Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как списать остатки кол-во товара с прошлых лет
    как списать остатки по счетам с 2006 года?
    Как списать старые остатки нереализованного товара?
    Можно ли списать остатки журнала выпущенного в 2009г.
    Как списать в производстве остатки по ТМЦ, если виновное лицо не обнаружено?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ?     
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 20, 2011 12:42:07   

    Добрый день.
    При переносе остатков с 1с 7.7 (кредиторская задолженность, остатки по р/с, по кассе и т.д) я посадила бух справкой на вспомогательны счет 00, прочитав советы самой программы и советы форумчан. Теперь из месяца в месяц у меня в Оборотно-сальдовой ведомости висят эти суммы. Подскажите как мне их списать, ведь задолженность мы то закрыли, деньги с кассы уже давно эти израсходовали, соответственно и по банку тоже.
    Ввод начальных остатков по
    ОПВ Дт 000 Кт 3220,
    СО Дт 000 Кт 3210,
    Банку Дт 1030 Кт 000
    Кассе Дт 1010 Кт 000
    Кредиторская задолженность Дт 000 Кт 3310
    Может это правильно ? может он не должен расходоваться ?
    Жду советов. Спасибо. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 20, 2011 14:10:42   

    как то не понятно, при переносе сальдовки все активы сядут Д активы К 00, а все пассивы соответственно Д 00 К пассивы, а так как актив = пассиву, а счет 00 не имеет субконто, счет должен был иметь одинаковое сальдо что по дебету то и по кредиту, соответственно закрыться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 20, 2011 15:08:35   

    Что то не совсем понятно No
    Можно как нибудь по подробнее, я с этим впервые сталкиваюсь. Не хотелось бы напутать. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 20, 2011 15:17:53 Сказали Спасибо❤   

    Даже не знаю как по подробнее, допустим так: переносим активы
    Д К сумма
    Банк 00 100
    Касса 00 200
    Дебиторка 00 50
    И т.д.
    Обязательства и собственный капитал
    00 Установной 150
    00 Кредиторская задолженность 200
    Итого по дебету счета 00 250 тысяч
    По кредиту счета 00 250 тысяч
    Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    а лучше вызовите специалиста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 20, 2011 15:47:39 Сказали Спасибо❤   

    alinusya007_86, при переносе остатков у Вас счет 000 должен был закрыться, так как активы=пассивам. Т.е. при вводе остатков Вы это вспомогательный счет кредитуете и дебитуете на одну и ту же сумму, остатка быть не должно. Если он у Вас не закрылся, значит что-то неправильно перенесли. Проверьте свою бух.справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 20, 2011 15:58:20   

    Да да , скорее всего, теперь вы все мне разъяснили "разжевали" Жму спасибку.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Ланана говорит:
    Итого по дебету счета 00 250 тысяч
    По кредиту счета 00 250 тысяч

    Вы наверное хотели написать Итого 350 000, или я ошибаюсь ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 20, 2011 16:01:47   

    итого 250 по дебету и 250 по кредиту итого 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 20, 2011 17:23:10   

    так почему 250 000 то ? что то я не догоняю ... тормоз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 20, 2011 17:47:30   

    Ланана говорит:
    Итого по дебету счета 00 250 тысяч
    По кредиту счета 00 250 тысяч
    Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

    Думаю Ланана, опечаталась
    Итого по дебету счета 00 350 тысяч
    По кредиту счета 00 350 тысяч
    Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 20, 2011 17:51:43   

    alinusya007_86 говорит:
    так почему 250 000 то ? что то я не догоняю ..

    Смотрите, Вы вносите остатки. активы=пассивы. Например, заносите активы
    ДТ 1030 Кт 000 - 100 000 банк
    ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса
    Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка.
    У вас на счету 000 будет оборот за период ДТ 350 000
    Дале заносите пассивы
    Дт 000 Кт 5030 - 150 000 уставной капитал
    Дт 000 Кт 3310 - 200 000 кредиторка
    У вас на счету 000 будет оборот за период КТ 350 000.
    Дт-Кт перекрывается, остаток на конец периода 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 20, 2011 18:41:36   

    DreamDi говорит:
    ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса

    вернее так ДТ 1010 Кт 000 - 200 000 касса

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    DreamDi говорит:
    Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка.

    Все же наверное это дебиторка. Исправьте если я ошиблась Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Окт 20, 2011 20:33:19   

    Дебитор к а, опечатался человек. Общий смысл от этого не изменился, остатков, при переносе, на 000 быть никаких не должно... При условии что до переноса все ровно было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 21, 2011 10:42:27   

    Да, опечатки Smile Извините, хотела быстренько ответить и еще больше запутала Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Окт 21, 2011 11:49:58   

    Ничего страшного. Все мы иногда ошибаемся. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июн 18, 2015 16:20:27   

    Здравствуйте!я знаю что счет 000 должен закрыться,но не могу понять у меня при переносе остатков по ОС,сч.000 не закрывается,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rustem07
    Коллега
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Июн 22, 2015 17:18:02   

    Остатков на 000 счете не должно быть. Когда вводите начальные остатки, то активные счета заносите, например по кассе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz