В приложении к уведомлению по камеральному контролю нет расшифровки по расхождениям.
|
|
#1 Вт Окт 01, 2019 16:52:28
|
|
|
Добрый день!
ИП на упрощенке, стоит на учете по НДС.
Получили уведомление по камеральному контролю "о занижении доходов на основе изучения сведений, полученных из различных источников информации".
В приложении указывают сумму нашей реализации по ф.910.00 за 2018 г. и сравнивают ее с данными наших покупателей по ф.300.08 за 2018 г. Разница существенная.
Раньше в приложении указывались БИНы покупателей, с которыми имеются расхождения. Теперь такой расшифровки нет, только общие суммы.
Не могу сообразить, с чего начать, как проверить и что ответить?
Были у кого-нибудь такие уведомления?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да, в 2018 г. ИП не выписывал ЭСФ, только на бумаге. Соответственно, все зачеты у покупателей должны быть по дате оборота.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Окт 01, 2019 17:00:20
|
|
|
Нажмите на конвертик, для того чтобы уведомление Вам пришло на Вашу почту. В почте полный документ с расшифровками будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Окт 01, 2019 17:04:05
|
|
|
ясмин79, именно так и было сделано. Получила на почту и с нее распечатала.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Вот оно.
Добавлено спустя 2 минуты:
Не прикрепилось(
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Окт 02, 2019 10:41:04
|
|
|
Выше допустила неточность. Это было не уведомление, а извещение по камеральному контролю. У ИП низкая степень риска. Это что значит, что отвечать не обязательно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 02, 2019 11:04:54
|
|
|
Lola говорит: |
Это было не уведомление, а извещение по камеральному контролю |
Lola говорит: |
Это что значит, что отвечать не обязательно? |
Если пришло извещение в кабинете налогоплательщика о нарушениях, выявленных по камеральному контролю, в котором указывается, что оно направлено для сведения и не является обязательным для исполнения, то Вы имеет право на него не отвечать.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Окт 02, 2019 11:15:57
|
|
|
Lola, может стоит пойти в налоговую и распросить все на месте, как они это выяснили и дать вам данные?
Выяснить на месте будет полезнее, на будущее.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Окт 02, 2019 11:39:57
|
|
|
Елена Т, написано, что извещение направлено для сведения.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Вообще странно, почему сверяют нашу ф.910.00 и ф.300.00 покупателей. Не проще было бы сверить и нашу ф.300.00? Тогда бы и все расхождения вылезли по контрагентам, если бы были. Для чего, спрашивается, мне нужны такие сведения? Бесполезная информация и бесполезная трата времени.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Но, наверное, все таки, схожу в УГД для очистки совести.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Окт 02, 2019 12:51:54
|
|
|
У меня такие уведомления и извещения пришли по всем предприятиям плательщикам НДС. Но мы все счета-фактуры выставляли электронно, соответственно наши покупатели не должны были указывать нас в 300.08. Списка, к уведомлению тоже нет. Вчера ходила в НК , сказали, что у них тоже списков нет, когда будут не знают. Сказали, в ответе на уведомление, укажите номер телефона, если, что мы с вами свяжемся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Окт 02, 2019 13:18:55
|
|
|
У меня такое же извещение о нарушениях выявленных по результатам камерального контроля по НДС за 2 квартал 2018 года. Всю реализацию в прошлом году проводили через ЭСФ. Запросила данные на почту, пришло уведомление со сроком исполнения 30 рабочих дней. В расшифровке к нему 1 графа - сумма НДС согласно ФНО (та самая которая прошла по ЭСФ за данный квартал), вторая графа - сумма НДС согласно выписанных вами ЭСФ - и она больше чем в графе 1, откуда????. Позвонила в налоговую, сказали из области ждем файл, он очень большой в нем все расшифровки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Окт 02, 2019 19:36:17
|
|
|
Тоже пришло странное уведомление. У фирмы основной вид сдача в аренду торговых площадей в связи с чем в марте сдали 871 форму, теперь налоговики считают арендную плату отдельно от 300 и 910, в связи с чем требуют сдать допик и учесть данные указанные в 871 форме и доплатить за это налоги. Хотя они же сами говорили что эта форма только для отражения самого факта сдачи в аренду торговых площадей.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Окт 02, 2019 21:31:03
|
|
|
Тоже пришло странное уведомление. У ИП вид деятельности оптовая торговля,
Уведомление: «Согласно данным налоговой отчетности Вами получены доходы от предпринимательской деятельности, при этом не отражена начисленная работникам заработная плата»
Сумма нарушения: 0т. И в приложении таблица с указание полученного дохода согласно ФНО 300.00.
Как доход связан с сотрудниками
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Окт 02, 2019 21:39:19
|
|
|
Если у ИП нет работников, то так и напишите, что работников нет, ИП работает один.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ведмедев говорит: |
требуют сдать допик и учесть данные указанные в 871 форме и доплатить за это налоги. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вс Окт 06, 2019 13:56:06
|
|
|
Похоже они по этой формуле к сумме по нашим ЭСФ ещё и данные покупателей по приложениям Ф.100.01, 220.01 прибавляют.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Окт 07, 2019 17:39:43
|
|
|
Добрый день! Аналогичная ситуация с уведомлениями.. К сумме оборотов покупателей по 300.08_Н прибавили сумму аренды по ф.871.00 , причем суммы оплаченные за аренду, и сравнивают с доходом в ф.910.00. Очень странно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|