» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца в 8-ке редакция 2,0 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Yulianna |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 09, 2015 10:38:03 |
Заголовок сообщения: | Закрытие месяца в 8-ке редакция 2,0 |
Добрый день! При закрытии месяца не проводит -пишет повторение операции ",,,," почти все операции помеченные "v". В 8 работаю недавно- подскажите как провести закрытие месяца? |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #2  Пн Ноя 09, 2015 11:39:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #3  Вт Апр 26, 2016 12:39:41 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410. И в следующих месяцах не уходит... Мелочь, а неприятно))) Как это исправить? В чем может быть причина? 1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977 |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #4  Вт Апр 26, 2016 12:42:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Скрин ОСВ и Анализа счета 8410
И не уйдет |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #5  Вт Апр 26, 2016 13:01:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В личку или прямо сюда? Просто никогда этого не делала... |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #6  Вт Апр 26, 2016 13:02:39 |
Заголовок сообщения: | |
Можете в ЛС |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #7  Ср Апр 27, 2016 09:52:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините, что так долго, у нас в самый ответственный момент отключили свет. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: и ОСВ Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Как-то всё в кучу получилось... Верхний это анализ, а нижний ОСВ |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #8  Ср Апр 27, 2016 10:39:06 |
Заголовок сообщения: | |
А вы случаем не Операцией 8410 закрываете? И да, "<...>" в ОСВ - зис из нехорошо. |
Автор: | Анна Примто | ||||
Добавлено: | #9  Ср Апр 27, 2016 10:51:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
всё делаю через закрытие месяца
А как от них избавиться? Они вот откуда: |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #10  Ср Апр 27, 2016 10:55:52 |
Заголовок сообщения: | |
У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА" |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #11  Ср Апр 27, 2016 11:59:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сделала, перепровела. Теперь висит 0,02 тенге :D |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #12  Ср Апр 27, 2016 12:05:22 |
Заголовок сообщения: | |
Гадать тяжело. Легче самому посмотреть. |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #13  Ср Апр 27, 2016 12:09:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как это осуществить? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #14  Ср Апр 27, 2016 12:12:42 |
Заголовок сообщения: | |
Тимвивер. Айди и пароль в личку. |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #15  Ср Апр 27, 2016 12:36:38 |
Заголовок сообщения: | |
Ну как? Не разобрались? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #16  Ср Апр 27, 2016 12:38:09 |
Заголовок сообщения: | |
Вы производите материалы (1310-8110), списываете их на 8410 (8410-1310), а потом накладные закрываете на производство (8110-8410). Налицо зацикливание производства (в итоге получается 8110-8110), неправильная схема учета. |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #17  Ср Апр 27, 2016 12:40:01 |
Заголовок сообщения: | |
Да, у нас есть промежуточные полуфабрикаты. Мы их учитываем на 1310. А нужно на 1320? Я правильно понимаю? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #18  Ср Апр 27, 2016 12:48:20 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, неправильно. Нельзя циклить производство в БУК (производить, чтобы потом списать обратно в производство). Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство. |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #19  Ср Апр 27, 2016 12:48:59 |
Заголовок сообщения: | |
Или нет, мы должны их не на 8410, а на 8110 сразу списывать? Не пойму почему на 8410 списывали. Попробую разобраться... |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #20  Ср Апр 27, 2016 14:45:58 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо. Буду пробовать. |
Автор: | Анна Примто | ||
Добавлено: | #21  Пт Май 06, 2016 16:13:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста...
Вроде всё так и сделала... Но в комментариях теперь выходят такие сообщения: "По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8410. Подразделение : Ауп Пластик. База распределения: Материальные затраты Проверьте наличие данных о выпуске продукции." В способах распределения указала 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик Выпуск продукции ведется по Цеху Пластик. С чем связано это сообщение, как это исправить? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #22  Чт Май 12, 2016 10:53:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик проводка все равно происходит? Накладные закрываются? |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #23  Чт Май 12, 2016 11:06:26 |
Заголовок сообщения: | |
Да, накладные закрываются, всё хорошо. Просто меня эти комментарии смутили, я думаю если такие комментарии присутствуют, наверно что-то не совсем правильно? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #24  Чт Май 12, 2016 19:20:17 |
Заголовок сообщения: | |
Ну какбэ нехорошо накладные одного подразделения спихивать на другое.. Вот программа и высказывает свое "фи". Пустяки, дело житейское... |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #25  Пт Май 13, 2016 10:05:00 |
Заголовок сообщения: | |
Ну спасибо Вам большое за терпение, и за мое успокоение :Rose: |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #26  Чт Июн 16, 2016 14:38:34 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, при закрытии периода выходит: Не установлен порядок подразделения Цех для закрытия счетов, используемой при расчете стоимости продукции... Хотя в предыдущих месяцах всё было нормально. И порядок подразделений установлен. В чем может быть проблема? 1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977 |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #27  Пн Июн 20, 2016 17:58:00 |
Заголовок сообщения: | |
Ну значит в текущем месяце сделали что-то не нормально. |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #28  Пт Окт 14, 2016 12:13:01 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, пожалуйста, подскажите, почему при закрытии месяца у меня по 8110 выходит вот такое безобразие? Причем по той номенклатуре которая была еще в прошлом году? Добавлено спустя 47 секунд: а по 8410 вот так: Добавлено спустя 47 секунд: Голова уже кругом, не могу сообразить.... Заранее спасибо. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #29  Пт Окт 14, 2016 12:57:52 |
Заголовок сообщения: | |
Гадать тяжело. Надо смотреть "в корень", откуда ноги растут. Ну или руки... )) Надо выяснить, откуда приходят данные суммы, т.с. отследить всю цепочку. |
Автор: | Анна Примто |
Добавлено: | #30  Пн Окт 17, 2016 10:20:14 |
Заголовок сообщения: | |
Ног и рук было много... И откуда только они не росли...))) Разгребать приходится моей голове. Может взглянете когда время будет, чтобы знать куда двигаться.... |
Автор: | daysemsk |
Добавлено: | #31  Пт Окт 28, 2016 10:04:32 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Проблема такая при закрытии производства висит деботовый остаток на 8110. Хотя не должен висеть. Посмотрел движения документа закрытие он делает движение дб8110 кт8410. И иза этого появляется остаток. Смотрел предыдущие периоды там тоже самое. Но остатка нет. Как быть? Спасибо! |