» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт)

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #1  Вт Мар 10, 2015 16:57:06
Заголовок сообщения: Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт)

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680831#680831
http://balans.kz/viewtopic.php?p=681080#681080
Добрый день. Вопрос. у нас ТМЦ мы получаем из РФ. в 2013 году у меня всего 4 документа прихода. Одна 16 ноября, и остальные в декабре. При проведении документа в 2-х из них появляется строка (переоценка валюты) проводка Дт.3310 КТ 6250... А в двух остальных нет. Подскажите как правильно самой высчитать эту переоценку или как исправить эту ситуацию.



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #2  Вт Мар 10, 2015 17:31:38
Заголовок сообщения:

напишите даты поступления и даты оплаты


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #3  Вт Мар 10, 2015 17:37:05
Заголовок сообщения:

Дата поступления 16.11.2013 , 07.12.2013. 19.12.2013, а оплата была только в январе 2014 года


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #4  Вт Мар 10, 2015 17:49:53
Заголовок сообщения:

в настройках программы у счета 3310 какой способ переоценки стоит? Поставка по одному договору? ранее по этому договору оплат не было?


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #5  Вт Мар 10, 2015 17:53:44
Заголовок сообщения:

нет .Оплат ранее не производилось..Договор один всего. Это были 4 первые поставки. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть?


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #6  Вт Мар 10, 2015 18:35:03
Заголовок сообщения:

Хункаева Фатима говорит:
. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть?

Предприятие-учетная политика-счета с особым порядком переоценки



Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #7  Ср Мар 11, 2015 09:38:39
Заголовок сообщения:

Вы знаете, там у нас пусто. Ничего не записано

Добавлено спустя 14 секунд:

Что теперь делать?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Подскажите это очень страшно? как все исправить?

Добавлено спустя 48 минут 57 секунд:

И еще я сейчас заметила, что у меня в этих документах прихода курсовые разницы отображаются на разных счетах.
1)3310-6250
2) 7430-3310
и почему? и где исправить не могу понять.
Помогите пожалуста



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #8  Ср Мар 11, 2015 10:49:10
Заголовок сообщения:

поставьте
3310 - по операциям
1210 - по операциям
1610 - не рассчитывать
1030 - регламентно
Внесите все курсы валют за 2013, перепроведите доки, сделайте заново закрытие периода.
Зачем вы сейчас 2013 исправляете?
Курсовые разницы и должны отображаться на разных счетах:
6250 - это доход от курсовой разницы
7430 - расход



Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #9  Ср Мар 11, 2015 10:54:38
Заголовок сообщения:

Я исправляю потому что увидела, что неверное все было рассчитано, а вернее ничего не расчитано и боюсь что при проверке у меня будут проблемы. Хочу исправить и сдать допку к форме 100.00

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

или ничего не будет и мне просто нужно оставить все как есть?

Добавлено спустя 18 секунд:

как лучше мне сделать?



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #10  Ср Мар 11, 2015 11:05:27
Заголовок сообщения:

напишите еще раз поступления по датам с курсами/суммами и на каких именно идет переоценка и на какую сумму


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #11  Ср Мар 11, 2015 11:21:21
Заголовок сообщения:

1 поступление 16 ноября 2013 год , курс рубля по Нац. банку 4,66 не рассчитана вообще никак курсовая разница.
Второе поступление занесено двумя счетами-фактурами от 07.12.2013 года курс нац. банка 4,69 тенге. сумма счета-фактуры 3 301 451 р. переоценка рассчитана Дт.3310 Кт 6250 на сумму 1 925 339,74

вторая счет -фактура тоже от 07.12.2013 года , курс 4,69 тенге... Сумма счет-фактуры = 117 981,70 р. переоценка рассчитана Дт 7430 Кт 3310 - 2 108 705,43 тенге
И последняя счет-фактура 19.12.2013 года курс 4,67 тенге, сумма счет-фактуры 44 760 рублей. переоценка Дт. 3310 Кт 6250 - 129510,55

Предоплат и оплат в 2013 году не было



Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #12  Ср Мар 11, 2015 11:34:33
Заголовок сообщения:

а первое поступление на какую сумму?


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #13  Ср Мар 11, 2015 11:35:29
Заголовок сообщения:

3 056 094,82


Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #14  Ср Мар 11, 2015 12:40:29
Заголовок сообщения:

не корректно у вас программа считает. Проставьте все курсы за тот год, впишите счета как я вам написала. Перепроведите доки и заново закройте период. Должно получиться


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #15  Ср Мар 11, 2015 12:40:58
Заголовок сообщения:

ХОРОШО ПОПРОБУЮ

Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:

Вы знаете я все сделала как вы сказали. Перезакрыла все месяцы, предварительно занесла счета в учетную политику как Вы написали. Поменялось, конечно многое... Теперь подскажите как мне проверить, верно ли там все рассчитано.. Чтобы уж наверняка знать.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Но должна сказать, что суммы в 2013 году не изменились в документах прихода

Добавлено спустя 56 секунд:

Может где то дата какая то не так стоит?



Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #16  Ср Мар 11, 2015 15:40:31
Заголовок сообщения:

все ли верно.. Пожалуйста подскажите


Автор: Aselek
Добавлено: #17  Ср Авг 05, 2015 11:40:15
Заголовок сообщения:

Добрый день!
У меня такая же проблема. Поступление услуг в долларах от нерезидента была в мае, оплата в июле. Теперь тенговый оборот не закрывается. Перепровела все документы и сделала закрытие. Все равно висит сумма. Что делать?

Добавлено спустя 34 секунды:

Не закрывается счет 3310.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать?



Автор: VFrol
Добавлено: #18  Ср Авг 05, 2015 14:26:48
Заголовок сообщения:

Aselek говорит:
При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать?

Если валютная сумма 0 , тогда да.



Автор: Tais
Добавлено: #19  Пт Сен 27, 2019 16:38:44
Заголовок сообщения:

Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться с счетами с особым порядком переоценки.
В базе отражено:
1210 регламентно
1274 по операциям
1710 не расчитывать
3310 регламентно. Что добавить/убрать/исправить?

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

8.3
Заранее благодарю :koshechka_07:



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #20  Пт Сен 27, 2019 19:13:28
Заголовок сообщения:

1010 регламентно
1030 регламентно
3510 не рассчитывать

1274 я бы тоже задала регламентно

В принципе, рассчитывать КР по операциям или регламентно, разницы нет, результат на конец периода будет один и тот же. Так зачем засорять базу лишними проводками?



Автор: Татьяна L.
Добавлено: #21  Сб Ноя 16, 2019 23:04:30
Заголовок сообщения:

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно?
2. Также в этом году 3 года этой кред.задолженности в ин. валюте. Я хочу ее списать на доход (т.к. она возникла из-за не оплаты нами за товар поставщику). Должна ли я начислить НДС при этом?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #22  Вт Ноя 19, 2019 02:20:05
Заголовок сообщения:

Татьяна L. говорит:
1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно?

Верно.

Второй вопрос не по теме ветки. Создайте, пожалуйста новую тему с этим вопросом.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ