Здравствуйте! По итогам 2014г. в годовой ф.100 Доходы от реализации составили 294млн., вычеты 250млн. НОД 45млн., убытки прошлого периода 13,5 млн. При этом остаток ТМЗ на конец составил 37млн. Это материалы, которые мы купили, но не списали, потому что они не были установлены и использованы в производстве. Я говорю, что КПН составляет 6,4 млн. (294-250-13,5*20%). Мой директор возмущен тем, что он и так потратился (понес расходы), купил товар, который не использовался, оплатил НДС, а теперь еще и КПН надо платить. Убеждаю, что остаток ТМЗ - это актив, который мы используем, продаем в дальнейшем и т.д. Какие еще доводы можно привести?
|