» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | расчеты в валюте |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #1  Вс Авг 12, 2007 20:14:48 |
Заголовок сообщения: | |
1.А как быть в такой ситуации: Пункт поставки - г.Астана, растаможка за наш счет, но там НДС по обязательству... Посредники растомаживают технику в Каргосе. Вобщем, дата ГТД - 10, а акт приема-передачи от 18...? Я проводила по курсу 18 , но все равно терзают смутные сомненья... 2. Уже ни в первый раз остается остаток на валютном счете, но такое началось с июня: БТА (по банк-клиенту) каждый день скидывает переоценку остатка по офиц.курсу. Ввели ежедневную переоценку остатка? |
Автор: | Nataliy | ||
Добавлено: | #2  Пт Авг 10, 2007 18:15:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я нахожу,что нужно все таки приходовать по ГДТ, а то в 300.00 по строке 300.00.012 (оборот*14%) и отражению в учете будут несоответствия, а хотелось бы, тем более, что в моем случае НДС на таможне по фиксированному курсу всегда исчисляется верно.....тьфу, тьфу |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Пт Авг 10, 2007 17:19:39 |
Заголовок сообщения: | |
8))) Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: А с другой стороны. Товар оказался на территории РК и таможня оформляя ГДТ - фиксирует его курс, теньговый эквивалент фактурной стоимости. Так? Значит, ошибки нет, если приходуется по курсу ГТД, а не на дату выпуска. Разница в расчётах с поставщикои пойдёт на курсовую. И париться вроде меньше при разноске пошлин на ед. товара. Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: А вопрос-то какой-то не очень однозначный. И по-моему у НК тоже спорный. Но т.к. курсовая стала влиять на доходы-расходы по налогообложению, мбыть - не принципиально, всё-таки. Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: Чего-то мне это всё больше логичным кажется, т.к. ГДТ - это уже документ с теньговыми эквивалентами. Правда бывает с автоматизацией проблема, как я поняла. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пт Авг 10, 2007 17:08:43 |
Заголовок сообщения: | |
значит на том и порешим-стоимость товара определяем на дату "выпуск разрешен" , НДС оставляем на откуп таможне. :friends: |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #5  Пт Авг 10, 2007 16:58:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ясно море, что из-за такой разницы никто не спорил - округление так сказать.... |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #6  Пт Авг 10, 2007 16:55:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я конечно первое время тоже пыталась права качать и оспаривать, но извините из-за разницы в 3-5 тысяч тенге задерживать товар на миллионы на СВХ, гораздо дороже, да и те кто растомаживают груз визжат так, что спорить обходится себе дороже, так-что махнули рукой и платим ту сумму которую выставила таможня :) , тем более в зачет идет именно та сумма которую выставляет таможня, тогда какая разница, каким образом сумма НДС попадет в бюджет |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #7  Пт Авг 10, 2007 16:47:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Типа того, конечно, но я проверяла - получалось, что сходится, иногда явно идёт. арифм. ошибка, иногда и спорили с ними. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #8  Пт Авг 10, 2007 16:43:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы знаете читаю ветку и поражаюсь, у Кого нибудь НДС по ГТД на сто процентов хоть раз совпала с тем что начисляет таможня? Или я единственный человек который не умеет считать НДС? Я этот вопрос на 100% оставляю на откуп таможне, сколько они начислили, столько и оплачиваем, столько и в зачет берем |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #9  Пт Авг 10, 2007 16:11:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я уверена, что для определения базы под НДС, надо брать курс, который указан в ГДТ. Т.к. таможенники сами расчитывают обязательства по НДС. Там пошлина, стоимось декларации тоже же входит в базу. Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: Согласна с Seerом Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: В ГТД вбивается курс? Вбивается - его на таможне и берут для определения обязательств. А он может отличаться от даты выпуска - эт. точно. Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Изготовление ГДТ может быть в такой-то день, а окончательно - выпуск разрешён в другой. Нормально это. А вот почему у вас вообще обязательство по НДС привязано оказалось к курсу? По любому эквивалент в тнг в ГДТ же есть (фактурную стоимость имею ввиду) Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Почему, вернее эта операция (по проводке обязательства по НДС при импорте) оказалась в 1С привязана к валюте? |
Автор: | seer | ||
Добавлено: | #10  Пт Авг 10, 2007 16:10:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ой погодите, по-моему, у меня клинический тупизм, помогите разорбаться. Вы получаете товар из-за рубежа, при этом поставщик выставляет вам счет, напр. 100000 у.е. Таможенная стоимость товара согласно ГТД 100000 у.е (допустим не включены стимость авианакладной и пр. расходы). НДС в ГТД определен в тенге, правильно? Сборы и пошлины тоже в тенге, или нет? НДС уплачиваете при растаможке в тенге, который берется в зачет, или Вы не плательщик НДС? Далле в учете: Дт товар Кт поставщик - 100000 у.е. по курсу на дату "выпуск разрешен" Дт товар Кт таможня - сумма сборов и пошлин. Дт поставщик Кт оплата - 100000 у.е. Дт таможня Кт оплата - сборы, пошлины проводка по уплаченному и взятому НДС в зачет в тенге ну и последняя проводка по курсовой разнице на дату оплаты поставщику |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Пт Авг 10, 2007 16:05:35 |
Заголовок сообщения: | |
мы работаем по контракту с отсрочкоой платежа сроком на 90дней, согласно спецификации на каждую партию товара, мы получаем товар, производим таможенную очистку, затем производим расчеты. но меня интересовал не это вопрос , извините если неконкретизировала его, хотелось бы все таки понять КАКОЙ КУРС БРАТЬ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ НДС при импорте товара на дату ГТД или "по выпуску"? например он у меня начислен так гр. 12*гр.23+там.оформл.*14%(ставка НДС)= сумма НДС по ГТД, и дата ГТД не соответствует дате "выпуска" .........и почему на таможне не рассчитывают курс для исчисления НДС на "дату выпуска", а на дату ГТД, тем самым вводя в заблуждение. лично у меня в 1с операцию с двумя курсами произвести невозможно. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #12  Пт Авг 10, 2007 15:58:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
При чём здесь НДС. НДС определяет там. декларация в базу под НДС входит не только фактурная стоимость товара и всякое другое таможенники накручивают. Я всегда дела т.о. приходовала от поставщика валютную ст-ть - она б. НДС (дата выпука, согласно- это для нас накладная), потом делала доп. разноску раходов по поставке, где выделяла НДС при импорте, добовляла всякие пошлины, страховки, услуги брокеров(кот. также могут быть с НДС), транспортников и т.п. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Там же проводка по НДС не идёт на расчёты с покупателем, задолженность по НДС возникает перед бюджетом, посредством таможенного комитета. |
Автор: | seer | ||
Добавлено: | #13  Пт Авг 10, 2007 15:45:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Первая фраза темы шла про закуп товара, который оплачивается за рубежом, т.е. взаиморасчеты с поставщиком уже произведены. Я так понимаю, что речь шла о правильном определении себестоимости товара после растоможки. Или нет? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пт Авг 10, 2007 15:35:30 |
Заголовок сообщения: | |
тогда как быть с НДС он не будет соответствовать начисленному Я что-то ваще не пойму о чём речь ведётся? Вы НДС при импорте в зачёт будете ставить? Вы плательщик НДС? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: у меня пойдет искажение реальной себестоимости Это Вы про што? Мдя, я имеля в виду "начисление и оплата НДС при импорте" Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Пробую еще раз.......... :) , КАКОЙ КУРС БРАТЬ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ НДС при импорте на даду ГТД или "по выпуску"? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #15  Пт Авг 10, 2007 15:30:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вообще чел-к спросил по какому курсу ему платить поставщику, как я поняла. Или как определить в тнг свою задолженность? Чего спрашивают вообще? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #16  Пт Авг 10, 2007 15:27:30 |
Заголовок сообщения: | |
Мара Спасибо это Вам :Rose: я так и делаю....., меня просто смущает, впрочем как всегда, это двоякое "быть или не быть" "дату выпуска или дату ГТД". :) |
Автор: | seer | ||
Добавлено: | #17  Пт Авг 10, 2007 15:26:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Таможенная стоимость в валюте по ГТД и определяется на основании счета поставщика + доставка и т.д. На основании чего таможенная стоимость должна браться в учете в тенге? На сколько я знаю из практики, она берется в валюте (графа 12) и определяется в тенге по курсу на дату "выпуск разрешен" |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #18  Пт Авг 10, 2007 15:23:06 |
Заголовок сообщения: | |
Nataliya тогда как быть с НДС он не будет соответствовать начисленному Я что-то ваще не пойму о чём речь ведётся? Вы НДС при импорте в зачёт будете ставить? Вы плательщик НДС? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: у меня пойдет искажение реальной себестоимости Это Вы про што? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Пт Авг 10, 2007 15:20:08 |
Заголовок сообщения: | |
тогда как быть с НДС он не будет соответствовать начисленному :cry: ведь НДС начисляется на основании сумм, указанных в ГТД, котрые в свою очередь, вносятся согласно инвойсам от поставщика. в данном случае если даже в 1С я установлю курс на дату выпуска товара, у меня пойдет искажение реальной себестоимости (включая услуги за пределами РК) и соответственно начисленному НДС....... но не понимаю как это можно сделать хоть убейте меня!!! :o |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #20  Пт Авг 10, 2007 15:16:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Чего-то такого не такого написали. Стоимость в учёте определяется как раз на основании там.декларации (в тнг), а взаиморасчёты с поставщиком - на день оплаты берётся курс. Обычно бывает в связи с этим курсовая разница... |
Автор: | seer |
Добавлено: | #21  Пт Авг 10, 2007 15:01:00 |
Заголовок сообщения: | |
вы и возьмете курс на 30 июля. Стоимость товара в учете определяется не на основании таможенной стоимости, а на основании выставленного счета поставщика (соответственно по курсу в тенге) + сборы и пошлины согласно ГТД |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #22  Пт Авг 10, 2007 14:40:04 |
Заголовок сообщения: | |
на 25.07.2007г. напечатана ГТД все начисления в т.ч НДС произведены в соответствии с данными отраженными в ГТД: графа 12(обща таможенная стоимость) равна 23664,36 у.е. графа 23(курсы валют) составляет 122.59 тенге за 1 у.е. это все на дату 25.07.2007г. начислен НДС, таможенное оформление. печать же "выпуск разрешен" 30 июля 2007г., и курс соответственно другой.......как быть в такой ситуации? :( |
Автор: | seer |
Добавлено: | #23  Чт Авг 09, 2007 17:10:17 |
Заголовок сообщения: | |
1. можете 2. по курсу на дату "выпуск разрешен" согласно ГТД |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #24  Чт Авг 09, 2007 16:54:43 |
Заголовок сообщения: | расчеты в валюте |
Подскажите может ли ИП закупать товар в России, оплачивая его там наличными в рублях. И если да то какой курс использовать при перерасчете в тенге...Нацбанка на день покупки или тот который ставят в ГТД при растаможке? |