» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #1  Вт Мар 10, 2015 16:57:06 |
Заголовок сообщения: | Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680831#680831 http://balans.kz/viewtopic.php?p=681080#681080 Добрый день. Вопрос. у нас ТМЦ мы получаем из РФ. в 2013 году у меня всего 4 документа прихода. Одна 16 ноября, и остальные в декабре. При проведении документа в 2-х из них появляется строка (переоценка валюты) проводка Дт.3310 КТ 6250... А в двух остальных нет. Подскажите как правильно самой высчитать эту переоценку или как исправить эту ситуацию. |
Автор: | Мыльникова Татьяна |
Добавлено: | #2  Вт Мар 10, 2015 17:31:38 |
Заголовок сообщения: | |
напишите даты поступления и даты оплаты |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #3  Вт Мар 10, 2015 17:37:05 |
Заголовок сообщения: | |
Дата поступления 16.11.2013 , 07.12.2013. 19.12.2013, а оплата была только в январе 2014 года |
Автор: | Мыльникова Татьяна |
Добавлено: | #4  Вт Мар 10, 2015 17:49:53 |
Заголовок сообщения: | |
в настройках программы у счета 3310 какой способ переоценки стоит? Поставка по одному договору? ранее по этому договору оплат не было? |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #5  Вт Мар 10, 2015 17:53:44 |
Заголовок сообщения: | |
нет .Оплат ранее не производилось..Договор один всего. Это были 4 первые поставки. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть? |
Автор: | Мыльникова Татьяна | ||
Добавлено: | #6  Вт Мар 10, 2015 18:35:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предприятие-учетная политика-счета с особым порядком переоценки |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #7  Ср Мар 11, 2015 09:38:39 |
Заголовок сообщения: | |
Вы знаете, там у нас пусто. Ничего не записано Добавлено спустя 14 секунд: Что теперь делать? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Подскажите это очень страшно? как все исправить? Добавлено спустя 48 минут 57 секунд: И еще я сейчас заметила, что у меня в этих документах прихода курсовые разницы отображаются на разных счетах. 1)3310-6250 2) 7430-3310 и почему? и где исправить не могу понять. Помогите пожалуста |
Автор: | Мыльникова Татьяна |
Добавлено: | #8  Ср Мар 11, 2015 10:49:10 |
Заголовок сообщения: | |
поставьте 3310 - по операциям 1210 - по операциям 1610 - не рассчитывать 1030 - регламентно Внесите все курсы валют за 2013, перепроведите доки, сделайте заново закрытие периода. Зачем вы сейчас 2013 исправляете? Курсовые разницы и должны отображаться на разных счетах: 6250 - это доход от курсовой разницы 7430 - расход |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #9  Ср Мар 11, 2015 10:54:38 |
Заголовок сообщения: | |
Я исправляю потому что увидела, что неверное все было рассчитано, а вернее ничего не расчитано и боюсь что при проверке у меня будут проблемы. Хочу исправить и сдать допку к форме 100.00 Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: или ничего не будет и мне просто нужно оставить все как есть? Добавлено спустя 18 секунд: как лучше мне сделать? |
Автор: | Мыльникова Татьяна |
Добавлено: | #10  Ср Мар 11, 2015 11:05:27 |
Заголовок сообщения: | |
напишите еще раз поступления по датам с курсами/суммами и на каких именно идет переоценка и на какую сумму |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #11  Ср Мар 11, 2015 11:21:21 |
Заголовок сообщения: | |
1 поступление 16 ноября 2013 год , курс рубля по Нац. банку 4,66 не рассчитана вообще никак курсовая разница. Второе поступление занесено двумя счетами-фактурами от 07.12.2013 года курс нац. банка 4,69 тенге. сумма счета-фактуры 3 301 451 р. переоценка рассчитана Дт.3310 Кт 6250 на сумму 1 925 339,74 вторая счет -фактура тоже от 07.12.2013 года , курс 4,69 тенге... Сумма счет-фактуры = 117 981,70 р. переоценка рассчитана Дт 7430 Кт 3310 - 2 108 705,43 тенге И последняя счет-фактура 19.12.2013 года курс 4,67 тенге, сумма счет-фактуры 44 760 рублей. переоценка Дт. 3310 Кт 6250 - 129510,55 Предоплат и оплат в 2013 году не было |
Автор: | Мыльникова Татьяна |
Добавлено: | #12  Ср Мар 11, 2015 11:34:33 |
Заголовок сообщения: | |
а первое поступление на какую сумму? |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #13  Ср Мар 11, 2015 11:35:29 |
Заголовок сообщения: | |
3 056 094,82 |
Автор: | Мыльникова Татьяна |
Добавлено: | #14  Ср Мар 11, 2015 12:40:29 |
Заголовок сообщения: | |
не корректно у вас программа считает. Проставьте все курсы за тот год, впишите счета как я вам написала. Перепроведите доки и заново закройте период. Должно получиться |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #15  Ср Мар 11, 2015 12:40:58 |
Заголовок сообщения: | |
ХОРОШО ПОПРОБУЮ Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд: Вы знаете я все сделала как вы сказали. Перезакрыла все месяцы, предварительно занесла счета в учетную политику как Вы написали. Поменялось, конечно многое... Теперь подскажите как мне проверить, верно ли там все рассчитано.. Чтобы уж наверняка знать. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Но должна сказать, что суммы в 2013 году не изменились в документах прихода Добавлено спустя 56 секунд: Может где то дата какая то не так стоит? |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #16  Ср Мар 11, 2015 15:40:31 |
Заголовок сообщения: | |
все ли верно.. Пожалуйста подскажите |
Автор: | Aselek |
Добавлено: | #17  Ср Авг 05, 2015 11:40:15 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня такая же проблема. Поступление услуг в долларах от нерезидента была в мае, оплата в июле. Теперь тенговый оборот не закрывается. Перепровела все документы и сделала закрытие. Все равно висит сумма. Что делать? Добавлено спустя 34 секунды: Не закрывается счет 3310. Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать? |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #18  Ср Авг 05, 2015 14:26:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если валютная сумма 0 , тогда да. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #19  Пт Сен 27, 2019 16:38:44 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться с счетами с особым порядком переоценки. В базе отражено: 1210 регламентно 1274 по операциям 1710 не расчитывать 3310 регламентно. Что добавить/убрать/исправить? Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: 8.3 Заранее благодарю :koshechka_07: |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #20  Пт Сен 27, 2019 19:13:28 |
Заголовок сообщения: | |
1010 регламентно 1030 регламентно 3510 не рассчитывать 1274 я бы тоже задала регламентно В принципе, рассчитывать КР по операциям или регламентно, разницы нет, результат на конец периода будет один и тот же. Так зачем засорять базу лишними проводками? |
Автор: | Татьяна L. |
Добавлено: | #21  Сб Ноя 16, 2019 23:04:30 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно? 2. Также в этом году 3 года этой кред.задолженности в ин. валюте. Я хочу ее списать на доход (т.к. она возникла из-за не оплаты нами за товар поставщику). Должна ли я начислить НДС при этом? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #22  Вт Ноя 19, 2019 02:20:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. Второй вопрос не по теме ветки. Создайте, пожалуйста новую тему с этим вопросом. |