, стороку 003 не трогаете, а продолжаете 079 со знаком(-) с неправильным БИНом, а строку 079 (+) с измененным БИНом


Автор: Рыскулова
Добавлено: #9  Ср Окт 15, 2014 09:47:04
Заголовок сообщения:

что то я запуталась, где можно прочитать эти правила?

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

у меня в одном реестре получается два ошибочных, тогда как строка 79 с -, потом 80 с +, потом 81 с - и 82 с +, так?



Автор: ландыш
Добавлено: #10  Ср Окт 15, 2014 09:50:32
Заголовок сообщения:

Жакашева Анара говорит:
Рыскулова, ОльгаА, обратите внимание на Правила составления налоговой отчетности по НДС
, п. 41
41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами



Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #11  Ср Окт 15, 2014 09:52:04
Заголовок сообщения:

Рыскулова, да верно


Автор: Рыскулова
Добавлено: #12  Ср Окт 15, 2014 09:54:03
Заголовок сообщения:

Всем спасибо за помощь!!!!! :Yahoo!:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ