» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В процессе производства возникают обрезки пленки, как принять на учет для ее дальнейшей продажи. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #1  Пт Дек 04, 2015 12:17:58 |
Заголовок сообщения: | В процессе производства возникают обрезки пленки, как принять на учет для ее дальнейшей продажи. |
ТОО занимается производством мебельных фасадов, в процессе производства возникают обрезки пленки. Ранее эти обрезки прессовались и вывозились как мусор. Сейчас есть покупатель, готовый покупать данные отходы и использовать у себя для дальнейшей переработки. Каким образом оприходовать отходы пленки? Учесть сколько именно с конкретного заказа образовалось отходов нет возможности. При этом пленка в производство списывается в метрах, а отходы будем продавать в кг. Помогите разобраться, что то ничего в голову не приходит. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Дек 04, 2015 12:44:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Дт 1310-Кт 8110-(кг.-цена реалиции или условная цена). С ув. |
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #3  Пт Дек 04, 2015 12:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, а себестоимость уже изготовленных фасадов, на которые была списана пленка надо уменьшать на стоимость оприходованных отходов? Попробовала оформить в 1С Отчет производства за смену, цифры совсем непонятные вышли после Закрытия месяца |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #4  Пт Дек 04, 2015 13:09:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Попробуйте через бух.справку.(Считаю,что в 1С не настроен документ, Отчет производства за смену, на оприходование отходов). Есть еще вариант: Дт 1310-Кт 6280.(оприходованы излишки отходов,через инвентаризационную ведомость). С ув. |
Автор: | NatalyaV | ||||||||
Добавлено: | #5  Пт Дек 04, 2015 14:33:53 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
у вас тема не по 1С
Счета учета затрат соответствуют требованию-накладной?
причина не в этом, а лучше приложите скрины. Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: и еще в самой номенклатуре
|
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #6  Пт Дек 04, 2015 15:58:32 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо. Пусть это будет через бухгалтерскую справку. Мне кажется через 6280 - это неверно. Мы ведь потом реализацию будем проводить, а там опять доход. Требование-накладную не формирую, так как пленка уже списана с 1310 на 8110 ранее в других требованиях. А на приход необходимо поставить обрезки, сколько метров и с какого именно заказа неизвестно. Поэтому ход мыслей был таков: уменьшить 8110 на сумму оприходования отходов, так как получается что ранее списанная пленка при изготовлении фасадов теперь участвуют в производстве другого продукта - отходов. |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #7  Пт Дек 04, 2015 16:05:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласна. А где скрины? Приход заказа и приход отходов. |
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #8  Пт Дек 04, 2015 16:27:46 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, Вы имеете ввиду Отчеты производства за смену? |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #9  Пт Дек 04, 2015 20:47:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. Чем-то же они отличаются, какими-то строками, есть же причина тому, что
|
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #10  Пт Дек 04, 2015 22:22:12 |
Заголовок сообщения: | |
Во вложении проводки по отчету производства. Кажется поняла, что Вы имели ввиду. Субконто по Кт 8110 - одно, значит при Закрытии месяца все расходы перераспределяются в том числе и на отходы? |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #11  Пт Дек 04, 2015 23:06:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ну по идее так и должно быть, а вы не плановую цену ставите? Я не спец, поэтому по субконто сейчас не скажу-нет 1ски под рукой. Я обычно сам отчет производства смотрю, а не проводки. Для ответа специалиста вам нужно рег.номер. написать и какая конфигурация. И что вы имели ввиду под
|
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #12  Пн Дек 07, 2015 10:18:39 |
Заголовок сообщения: | |
На мой взгляд все верно, может еще 1.Открыть номенклатуру Отходы пленки ПВХ, посмотрите Основные, Прочие(внизу) в номенклатурной группе должно быть Фасад МДФ. 2.Отчет производства за смену Отходов ПВХ в поле спецификация что стоит? Считаю, что должно быть пусто. 3.В требовании-накладной на закладке Счета учета затрат должны стоять Подразделение - Цех производства фасадов ,номенклатурные группы — фасад МДФ. |
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #13  Пн Дек 07, 2015 10:32:58 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, извиняюсь за молчание 1. Номенклатуру создала, в номенклатурной группе Фасад МДФ. 2. В поле спецификации пусто 3. Требование - накладную именно для отходов не создавала, требования накладные есть по изготовлению самих фасадов, но не отходов Значит все правильно. Просто не могу сообразить как при закрытии месяца косвенные расходы перераспределяются, но это наверное уже надо в разделе 1С ? |
Автор: | NatalyaV | ||||||
Добавлено: | #14  Пн Дек 07, 2015 10:36:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
да Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
в них так?
|
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #15  Пн Дек 07, 2015 11:22:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так и пленка вся списана в себестоимость товара, таким образом себестоимость завышена, доходы занижены, вот вы их и восстанавливаете, согласна с
|
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #16  Пн Дек 07, 2015 11:28:24 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, пленка списана ранее при производстве основных изделий. В процессе производства возникают обрезки, которые уже в основном производстве использовать нельзя. При производстве отходов требование накладную я не создаю, т.е. повторно материал не списываю, таким образом и расходы не уменьшая. Провожу только Отчет производства за смену, проводки: Дт 1320 Кт 8110 Т.е. из уже списанных ранее расходов производства на 8110 ставлю на приход отходы на 1320. |
Автор: | Serikbayeva R. |
Добавлено: | #17  Пн Дек 07, 2015 12:19:02 |
Заголовок сообщения: | |
Мадика, Вы через вкладку "Возвратные отходы" делаете? Там вроде все понятно: Закладка "Возвратные отходы" На закладке указываются возвратные отходы, которые образовались при выпуске продукции. Номенклатура. Возвратный отход. Количество. Количество полученного возвратного отхода. Цена. Цена, по которой приходуется возвратный отход. Обычно указывается предполагаемая стоимость реализации. Сумма. Счет учета (БУ). Счет бухгалтерского учета на который приходуется возвратный отход. Статья затрат. Статья затрат, по которой будет уменьшена сумма расходов на выпуск готовой продукции. После проведения формируется проводка Дт8110 Кт 1320, 1330 с минусом. Т.е. уменьшается себестоимость ГТ на стоимость возвратных отходов. |
Автор: | Мадика |
Добавлено: | #18  Пн Дек 07, 2015 12:34:16 |
Заголовок сообщения: | |
Serikbayeva R., спасибо. Попробовала через вкладку Возвратные отходы, легли те же суммы что и через вкладку Продукция только с минусом. |
Автор: | Serikbayeva R. | ||
Добавлено: | #19  Пн Дек 07, 2015 13:07:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно, ведь у Вас уменьшается себестоимость. Не бойтесь странного счета в Кт 1320,1330 с минусом, по счетам 1320 и 1330 они будут с плюсом в дебете. |