Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    Не закрываются счета 1251, 3396 при закрытии периода в 1С 7"
    При закрытии периода не закрываются затраты по полученным счет-фактурам в 1С 7
    При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396.
    При закрытии расчетного счета куда нести справку о закрытии счета в НК?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Неправильно закрываются счета НДС при закрытии периода     
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 12, 2013 09:40:25 Сообщить модератору   

    Доброй утро.Нужна Ваша помощь.У меня не корректно закрываются счета 1420 и 3130 при закрытие периода.Оборотки ДО и ПОСЛЕ закрытия прилагаются.

    Добавлено спустя 47 секунд:

    После закрытия периода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 12, 2013 10:19:48   

    ОлькаЯ,
    а можно еще анализы счетов по 1420 и 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 12, 2013 10:21:12 Сообщить модератору   

    Мы встали на учёт я 1 мая.Которые выслала оборотки-это за май.Вам за какой месяц выслать? С/у.

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

    Всё поняла,извините.Прикрепляю анализ счёта за этот же период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 12, 2013 10:50:20   

    В Вашем случае закрытие НДС , программа выполнила правильно, потому что часть квартала Вы проводили реализацию без НДС , вот на эту часть оборота , НДС к зачету не принят , а отнесен на сч.7200 . Это "пропорциональный метод".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Мар 12, 2013 10:59:15 Сообщить модератору   

    Эти документы,которые я Вам высылаю, за май.Там нет реализации без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 12, 2013 11:01:39   

    ОлькаЯ, А за апрель?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 12, 2013 11:06:58 Сообщить модератору   

    VFrol, а мы на учёте с 01 мая .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 12, 2013 11:27:50   

    Хорошо, если это не апрельский оборот , тогда проверьте Ваши корреспонденции Дт 1420 Кт 1200 на сумму 294 073,58 и
    Дт 1420 Кт 1250 на сумму 154 654,84
    Это откуда такие проводки? Каким документом сформированы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 12, 2013 11:30:50 Сообщить модератору   

    VFrol , просмотрела,предыдущий бух поступления делал через авансовый отчёт.Это 2011 год.И как мне быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 12, 2013 11:44:35   

    ОлькаЯ, Авансовый отчет , это кривовато , но возможно , а вот по кредиту 1200 , что за сумма?

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    И еще , надо бух. отчетность разворачивать по "субсчетам" , тогда с ней легче работать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 12, 2013 12:16:14 Сообщить модератору   

    а вот по кредиту 1200 , что за сумма? ---это возврат поставщику

    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

    VFrol, а может мне 11 год операцией закрыть,а 12 год уже перепровести,как Вы думаете? Или это не корректно будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 12, 2013 12:33:41   

    ОлькаЯ, А вы можете быть более подробно рассказать об этом.
    Если это документ "Возврат поставщику",то там проводки должны быть Дт1284 Кт1420 Корректировка НДС.
    Я же спрашиваю про ДТ1420 Кт1200.
    И еще я хотел бы увидеть "Анализ счета" 1420 с развернутыми субсчетами.
    Для этого в поле настроек флаг "По субсчетам" , сформируйте отчет и в студию его .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Мар 12, 2013 13:07:56 Сообщить модератору   

    VFrol,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 12, 2013 13:32:39   

    ОлькаЯ,
    Ничего не изменилось и не развернулось.
    Счет 1200 это группа счетов , а хочется внутренности посмотреть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Мар 12, 2013 14:22:45 Сообщить модератору   

    VFrol, ну вот и я про тоже,оборотку по счёту формирую,галочку посубконто ставлю.Что-то не так? Обновления по 1С все есть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 12, 2013 14:52:50   

    Установит флаги , как на рисунке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Мар 12, 2013 15:11:33 Сообщить модератору   

    Сделала-спасибо за помощь)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 12, 2013 15:15:01   

    Вот теперь виднее.
    Что за проводки Дт 1420 Кт 1210 на сумму 139 418,74???

    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:

    Надо бы проверить регистр НДС к возмещению:
    Меню - Отчеты - Прочие - Список/Крос-таблица

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 12, 2013 16:21:21 Сообщить модератору   

    Вот посмотрите пожалуйста.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    И вот по счёту 1310-1420

    Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:

    VFrol, смотрю 1420-1210, получается так,предыдущий бухгалтер,что бы не делать закрытие Дт/Кт задолженности, в поступление ставила вместо 3310 счёт 1210,вот он откуда взялся...У нас перевозки,и это поступления от автовокзалов за проданные билеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 12, 2013 17:06:44   

    Оригинально.
    Еще посмотреть бы отчет по Налогу на добавленную стоимость.Как в 1 таблице только регистр поменяйте.

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Просто поменяйте "раздел учета"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Мар 13, 2013 09:00:25 Сообщить модератору   

    Да,я поняла.Прикрепляю.А что мне делать с тем поступлением,где 3310 поменяли на 1210.По -хорошему исправить всё,и сделать закрытие Дт/Кт задолженности,но ведь это 2011 год,хотя существенных изменений не должно быть..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Мар 13, 2013 09:14:35   

    Да нет, менять пока ничего не надо.

    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

    В начале разговора Вы меня убеждали , что все реализуете с НДСом, а на самом деле это не так.
    Оборот на сумму 3992607,98 продан по ставке 0%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Мар 13, 2013 09:26:29 Сообщить модератору   

    ну да,у нас есть международные перевозки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Мар 13, 2013 10:07:46   

    Надо внимательно посмотреть на ставку 0% ,в справочнике "Ставки НДС" , не стоит ли там флаг "Для освобожденного оборота"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Мар 13, 2013 10:13:40 Сообщить модератору   

    VFrol, посмотрела,не стоит.У нас пропорциональный метод.Для отнесения в зачёт,НДС определяется исходя из удельного веса.Это применимом и к международным перевозках? Просто я даже в ручную пересчитала,у меня другие цифры получаются,чем в 1С.

    Добавлено спустя 38 минут 28 секунд:

    Не пойму откуда взялся при закрытии общий оборот реализации 21 115 844,9 тенге..

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    комментарии к закрытию

    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

    прикрепила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Мар 13, 2013 11:29:50 Сообщить модератору   

    Нашла его,общий оборот 21 115 844,9 - это полностью за апрель и май 2011, разве это правильно? Ведь мы встали на учёт с 01 мая 2011?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Мар 13, 2013 11:32:40   

    ОлькаЯ говорит:
    Не пойму откуда взялся при закрытии общий оборот реализации 21 115 844,9 тенге..

    Может это вместе с апрелем ? НДС за квартал считает.
    И попробуйте поставить дату документа "Закрытие ..." на май

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

    Этот расчет можно обмануть , установив в документах по реализации в апреле ставку НДС ="0%", вместо "БезНДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 13, 2013 11:38:19 Сообщить модератору   

    VFrol, да всё равно берёт за квартал.Получается правильно считает...Теперь другой вопрос,1210 переделывать на 3310 ?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    ОлькаЯ говорит:
    Этот расчет можно обмануть , установив в документах по реализации в апреле ставку НДС ="0%", вместо "БезНДС".

    а Вы как считаете,оборот должен браться лишь за май или за апрель тоже?Как будет правильней?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Мар 13, 2013 11:45:45 Сказали Спасибо❤   

    ОлькаЯ говорит:
    1210 переделывать на 3310 ?

    По МСФО это крайне некорректно, активный счет на месте пассивного. Надо проверить оборотку по 1210 в разрезе договоров для данных контрагентов,чтобы не было красноты , надо проверить сч.1610 , там предоплата может зависнуть,надо проконтролировать 3310.И если все это закрыто , то можно оставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 13, 2013 11:49:30 Сообщить модератору   

    Вот ты только не смейтесь,но ТОТ бух,в 11 году,ВООБЩЕ не использовал счёт 1610,он его просто стирал,и вместо 3310 ставил 1210,ну что за чушь.Наверно я сейчас перепроведу всё правильно,как положено со счетами 3310 и 1610.Вы как думаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Мар 13, 2013 11:52:02   

    ОлькаЯ говорит:
    а Вы как считаете,оборот должен браться лишь за май или за апрель тоже

    Предлагаю по этому вопросу открыть новую тему или поискать в старых темах. Там обсудить и на НПА ссылки попросить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bota2012
    Резидент Баланса
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Май 05, 2015 15:57:29   

    Добрый день,
    при закрытии периода , у меня счет 1420 закрылся,
    а счет 3130 висит с остатком,
    где ошибка не пойму ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жакашева Анара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Май 05, 2015 16:05:50   

    Добрый день, по кредиту 3130 у Вас висит НДС к уплате

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz