» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли выписывать ЭСФ если на учете по НДС не стоим, но продаем товар, указанный в перечне ВТО? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Виталия |
Добавлено: | #1  Вт Янв 12, 2016 13:14:47 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли выписывать ЭСФ если на учете по НДС не стоим, но продаем товар, указанный в перечне ВТО? |
У меня такой вопрос - совсем что то я запуталась. У нас магазин косметики - ндс мы не облагаемся, работаем на упрощенке, но реализуем у себя товар из списка ВТО - а именно ароматические соли. Чешские соли Получаем от ИП, которая завозит товар с Чехии. Получаем товар просто по накладной. НДС она тоже не облагается. Соли с России получаем от ТОО - они НДС облагаются, то так как мы сами не являемся плательщиками НДС, сумма НДС у нас садится в себестоимость товара. от ТОО товар в этом году еще не получали, не знаю как там будут выставлять. Но переживаю за то надо ли мне - неплательщику НДС вставать на учет по НДС, т.к. я торгую такими товарами? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Вт Апр 12, 2016 15:21:42 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=617772#617772 Добавлено спустя 15 секунд: Это ссылка только на последний пост. Рекомендую и всю ветку почитать. |