» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Неправильно сдали доп.отчет по ф.300.00

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Аршавский М
Добавлено: #1  Вс Мар 01, 2015 14:03:16
Заголовок сообщения:

Робкая, http://balans.kz/viewtopic.php?t=56027


Автор: Робкая
Добавлено: #2  Вс Мар 01, 2015 13:33:38
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, откликнитесь ,пжлста, выгрузила ф. 300 за 4 кв 14 г. из 1-с (8-ка) . В СОНО импортировала эту форму, а она оказалась без реестров 7 и8. В СОНО последняя версия, в 1-с тоже, все обновлено. Почему реестры не прицепились?


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #3  Сб Фев 28, 2015 11:36:57
Заголовок сообщения:

Linda говорит:
К допикам это тоже относится?
Считаю, что нет. Пункт 2 статьи 270 НК вы выполнили представив очередную Ф.300+300.08, а дополнительными декларациями вы лишь правите изначальную (очередную) декларацию.
Но если у вас есть хоть малейшие сомнения, то можно отозвать дополнительную (-ые) декларации методом удаления.



Автор: Linda
Добавлено: #4  Пт Фев 27, 2015 17:44:32
Заголовок сообщения:

К допикам это тоже относится?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #5  Пт Фев 27, 2015 17:07:41
Заголовок сообщения:

Угу.
Ст. 584 говорит:
5. Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в налоговые органы, если:
...
9) нарушены требования пункта 2 статьи 270 настоящего Кодекса относительно представления одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость реестров счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.



Автор: Linda
Добавлено: #6  Пт Фев 27, 2015 12:50:11
Заголовок сообщения:

Понятно, спасибо!


Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #7  Пт Фев 27, 2015 12:47:48
Заголовок сообщения:

Linda, сдайте еще дополнительную декларацию Ф.300, указав в соответствующей строке сумму НДС, относимого в зачет, без реестра 300.08.


Автор: Linda
Добавлено: #8  Пт Фев 27, 2015 12:28:21
Заголовок сообщения: Неправильно сдали доп.отчет по ф.300.00

За 3 кв-л 2014 года была отправлена дополнительная отчетность по ф.300.00. Были внесены счета-фактуры полученные, которые не были отражены в очередной отчетности. Но в дополнительном отчете цифры из реестра 300.08 не были отражены в форме 300.00 в разделе Сумма НДС, относимого в зачет. Соответственно нет суммы к разноске. Как исправить?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ