» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Неправильно указан БИН покупателя в налоговой декларации, как исправить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Рыскулова |
Добавлено: | #1  Ср Окт 15, 2014 08:42:37 |
Заголовок сообщения: | Неправильно указан БИН покупателя в налоговой декларации, как исправить? |
Всем доброе утро! С апреля месяца этого года работаем с одной организацией, заключили договор, а в договоре изначально неправильно указан БИН покупателя, теперь с апреля месяца уже выписаны 5 счет-фактур, и по 2 счет-фактурам уже сдана декларация по НДС, как отозвать или сдать дополнительную форму чтоб исправить? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Ср Окт 15, 2014 08:54:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.263 п.14 НК РК. С ув. |
Автор: | Рыскулова |
Добавлено: | #3  Ср Окт 15, 2014 09:04:02 |
Заголовок сообщения: | |
нет мне это не подходит, там написано не влекущих замену поставщика, а у меня получается в договоре они указали вообще не свой бин, взяли типовой договор в другой организации и забыли бин перепечатать, и получается там другая организация. |
Автор: | ОльгаА |
Добавлено: | #4  Ср Окт 15, 2014 09:09:31 |
Заголовок сообщения: | |
Рыскулова,подайте дополнительную декларацию. В приложение строки с неправильным БИНом цифры проставьте со знаком "-". А ниже поставьте строки заполните с правильным БИНом. Например строка 003 неправильная с суммой 56 000.Вы строку 003 ставите с тем же не правильным БИНом,но сумма уже будет - 56 000. Далее,например у Вас в основной декларации 078 строк,то Вы ставите строку 079 прописываете правильный БИН и сумму 56 000. У Вас в итоге сумма не поменяется, не правильный БИН уйдёт с минусом,а правильный станет на своё место.С/у. |
Автор: | Рыскулова |
Добавлено: | #5  Ср Окт 15, 2014 09:18:54 |
Заголовок сообщения: | |
а номер счет фактуры и дата ту же оставлять??? и в остальных строках декларации больше ничего не заполняю? :oops: |
Автор: | ОльгаА |
Добавлено: | #6  Ср Окт 15, 2014 09:21:34 |
Заголовок сообщения: | |
Рыскулова, да,номер с/ф и даты оставляете те же,если они у Вас не изменились. С/у. |
Автор: | Жакашева Анара |
Добавлено: | #7  Ср Окт 15, 2014 09:41:44 |
Заголовок сообщения: | |
Рыскулова, ОльгаА, обратите внимание на Правила составления налоговой отчетности по НДС , п. 41 41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего: 3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами |
Автор: | ландыш | ||
Добавлено: | #8  Ср Окт 15, 2014 09:45:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Рыскулова |
Добавлено: | #9  Ср Окт 15, 2014 09:47:04 |
Заголовок сообщения: | |
что то я запуталась, где можно прочитать эти правила? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: у меня в одном реестре получается два ошибочных, тогда как строка 79 с -, потом 80 с +, потом 81 с - и 82 с +, так? |
Автор: | ландыш | ||
Добавлено: | #10  Ср Окт 15, 2014 09:50:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Жакашева Анара |
Добавлено: | #11  Ср Окт 15, 2014 09:52:04 |
Заголовок сообщения: | |
Рыскулова, да верно |
Автор: | Рыскулова |
Добавлено: | #12  Ср Окт 15, 2014 09:54:03 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо за помощь!!!!! :Yahoo!: |