» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение строки 300.06.016 ФНО 300 при возврате поставщику товаров тоже с минусом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #1  Ср Окт 29, 2014 18:44:29 |
Заголовок сообщения: | Заполнение строки 300.06.016 ФНО 300 при возврате поставщику товаров тоже с минусом? |
У нас был возврат поставщику товаров на сумму 1000 тг, НДС 120 тг. В приложении №8 возвратные счет -фактуры с минусом . В строке 300.06.016 сумма тоже должна быть с минусом? |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #2  Ср Окт 29, 2014 20:29:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #3  Пт Янв 15, 2016 15:32:09 |
Заголовок сообщения: | |
А сумму оборота, в 300 форме где нужно указать? |
Автор: | ландыш | ||
Добавлено: | #4  Пт Янв 15, 2016 16:08:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #5  Пт Янв 15, 2016 16:31:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
возвратная сумма без ндс |
Автор: | ландыш |
Добавлено: | #6  Пт Янв 15, 2016 17:39:11 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат, Если у Вас был возврат товара, то заполняете приложение 300.06. Там указывается сумма корректировки оборота и сумма НДС. А в 300.00 заполняете строку 300.00.022 |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #7  Пт Янв 15, 2016 17:42:18 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. |
Автор: | ландыш |
Добавлено: | #8  Пт Янв 15, 2016 17:44:24 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат, есть кнопочка "спасибо" :) |
Автор: | ИрэнИвлева |
Добавлено: | #9  Чт Май 12, 2016 13:23:42 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, т.е. минусовую сч-ф. мы показываем в 8-м приложении? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #10  Чт Май 12, 2016 14:18:06 |
Заголовок сообщения: | |
ИрэнИвлева, полученные вами счета-фактуры вы все отражаете в 300.08. И плюсовые, и минусовые. Это же счета-фактуры. |
Автор: | ИрэнИвлева |
Добавлено: | #11  Ср Июл 13, 2016 13:53:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите, а когда нам возвращают товар, куда вносить эту сумму возврата? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #12  Ср Июл 13, 2016 14:01:33 |
Заголовок сообщения: | |
Вы обязаны выписать дополнительный счет-фактуру с минусовыми суммами, отразить его в приложении 300.07 минусом. И так же сумму отрицательного оборота и НДС отразить в полях 300.00.001 A и B. |
Автор: | Ленюся |
Добавлено: | #13  Пн Июл 25, 2016 14:22:24 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, требуется ли заполнения ф.300,06 при возврате товара по которому НДС в зачет не брался, но в сч/ф указан? |
Автор: | YelenaS | ||||||
Добавлено: | #14  Пн Июл 25, 2016 14:29:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это приложение по корректировке облагаемого и освобождённого НДС, а т.к. вы НДС не корректируете, то считаю не нужно заполнять. Уменьшите только стр. 300.00.05 в основной декларации. Добавлено спустя 53 секунды:
300.00.005 Добавлено спустя 53 секунды: Ой простите, опять опечатка 300.00.15 Добавлено спустя 40 секунд:
300.00.015 :crazy: |